Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240122 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B 4/2022 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | OBJ. | 25.05.2022 | 01.06.2022 | 9.6.2022 |
12240096 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B 4/2022 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | 9.5.2022 | |
12240071 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B 3/2022 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | 9.5.2022 | |
12240043 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B 2/2022 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 18.02.2022 | 28.02.2022 | 16.3.2022 | |
12240021 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B 1/2022 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240313 | S.O.G. FURNITURE s.r.o. Jesenského 596/30, 911 01 Trenčín |
341032422 | stoličky 3 ks | 503,00 vrátane DPH |
OBJ. | 21.12.2022 | 20.12.2012 | 22.12.2022 | |
12240241 | ING. IGOR SKROBANEK-O.P.C.D., Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie prevádzkovej spotreby na 2 ks MV | 502,80 vrátane DPH |
OBJ. | 02.11.2022 | 26.11.2022 | 15.12.2022 | |
12240288 | PETER BERÁNEK Chocholná Velčice 31, 91304 |
51660229 | oprava MV TN 020 GD výmena oleja. filtrov,zámku prednej kapoty a sťahovačky okna | 490,00 bez DPH |
OBJ. | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 22.12.2022 | |
12240133 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 3/22 vyúčt. | 455,70 vrátane DPH |
5/2020 | 08.06.2022 | 21.06.2022 | 4.7.2022 | |
12240073 | ĽUBOMÍR KOČIŠ K cintorínu 13, 95701 Bánovce N/B |
17624835 | chladnička Electrolux KNT2 | 447,00 vrátane DPH |
OBJ. | 30.03.2022 | 01.04.2022 | 9.5.2022 | |
12240180 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 7/22 vyúčt. | 435,30 vrátane DPH |
5/2020 | 05.08.2022 | 18.08.2022 | 5.9.2022 | |
12240070 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109,91321 Tr. Turná |
43766633 | oprava elektroinštalácie | 428,50 vrátane DPH |
OBJ. | 25.03.2022 | 31.03.2022 | 9.5.2022 | |
12240171 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | stravné, ubytovanie Letný tábor RVP Lysá P/M | 420,00 bez DPH |
OBJ. | 25.07.2022 | 30.07.2022 | 9.8.2022 | |
12240283 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4+A3 | 392,70 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2022 | 09.12.2022 | 22.12.2022 | |
12240018 | AUTOSKLO TN s.r.o. Bratislavská 1792, 91105 Trenčín |
36303755 | výmena čel. skla TN 657 FL | 373,39 bez DPH |
21.01.2022 | 24.01.2022 | 1.2.2022 | ||
12240205 | BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | Individuálne a skupinové supervízie 9 2022 | 360,00 bez DPH |
OBJ. | 12.09.2022 | 12.10.2022 | 3.11.2022 | |
12240139 | BREDOX s.r.o. Revolučná 622/4, 914 41 Nemšová |
52908330 | súčiastky na opravu 10 ks bicyklov | 340,11 vrátane DPH |
OBJ. | 16.06.2022 | 21.06.2022 | 4.7.2022 | |
12240194 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | strava a ubytovanie klienta v tábore 8-14.7.2022 | 336,00 bez DPH |
OBJ. | 25.08.2022 | 04.09.2022 | 5.9.2022 | |
12240174 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier 60 bal. | 336,60 vrátane DPH |
3/2018 | 27.07.2022 | 24.09.2022 | 9.8.2022 | |
12240206 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 9.08.-12.09.22 | 333,50 vrátane DPH |
788/2014 | 14.09.2022 | 28.09.2022 | 3.11.2022 | |
12240091 | JURAJ MRÁKAVA Kosmatinská 109,91321 Tr. Turná |
11976403 | revízie budovy, dielne, garáže v AK+revízie bleskozvodu AK | 302,60 vrátane DPH |
OBJ. | 19.04.2022 | 22.04.2022 | 9.5.2022 | |
12240030 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1/22 vyúčt. | 291,80 vrátane DPH |
OBJ. | 07.02.2022 | 18.02.2022 | 16.3.2022 | |
12240014 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.12.21-11.01.22 | 287,03 vrátane DPH |
788/2014 | 14.01.2022 | 24.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240168 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 03.05.22-02.06.22 | 281,80 vrátane DPH |
788/2014 | 14.07.2022 | 20.07.2022 | 9.8.2022 | |
12240165 | AUTOSERVIS JAMES Q SERVIS Mateja Bela 2467/36, 91101 Treníčn |
33180261 | oprava MV TN 657 Fl Kia Stonic vým. oleja, filtrov a sviečok | 277,98 vrátane DPH |
OBJ. | 12.07.2022 | 20.07.2022 | 9.8.2022 | |
12240003 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 12/2021 | 275,22 vrátane DPH |
A7726890 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240121 | JURAJ MRÁKAVA Koslmatínska 109, 91321 Tr. Turná |
11976403 | revízie spotrebičov a vyradenie z evidencie | 272,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.05.2022 | 03.06.2022 | 9.6.2022 | |
12240249 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarní HP 477 | 269,26 vrátane DPH |
OBJ. | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 15.12.2022 | |
12240204 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 02.08.-05.09.22 | 259,19 vrátane DPH |
788/2014 | 09.09.2022 | 23.09.2022 | 3.11.2022 | |
12240184 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 05.07.-01.08.22 | 259,19 vrátane DPH |
788/2014 | 08.08.2022 | 22.08.2022 | 5.9.2022 | |
12240016 | MATEJ ŠULEK-DERATIZÁCIA ŠULEK Brnenská 486/115, 90301 Kúty |
52577384 | dezinsekcia a deratizáýcia a prevencia | 257,50 vrátane DPH |
OBJ. | 21.01.2022 | 24.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240253 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 04.10.-03.11.22 | 241,34 vrátane DPH |
788/2014 | 10.11.2022 | 21.11.2022 | 15.12.2022 | |
12240286 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 06.09.-03.10.22 | 239,45 vrátane DPH |
788/2014 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 22.12.2022 | |
12240163 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 03.06.22-04.07.22 | 237,12 vrátane DPH |
788/2014 | 12.07.2022 | 20.07.2022 | 9.8.2022 | |
12240263 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 02001 Púchov |
31570364 | pneumatiky Matador MP93 Nordica | 234,36 vrátane DPH |
OBJ. | 23.11.2022 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240226 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 06.09.-03.10.22 | 228,17 vrátane DPH |
788/2014 | 12.10.2022 | 19.10.2022 | 15.12.2022 | |
12240279 | PETER BERÁNEK Chocholná Velčice 31, 91305 |
51660230 | prezutie pneumatík na MV | 225,00 vrátane DPH |
02.12.2022 | 09.12.2022 | 22.12.2022 | ||
12240094 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | vzdelávanie DDP | 220,00 bez DPH |
OBJ. | 22.04.2022 | 29.04.2022 | 9.5.2022 | |
12240134 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 03.05.22-02.06.22 | 218,08 vrátane DPH |
788/2014 | 08.06.2022 | 08.07.2022 | 4.7.2022 | |
12240086 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 2.03.22-04.04.22 | 213,17 vrátane DPH |
788/2014 | 11.04.2022 | 19.04.2022 | 9.5.2022 |