
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540153 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | servisná prehliadka MY 015 BN | 445,20 vrátane DPH |
objednávka č. 43/2025 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 12540142 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | oprava bŕzd MY 776 BK | 391,30 vrátane DPH |
objednávka č. 36/2025 | 03.06.2025 | 10.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 12540127 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | servisná prehliadka MY 296 BM | 617,20 vrátane DPH |
objednávka č. 34/2025 | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 12540066 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | STK+EK Opel Vivaro | 408,29 vrátane DPH |
objednávka č. 14/2025 | 18.03.2025 | 27.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540166 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Dolna 14466/70, Banská Bystrica |
50766511 | detský letný tábor | 4304 vrátane DPH |
objednávka č. 39/2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 12540147 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Dolna 14466/70, Banská Bystrica |
50766511 | detský letný tábor | 5380 vrátane DPH |
objednávka č. 39/2025 | 06.06.2025 | 16.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 12540288 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 220,51 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 12540253 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 203,07 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 12540223 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 187,77 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 05.09.2025 | 11.09.2025 | 20.10.2025 | |
| 12540198 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 181,67 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 05.08.2025 | 11.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 12540165 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 178,61 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 12540143 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 172,50 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 12540114 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 154,14 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 12540083 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 172,50 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540060 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 143,47 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540036 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 157,21 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 11.3.2025 | |
| 12540016 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 21,35 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 11.3.2025 | |
| 12540015 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 129,55 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 14.01.2025 | 20.01.2025 | 11.3.2025 | |
| 12540044 | AUTOŠTÝL, a.s. Trenčianska Turná 1030, Trenčianska Turná |
36325074 | servisná prehliadka Renault Trafic | 381,94 vrátane DPH |
objednávka č. 12/2025 | 26.02.2025 | 28.02.2025 | 11.3.2025 | |
| 12540177 | Alvenia s.r.o. Okružná 718/4, Moravany nad Váhom |
55422161 | kladenie dlážkovej krytiny | 10498,13 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2025 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 11.9.2025 |