Faktúry 2020 (CDaR Prešov, Požiarnicka 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200525   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,55 
vrátane DPH
6/2014    28.7.2020  30.07.2020  4.8.2020 
20200524   Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, 042 70 Košice
00151700  Poistenie majetku  16,92 
vrátane DPH
511053093    28.7.2020  30.07.2020  4.8.2020 
20200514   Spojená škola internátna
Masarykova 111475/20C, 080 01 Prešov
42085381  Strava  8,82 
bez DPH
    9.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200513   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  9132,70 
bez DPH
7/2016    9.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200512   MINERÁLNE VODY, a.s.
Slovenská 9, 081 06 Prešov
31711464  Minerálna voda  71,71 
vrátane DPH
7/2019    9.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200498   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  Činnosť technika PO 2 štvrťrok 2020  62,64 
vrátane DPH
Mandátna zmluva - 3.12.2015    8.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200497   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  Výkon činnosti PZS za 2. štvrťrok 2020  252,00 
vrátane DPH
4/2018    8.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200492   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za teklekomunikačné služby  178,02 
vrátane DPH
21,22/2016    7.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200490   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina  120,00 
vrátane DPH
24/2019    7.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200489   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Nám. osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 7/2020  60,00 
vrátane DPH
2/2018    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200488   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  4602,73 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200487   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  255,21 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200483   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  296,48 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200482   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  38,72 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200481   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  37,71 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200480   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  83,82 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200479   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  109,27 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200478   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  199,42 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200477   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  522,91 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200476   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  579,17 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200475   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  370,71 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200474   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  500,49 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200473   FarmEko, spol. s r. o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
36479870  Doplatky k liekom a poplatok za recept  463,20 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200472   Spojená škola internátna
Masarykova 111475/20C, 080 01 Prešov
42085381  ŠKD - jún 2020  56,00 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200469   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatky za hovory  316,28 
vrátane DPH
RD 246/OIAMIS/2013    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200468   Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
Duklianska 16, 080 01 Prešov
17080151  strava  2,10 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200462   Súkromná stredná odborná škola
Smetanova 2, 080 01 Prešov
37784722  Školné za 1. ročník   350,00 
bez DPH
    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200516   FNsP J. A. Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov
00610577  ZS 25-.28. týždeň 2020  496,00 
bez DPH
1/2014    13.7.2020  17.07.2020  21.7.2020 
20200515   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina  1229,66 
vrátane DPH
24/2019    10.7.2020  17.07.2020  21.7.2020 
20200517   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie  -2540,69 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    13.7.2020  09.08.2020  21.7.2020 
20200456   Odborné učilište internátne
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Preplatok na dotácií CK  8,82 
vrátane DPH
    26.6.2020  29.06.2020  1.7.2020 
20200445   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie vchodových rohoží  15,55 
vrátane DPH
6/2014    26.6.2020  29.06.2020  1.7.2020 
20200426   Mesto Prešov
Hlavná 73, 080 01 Prešov
00327646  Daň za užívanie verejného priestranstva  300,80 
bez DPH
    9.6.2020  29.06.2020  1.7.2020 
20200437   MINERÁLNE VODY, a.s.
Slovenská 9, 081 06 Prešov
31711464  Minerálna voda  71,71 
vrátane DPH
7/2019    16.6.2020  19.06.2020  19.6.2020 
20200436   FNsP J. A. Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov
00610577  ZS 21. - 24. týždeň 2020  496,00 
bez DPH
1/2014    16.6.2020  19.6.20210  19.6.2020 
20200436   FNsP J. A. Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov
00610577  ZS 21. - 24. týždeň 2020  496,00 
bez DPH
1/2014        19.6.2020 
20200434   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie  1033,99 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    15.6.2020  19.06.2020  19.6.2020 
20200433   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina - nedoplatok  1410,23 
vrátane DPH
24/2019    15.6.2020  19.06.2020  19.6.2020 
20200424   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektr. stravenky  9851,44 
bez DPH
7/2016    9.6.2020  12.06.2020  17.6.2020 
20200420   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné hovory  178,02 
vrátane DPH
21,22/2016    9.6.2020  12.06.2020  17.6.2020 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Prešov, Požiarnicka 3

Tlačiť