Faktúry 2020 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
597/2020   1.PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    8.10.2020  09.10.2020  15.10.2020 
554/2020   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    14.9.2020  16.09.2020  17.9.2020 
481/2020   1.PRACOVNÁ
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    18.8.2020  19.08.2020  2.9.2020 
434/2020   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    15.7.2020  16.07.2020  17.7.2020 
317/2020   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    5.6.2020  08.06.2020  12.6.2020 
295/2020   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za prenájom budovy  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/772016    13.5.2020  14.05.2020  25.5.2020 
225/2020   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    16.4.2020  17.04.2020  23.4.2020 
120/2020   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
79/2019   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    6.2.2020  10.02.2020  13.2.2020 
753/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
P3413/2019    4.12.2020  07.12.2020  21.12.2020 
647/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
bez DPH
zmluva P3413/2019    03.11.2020  04.11.2020  9.11.2020 
582/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    7.10.2020  08.10.2020  15.10.2020 
528/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
466/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
P3413//2019    5.8.2020  07.08.2020  21.8.2020 
400/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
2020230135  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    7.7.2020  08.07.2020  17.7.2020 
323/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
P 3413/2019    5.6.2020  08.06.2020  12.6.2020 
271/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
P3413//2019    7.5.2020  11.05.2020  18.5.2020 
203/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
P 3413/2019    8.4.2020  09.04.2020  16.4.2020 
129/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
P3413//2019    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
67/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
P3413/2019    04.02.2020  05.02.2020  6.2.2020 
573/2020   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  1001,14 
vrátane DPH
zmluva 403/146/17Pv    1.10.2020  02.10.2020  7.10.2020 
758/2020   Malatín Marián
SNP č. 65, 059 16 Hranovnica
35412445  za revíziu plynu  996,00 
vrátane DPH
  obj. č. 122/2020  8.12.2020  09.12.2020  21.12.2020 
492/2020   OZ Nádej do života, obč. združenie
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  za letný tábor - doplatok 2.časť  990,00 
bez DPH
  obj. č. 54/2020  18.8.2020  19.08.2020  3.9.2020 
372/2020   OZ Nádej do života, obč. združenie
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  za tábor RD Poprad Veľká  990,00 
bez DPH
  obj. č. 39/2020  23.6.2020  24.06.2020  1.7.2020 
333/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s.d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  979,29 
vrátane DPH
1/CDR/2020    8.6.2020  09.06.2020  16.6.2020 
808/2020   Michal Skokan
Osloboditeľov 73/41, 059 34 Spišská Teplica
43316441  za búracie práce kuchyňa  972,00 
bez DPH
  obj. č. 139/2020  22.12.2020  23.12.2020  31.12.2020 
282/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  905,41 
vrátane DPH
1/CDR/2020    12.5.2020  13.05.2020  18.5.2020 
439/2020   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  900,77 
vrátane DPH
253/113/15P    3.8.2020  04.08.2020  12.8.2020 
779/2020   ELPO s.r.o.
Partizánska 2900, 058 01 Poprad
36450359  za revíziu spotrebičov  890,00 
bez DPH
7/CDR/2020    9.12.2020  11.12.2020  21.12.2020 
761/2020   KASPER - 3D s.r.o.
Mlynská 193, 059 14 Spišský Štiavnik
46995684  za spotrebiče  886,00 
vrátane DPH
  obj. č. 117/2020  8.12.2020  09.12.2020  21.12.2020 
491/2020   OZ Nádej do života, obč. združenie
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  za letný tábor - doplatok 2. časť  866,25 
bez DPH
  obj. č. 53/2020  18.8.2020  19.08.2020  3.9.2020 
377/2020   OZ Nádej do života, obč. združenie
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  za tábor RD Hranovnica  866,25 
bez DPH
  obj. č. 40/2020  23.6.2020  24.06.2020  1.7.2020 
219/2020   COOP JEDNOTA POPRAD, s.d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  858,89 
vrátane DPH
1/CDR2020    15.4.2020  16.04.2020  20.4.2020 
169/2020   Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  850,97 
vrátane DPH
249/154/15P    24.3.2020  25.03.2020  31.3.2020 
409/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  791,40 
vrátane DPH
1/CDR/2020    8.7.2020  09.07.2020  17.7.2020 
276/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  788,66 
vrátane DPH
1/CDR/2020    12.5.2020  13.05.2020  18.5.2020 
370/2020   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za PC zostavu RD Sp. Teplica  705,00 
bez DPH
  obj. č. 33/2020  22.6.2020  23.06.2020  1.7.2020 
369/2020   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za PC zostavu RD Hranovnica  705,00 
vrátane DPH
  obj. č. 34/2020  22.6.2020  23.06.2020  1.7.2020 
173/2020   TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s.
Mierová 1, 059 21 Svit
31707289  za rúška pre zamestnancov  705,60 
vrátane DPH
  15/2020  2.4.2020  03.04.2020  6.4.2020 
6/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  692,82 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    8.1.2020  09.01.2020  15.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť