
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540240 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 428 bez DPH |
objednávka č. 4/2025 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | 20.10.2025 | |
| 12540241 | FIBEZ, s.r.o Rovná 1741/26, 911 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 135,30 vrátane DPH |
zmluva z 30.01.2025 | 30.09.2025 | 03.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540242 | FIBEZ, s.r.o Rovná 1741/26, 911 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36,90 vrátane DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 30.09.2025 | 03.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540243 | Pyroservis a.s. Melčice - Lieskové 117, Melčice - Lieskové |
30813905 | revízia hasiacich prístrojov | 128,17 vrátane DPH |
objednávka č. 70/2025 | 01.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540244 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava MŠ | 33,60 bez DPH |
06.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | ||
| 12540245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne hovory, internet | 107,66 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018, 09.12.2019 a z 26.02.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540246 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
48049930 | oprava elektrického vrátnika | 816,05 vrátane DPH |
objednávka č. 63/2025 | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540247 | T. F. M., spol s.r.o. Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom |
36302627 | káblová televízia | 7,90 vrátane DPH |
zmluva z 26.05.2023 | 01.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540248 | O - NET, s.r.o. Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom |
36336653 | prístup do siete internet | 11,91 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 21.09.2023 | 02.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540249 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 295,51 bez DPH |
zmluva č. 0002025171 zo dňa 25.11.2024 | 02.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540250 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 219,96 vrátane DPH |
zmluva č.0109340101 zo dňa 09.09.2025 | 02.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540251 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540252 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 268,51 bez DPH |
zmluva č.0109340090 zo dňa 25.11.2024 | 02.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540253 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 203,07 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540254 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 109,04 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 09.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540255 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 247,23 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 09.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540256 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | odpadová nádobka | 30,69 vrátane DPH |
objednávka č. 72/2025 | 09.10.2025 | 09.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540257 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 322,27 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540258 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 327,18 vrátane DPH |
objednávka č. 71/2025 | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540259 | SK HOME - realitná kancelária, s.r.o. Matejovec 480, Krajné |
47378328 | administratívne služby | 100 bez DPH |
objednávka č. 56/2025 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540260 | Michal Medňanský Rudník 210, 906 23 Rudník |
50189271 | revízia elektroinštalácie | 1000 bez DPH |
objednávka č. 7/2025 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540261 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava |
35954612 | internet | 29,73 vrátane DPH |
zmluva č.A424022800002 zo dňa 28.02.2024 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540262 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Konferencia - Zollerová, Hanicová | 198 bez DPH |
objednávka č. 49/2025 | 14.10.2025 | 17.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540263 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | športové hry Šamorín - 9 osôb | 225 bez DPH |
objednávka č. 68/2025 | 14.10.2025 | 17.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540264 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | dodávka plynu | 1438 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 15.05.2025 | 01.10.2025 | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540265 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 13 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 01.10.2025 | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540266 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 22 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 01.10.2025 | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540267 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 186,99 vrátane DPH |
zmluva č. 85/OI/2022 z 16.03.2022 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540268 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | servisná prehliadka MY 296 BM | 298,20 vrátane DPH |
objednávka č. 73/2025 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540269 | Michal Medňanský Rudník 210, 906 23 Rudník |
50189271 | revízia elektrospotrebičov | 550 bez DPH |
objednávka č. 65/2025 | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540270 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 375 bez DPH |
objednávka č. 4/2025 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540271 | Miroslav Pullman Polianka 196, Polianka |
30975450 | oprava sušičky 2. SUS | 53,80 bez DPH |
objednávka č. 78/2025 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540272 | FIBEZ, s.r.o Rovná 1741/26, 911 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP | 135,30 vrátane DPH |
zmluva z 30.01.2025 | 31.10.2025 | 06.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 12540273 | FIBEZ, s.r.o Rovná 1741/26, 911 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36,90 vrátane DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 31.10.2025 | 06.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 12540274 | Senzačne, s.r.o. Bajkalská 45G, Bratislava |
51483777 | okenné kľučky | 73,99 vrátane DPH |
objednávka č. 75/2025 | 25.10.2025 | 03.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 12540275 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
48049930 | oprava elektroinštalácie byt St. Turá | 6172,53 bez DPH |
objednávka č. 64/2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 12540276 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava MŠ | 42 bez DPH |
03.11.2025 | 06.11.2025 | 5.12.2025 | ||
| 12540277 | Michal Medňanský Rudník 210, 906 23 Rudník |
50189271 | oprava svietidla 4. ŠSUS | 85 bez DPH |
objednávka č. 76/2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 12540278 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne hovory, internet | 107,66 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018, 09.12.2019 a z 26.02.2025 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 12540279 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 13 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 01.11.2025 | 06.11.2025 | 5.12.2025 |