
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202000157 | Mesto Lipany Krivianska 1, Lipany  | 
						00327379 | daň z nehnut. | 36,84  vrátane DPH  | 
						200003 | 23.3.2020 | 06.04.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000151 | Nikol Rusňáková Levočská 38, Prešov  | 
						40404196 | sušička nákup | 399,00  vrátane DPH  | 
						20200020 | 20.3.2020 | 06.04.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000156 | IBECO Ľubochnianska 5, Prešov  | 
						44379561 | prevedená dezinsekcia | 620,00  vrátane DPH  | 
						22000021 | 23.3.2020 | 03.04.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000132 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						36021717 | nákup PHM | 312,17  vrátane DPH  | 
						4591279737 | 09.3.2020 | 03.04.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000131 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky | 3980,46  vrátane DPH  | 
						462000124 | 09.3.2020 | 31.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000161 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						36021717 | nákup PHM | 141,06  vrátane DPH  | 
						18032020 | 23.3.2020 | 30.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000150 | PROFIPLYN Košice  | 
						51147467 | vodár.práce | 169,80  vrátane DPH  | 
						79802020 | 20.3.2020 | 30.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000158 | Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov  | 
						00327646 | popl. za znečisť.ovzd. | 68,00  vrátane DPH  | 
						1018002280 | 23.3.2020 | 26.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000154 | BRAKON Prešov  | 
						48220931 | ochr.pomôcky | 194,15  vrátane DPH  | 
						200002 | 23.3.2020 | 26.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000155 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník  | 
						36474738 | nákup potr. | 124,83  vrátane DPH  | 
						200256 | 23.3.2020 | 25.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000152 | SPD z dets.domovov Bratislava  | 
						17316537 | popl. za terap. Výcvik | 525,00  vrátane DPH  | 
						2020029 | 20.3.2020 | 25.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000148 | Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov  | 
						00327646 | popl.za kom. odpad | 2093,52  vrátane DPH  | 
						20002 | 19.3.2020 | 25.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000146 | Ladislav Partika Janov 13, Bzenov  | 
						36903124 | oprava elektroinšt. | 282,53  vrátane DPH  | 
						20002 | 19.3.2020 | 25.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000145 | Ladislav Partika Janov 13, Bzenov  | 
						36903124 | oprava elektroinšt. | 147,41  vrátane DPH  | 
						20003 | 19.3.2020 | 25.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						00161047 | tel.hovory | 95,95  vrátane DPH  | 
						8255172249 | 19.3.2020 | 24.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000142 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa  | 
						42089824 | ubytovanie detí | 8,50  vrátane DPH  | 
						20204 | 19.3.2020 | 17.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000141 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa  | 
						42089824 | strava detí | 64,77  vrátane DPH  | 
						42020 | 19.3.2020 | 17.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000140 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov  | 
						36597007 | nákup počítačov | 60,80  vrátane DPH  | 
						20000139 | 19.3.2020 | 17.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000139 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 32,68  vrátane DPH  | 
						4913751005 | 19.3.2020 | 17.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000138 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 82,25  vrátane DPH  | 
						4913627005 | 19.3.2020 | 17.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000137 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 76,19  vrátane DPH  | 
						4913675005 | 19.3.2020 | 17.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000136 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 162,17  vrátane DPH  | 
						4913709005 | 19.3.2020 | 17.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000126 | Surmík Jozef Sabinov  | 
						52498131 | oprava vodov. | 80,00  vrátane DPH  | 
						42020 | 05.3.2020 | 17.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000118 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov  | 
						48068012 | dodanie IT zariadenia | 15,80  vrátane DPH  | 
						202003029 | 04.3.2020 | 17.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000144 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 3,60  vrátane DPH  | 
						5580229029 | 19.3.2020 | 16.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000135 | SSOŠ Prešov, Pod Kalváriou 36  | 
						00686514 | strava detí Dr. | 5,56  vrátane DPH  | 
						3920 | 13.3.2020 | 16.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000134 | MP Kanal Košická 5, 080 01 Prešov  | 
						46306056 | monitorovanie kanála | 143,86  vrátane DPH  | 
						1170320 | 13.3.2020 | 16.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000125 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín  | 
						00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30  vrátane DPH  | 
						3117200154 | 05.3.2020 | 16.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000120 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov  | 
						31656544 | strava detí | 67,88  vrátane DPH  | 
						72020 | 05.3.2020 | 16.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000119 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník  | 
						36474738 | nákup potr. | 70,32  vrátane DPH  | 
						22000017 | 04.3.2020 | 16.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000115 | Fifty-fifty Strojnícka 18, Prešov  | 
						36479861 | nákup dezinf. | 158,98  vrátane DPH  | 
						2001309 | 04.3.2020 | 16.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000047 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						37877194 | tel.hovory | 206,37  vrátane DPH  | 
						136573581 | 27.1.2020 | 16.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 202000106 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 25,00  vrátane DPH  | 
						4913660603 | 26.2.2020 | 15.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000105 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 49,00  vrátane DPH  | 
						4913650603 | 26.2.2020 | 15.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000104 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 42,00  vrátane DPH  | 
						4907451703 | 26.2.2020 | 15.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000103 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 42,00  vrátane DPH  | 
						4913711603 | 26.2.2020 | 15.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000102 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 13,00  vrátane DPH  | 
						4913710603 | 26.2.2020 | 15.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000101 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 36,00  vrátane DPH  | 
						4913708603 | 26.2.2020 | 15.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000130 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov  | 
						31592503 | nájom NP DEI III | 508,50  vrátane DPH  | 
						381532020 | 09.3.2020 | 13.03.2020 | 16.7.2020 | |
| 202000117 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35697270 | plyn CDR | 2492,48  vrátane DPH  | 
						1012022262 | 04.3.2020 | 13.03.2020 | 16.7.2020 |