Faktúry 2021 (CDaR Prešov, Požiarnicka 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210537   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  267,67 
vrátane DPH
3414/2019    4.8.2021  12.08.2021  20.8.2021 
20210524   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie  2477,70 
vrátane DPH
3414/2019    12.7.2021  16.07.2021  2.8.2021 
20210497   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4592,20 
vrátane DPH
3414/2019    6.7.2021  09.07.2021  2.8.2021 
20210496   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  267,67 
vrátane DPH
3414/2019    6.7.2021  09.07.2021  2.8.2021 
20210440   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - preplatok  -242,58 
vrátane DPH
3414/2019    15.6.2021  18.06.2021  24.6.2021 
20210395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4592,20 
vrátane DPH
3414/2019    2.6.2021  08.06.2021  17.6.2021 
20210394   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  267,67 
vrátane DPH
3414/2019    2.6.2021  08.06.2021  17.6.2021 
20210312   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4592,20 
vrátane DPH
3414/2019    4.5.2021  11.05.2021  13.5.2021 
20210311   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  267,67 
vrátane DPH
3414/2019    4.5.2021  11.05.2021  13.5.2021 
20210278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  2939,10 
vrátane DPH
3414/2019    19.4.2021  21.04.2021  23.4.2021 
20210242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  3726,00 
vrátane DPH
3414/2019    7.4.2021  12.04.2021  21.4.2021 
20210241   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  267,67 
vrátane DPH
3414/2019    7.4.2021  12.04.2021  21.4.2021 
20210184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  3260,02 
vrátane DPH
3414/2019    10.3.2021  17.03.2021  18.3.2021 
20210128   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  267,67 
vrátane DPH
3414/2019    4.3.2021  09.03.2021  16.3.2021 
20210113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  3726,60 
vrátane DPH
3414/2019    3.3.2021  09.03.2021  16.3.2021 
20210060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  267,67 
vrátane DPH
3414/2019    2.2.2021  08.02.2021  17.2.2021 
20210059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  3726,60 
vrátane DPH
3414/2019    2.2.2021  08.02.2021  17.2.2021 
20210031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  519,70 
vrátane DPH
3414/2019    20.1.2021  29.01.2021  3.2.2021 
20210029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu  2394,01 
vrátane DPH
3414/2019    12.1.2021  14.01.2021  1.2.2021 
202210016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  255,21 
bez DPH
3414/2019    7.1.2021  14.01.2021  1.2.2021 
20210015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4602,73 
bez DPH
3414/2019    7.1.2021  14.01.2021  1.2.2021 
20210618   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4592,20 
vrátane DPH
3414/20219    6.9.2021  09.09.2021  14.9.2021 
20210930   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  177,28 
vrátane DPH
4,5,6/2017-21,22,27/2016    6.12.2021  10.12.2021  14.12.2021 
20210532   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  177,28 
vrátane DPH
4,5,6/2017-21,22,27/2016    4.8.2021  12.08.2021  20.8.2021 
20210649   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  177,28 
vrátane DPH
4,5,6/2017, 21,22,27/2016    6.9.2021  09.09.2021  14.9.2021 
20210743   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  Výkon činnosti PZP  252,00 
vrátane DPH
4/2018    11.10.2021  20.10.2021  27.10.2021 
20210515   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  Výkon činnosti PZS  252,00 
vrátane DPH
4/2018    9.7.2021  16.07.2021  2.8.2021 
20210283   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  Výkon činnosti PZS  252,00 
vrátane DPH
4/2018    19.4.2021  21.04.2021  23.4.2021 
20210025   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  Výkon činnosti PZS  252,00 
vrátane DPH
4/2018    11.1.2021  14.01.2021  1.2.2021 
20210896   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  3056,56 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    2.12.2021  06.12.2021  6.12.2021 
20210681   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  436,07 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    24.9.2021  30.09.2021  20.10.2021 
20210605   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  2506,68 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    2.9.2021  06.09.2021  14.9.2021 
20210390   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  3158,59 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    2.6.2021  08.06.2021  17.6.2021 
20210206   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  476,89 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    26.3.2021  30.03.2021  6.4.2021 
20210125   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  2653,79 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    25.2.2021  26.02.2021  3.3.2021 
20210046   Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistné  2480,01 
bez DPH
511053093    22.1.2021  29.01.2021  3.2.2021 
20210115   Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Vyúčtovanie poistného  134,56 
bez DPH
511053465    18.2.2021  26.02.2021  3.3.2021 
20210963   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom vchodových rohoží  16,39 
vrátane DPH
6/2014    10.12.2021  15.12.2021  14.12.2021 
20210831   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie vchodových rohoží  16,39 
vrátane DPH
6/2014    15.11.2021  25.11.2021  2.12.2021 
20210755   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom vchodových rohoží  16,39 
vrátane DPH
6/2014    15.10.2021  20.10.2021  27.10.2021 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Prešov, Požiarnicka 3

Tlačiť