Faktúry 2019 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2019  2 485,64 
vrátane DPH
P3427/2019    03.07.2019  12.07.2019  15.7.2019 
20190343   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 06/2019  2485,64 
bez DPH
P3427/2019    10.06.2019  13.06.2019  21.6.2019 
20190259   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 05/2019  2485,64 
vrátane DPH
P3427/2019    02.05.2019  15.05.2019  16.5.2019 
20190200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2019  1908,32 
vrátane DPH
P1419/2015    04.04.2019  12.04.2019  13.5.2019 
20190137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 03/2019  1 908,32 
vrátane DPH
P1419/2015    06.03.2019  12.03.2019  15.3.2019 
20190087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2019  1908,32 
vrátane DPH
P1419/2015    11.02.2019  15.02.2019  19.2.2019 
20190030   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn-vyúčtovanie 2018  3 638,71 
vrátane DPH
P1419/2015    18.01.2019  23.01.2019  12.2.2019 
20190001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2019  1 686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    07.01.2019  11.01.2019  12.2.2019 
20190610   Marcela Paniková ALU-G
8. mája 637/34, 089 01 Svidník
40805662  Prezutie a vyváženie služobných motorových vozidiel  140,00 
vrátane DPH
  317/10/2019,16.10.2019  31.10.2019  12.11.2019  13.11.2019 
20190091   Marcela Paníková ALU-G
8.mája 637/34, 089 01 Svidník
40805662  Oprava motorového vozidla Fiat STILO  968,00 
vrátane DPH
  56/02/2019,01.02.2019  13.02.2019  15.02.2019  19.2.2019 
20190050   Marcela Paníková ALU-G
8. mája 637/34, 089 01 Svidník
40805662  Oprava elektriky služobné motorové vozidlo  124,00 
vrátane DPH
  37/01/2019,25.01.2019  31.01.2019  06.02.2019  15.2.2019 
20190566   MARTEX EU, s.r.o.
Vyšný Orlík 149, 090 11 Vyšný Orlík
44971214  Pracovné odevy - prevádzka  199,20 
vrátane DPH
  307/10/2019,01.10.2019  08.10.2019  15.10.2019  16.10.2019 
20190195   Martin Pan - PANASPOL
8.mája 494/19, 089 01 Svidník
40803406  Oprava elektrospotrebičov 1. špec. s.s.  549,00 
bez DPH
  103/03/2019,29.03.2019  04.04.2019  05.04.2019  10.5.2019 
20190772   Martin Pan PANASPOL
8.mája 494/19, 089 01 Svidník
40803406  Elektrospotrebiče  2295,00 
bez DPH
  387/12/2019,01.12.2019  23.12.2019  27.12.2019  15.1.2020 
20190777   Materská škola
Karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné 12/2019  2,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    30.12.2019  31.12.2019  15.1.2020 
20190758   Materská škola
8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 12/2019  2,38 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    19.12.2019  23.12.2019  15.1.2020 
20190692   Materská škola
8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 11/2019  23,80 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.12.2019  09.12.2019  12.12.2019 
20190637   Materská škola
8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 10/2019  24,99 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    12.11.2019  13.11.2019  14.11.2019 
20190559   Materská škola
8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 09/2019  23,80 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    07.10.2019  09.10.2019  10.10.2019 
20190560   Materská škola
8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Režijné náklady 09-12/2019  4,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    07.10.2019  09.10.2019  10.10.2019 
20190486   Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Režijné náklady 09/2019  1,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    09.09.2019  23.09.2019  4.10.2019 
20190485   Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 09/2019  2,38 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    09.09.2019  12.09.2019  17.9.2019 
20190392   Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 06/2019  13,09 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.07.2019  12.07.2019  15.7.2019 
20190319   Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 05/2019  17,85 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.06.2019  12.06.2019  21.6.2019 
20190252   Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 04/2019  19,04 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.05.2019  14.05.2019  16.5.2019 
20190187   Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 03/2019  14,35 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.04.2019  08.04.2019  10.5.2019 
20190161   Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Režijné náklady 01-06/2019  6,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    20.03.2019  22.03.2019  25.3.2019 
20190122   Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 02/2019  6,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.03.2019  11.03.2019  15.3.2019 
20190079   Materská škola
Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 01/2019  9,45 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    11.02.2019  15.02.2019  19.2.2019 
20190726   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Pramenitá voda 11/2019  35,28 
vrátane DPH
  366/11/2019,15.11.2019  13.12.2019  17.12.2019  20.12.2019 
20190649   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Pramenitá voda  30,24 
vrátane DPH
Zmluvas o dodávke    14.11.2019  27.11.2019  28.11.2019 
20190583   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Dodávka pramenitej vody, prenájom výdajníka  141,12 
vrátane DPH
  274/09/2019,05.09.2019  17.10.2019  22.10.2019  23.10.2019 
20190409   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Prenájom výdajníka 04-06/2019  67,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    15.07.2019  17.07.2019  19.7.2019 
20190349   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Dodávka pramenitej vody  67,32 
vrátane DPH
  156/05/2019,09.05.2019  14.06.2019  19.06.2019  21.6.2019 
20190349   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Dodávka pramenitej vody  67,32 
vrátane DPH
  156/05/2019,09.05.2019  14.06.2019  19.06.2019  21.6.2019 
20190224   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Dodávka pramenitej vody 03/2019  47,04 
vrátane DPH
66/02/2019,28.02.2019    15.04.23019  25.04.2019  13.5.2019 
20190149   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Dodávka pramenitej vody 02/2019  47,04 
vrátane DPH
  66/02/2019  11.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
20190088   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Dodávka pramenitej vody, prenájom výdajníka IRIS 2019/01  52,08 
vrátane DPH
  32/01/2019,16.01.2019  13.02.2019  15.02.2019  19.2.2019 
20190031   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Prenájom výdajníka IRIS 2018/12  16,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    18.01.2019  23.01.2019  12.2.2019 
20190212   Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART
Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
34514805  Čistiace a hygienické potreby  6,00 
vrátane DPH
  119/04/2019,01.04.2019  09.04.2019  12.04.2019  13.5.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť