
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201900598 | B2B partner Šulekova 2, Bratislava  | 
						44413467 | nákup inter.vybavenia | 1264,80  vrátane DPH  | 
						19424411 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900597 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov  | 
						36597007 | strava detí Kv. | 53,33  vrátane DPH  | 
						19357 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900596 | ŠJ Prostějovská, Prešov  | 
						44379561 | stravné Kv. | 3,90  vrátane DPH  | 
						79 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900595 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C  | 
						36597007 | strava detí Dr. | 2,32  vrátane DPH  | 
						2019089 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900594 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 14, 08271 Lipany  | 
						00327379 | strava detí Lip. | 20,55  vrátane DPH  | 
						2019174161 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900593 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						36021717 | nákup PHM | 149,03  vrátane DPH  | 
						5611854130 | 27.12.2019 | 16.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900592 | KOMIN servis Prešov, Levočská 20  | 
						34651659 | prev.komin.práce | 92,00  vrátane DPH  | 
						10019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900591 | Haus Seman Levočská 20, Prešov  | 
						36477630 | nákup všeob.mater. | 318,22  vrátane DPH  | 
						82619 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900590 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						37877194 | tel.hovory | 212,98  vrátane DPH  | 
						136573581 | 27.12.2019 | 14.02.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900589 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7  | 
						36562939 | bezdrôt.klávesnice | 105,88  vrátane DPH  | 
						195294464 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900588 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava  | 
						35739487 | nákup elektrospotr. | 1113,89  vrátane DPH  | 
						5220056046 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900587 | DANMARK -MN s.r.o. Sabinov, Puškinova 19  | 
						52017583 | lieky a zdr.mater. | 153,27  vrátane DPH  | 
						20190133 | 18.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900586 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41  | 
						46924337 | materiál - údržba | 288,50  vrátane DPH  | 
						20191204 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900585 | PAMI-mont, s.r.o. Veľký Šariš, Mlynská 6  | 
						44682964 | revízia plyn.kotolne | 890,40  vrátane DPH  | 
						19105 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900584 | MAXPEL s.r.o. 9.mája 26, 083 01 Sabinov  | 
						47200529 | materiál - údržba, nákup | 105,26  vrátane DPH  | 
						20190245 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900583 | MOB interiér s.r.o. Trenčín, Opatovská 33  | 
						44948271 | nákup konf.stolíka | 106,90  vrátane DPH  | 
						178929 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900582 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6  | 
						35950226 | nákup všeob.materiálu | 32,83  vrátane DPH  | 
						8036867580 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900581 | Bonami s.r.o. Bratislava, Galvaniho 6  | 
						24230111 | nákup inter.kobercov | 85,90  vrátane DPH  | 
						94080495 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900580 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7  | 
						36562939 | LCD monitor | 87,08  vrátane DPH  | 
						194813360 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900579 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7  | 
						36562939 | LCD monitor | 87,08  vrátane DPH  | 
						194814516 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900578 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7  | 
						36562939 | LCD monitor | 87,08  vrátane DPH  | 
						194811476 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900577 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov  | 
						36158089 | skartátor, tlačiareň | 939,96  vrátane DPH  | 
						201913417 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900576 | Magda-Jozef - JN SERVIS Medzany, 08221 Veľký Šariš  | 
						43638759 | servis a revízia plynu | 667,56  vrátane DPH  | 
						2019050 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900575 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 291,18  vrátane DPH  | 
						4913709002 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900574 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov  | 
						31656544 | strava detí | 62,84  vrátane DPH  | 
						452019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900573 | Merkury market Prešov, Duklianska 11  | 
						36501891 | nákup int.vyb. | 997,19  vrátane DPH  | 
						1016122019 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900572 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 86,40  vrátane DPH  | 
						4913675002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900571 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 29,17  vrátane DPH  | 
						4913751002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900570 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 90,30  vrátane DPH  | 
						4913627002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900569 | Šimon Richard Jakubovany 94, 08301 Sabinov  | 
						34814035 | nákup všeob.mater. | 1045,20  vrátane DPH  | 
						20191271 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900568 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov  | 
						36597007 | strava detí Kv. | 96,10  vrátane DPH  | 
						19322 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900567 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice  | 
						36597007 | strava detí Dr. | 28,56  vrátane DPH  | 
						201947 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900566 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						00161047 | tel.hovory | 186,10  vrátane DPH  | 
						9900931317 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900565 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník  | 
						36474738 | nákup potr. | 48,78  vrátane DPH  | 
						21900100 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900564 | SSOŠ Prešov, Pod Kalváriou 36  | 
						00686514 | strava detí Dr. | 13,90  vrátane DPH  | 
						23819 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900563 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C  | 
						36597007 | strava detí Dr. | 2,32  vrátane DPH  | 
						2019084 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900562 | MIZU group s.r.o. Žilina, Na kopci 652/3  | 
						51290103 | nákup inter.vyb. | 55,92  vrátane DPH  | 
						22191135 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900561 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov  | 
						36597007 | kanc.potreby | 495,15  vrátane DPH  | 
						29000731 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900560 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín  | 
						00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30  vrátane DPH  | 
						2042601 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900559 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						36021717 | nákup PHM | 144,43  vrátane DPH  | 
						5611854130 | 10.12.2019 | 08.01.2019 | 25.3.2020 |