Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440025 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 02/2024 - OM. 4921850 | 14,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 16.1.2024 | 12.02.2024 | 14.3.2024 |
12440024 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 02/2024 - OM. 4921057/Beckov | 112,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 16.1.2024 | 12.02.2024 | 14.3.2024 |
12440023 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 02/2024 - OM. 4913636 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 16.1.2024 | 12.02.2024 | 14.3.2024 |
12440022 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 02/2024 - OM. 4913720 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 16.1.2024 | 12.02.2024 | 14.3.2024 |
12440019 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 01.12.-31.12.2023 - PREPLATOK | 241,84 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 08.1.2024 | 18.01.2024 | 14.3.2024 |
12440014 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 3.10.-31.12.2023 | 49,19 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 04.1.2024 | 17.01.2024 | 25.1.2024 |
12440008 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 01/2024 – OM 4913618 | 2109,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 03.1.2024 | 16.01.2024 | 25.1.2024 |
12440007 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 3.10.-31.12.2023 OM4921851 | 55,32 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 03.1.2024 | 08.01.2024 | 25.1.2024 |
12440006 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 1.11.-31.12.2023 OM4921057 | 152,91 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 03.1.2024 | 08.01.2024 | 25.1.2024 |
12440005 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 1.1.-31.12.2023 OM4913720 | 35,19 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 03.1.2024 | 08.01.2024 | 25.1.2024 |
12440004 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 1.1.-31.12.2023 OM4913636 | 89,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022 | x | 03.1.2024 | 08.01.2024 | 25.1.2024 |
12440073 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 01,02/2024 | 132,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu pracovnej zdravotnej služby č. 34/2023/EKON | x | 01.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440036 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za letný semester 2023/2024 | 495,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu č. 36/2023/EKON | x | 25.1.2024 | 05.02.2024 | 14.3.2024 |
12440030 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasované tonery HP 2612A 2-ks, HP CF230A-1ks | 108,50 vrátane DPH |
x | 8/2024 | 23.1.2024 | 26.01.2024 | 14.3.2024 |
12440106 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 03/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 03.4.2024 | 12.04.2024 | 29.4.2024 |
12440077 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 02/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440045 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 01/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.2.2024 | 14.02.2024 | 14.3.2024 |
12440018 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 12/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.1.2024 | 08.01.2024 | 14.3.2024 |
12440097 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 04/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 28.3.2024 | 03.04.2024 | 29.4.2024 |
12440096 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 5.3.-19.3.2024 | 2038,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 28.3.2024 | 08.04.2024 | 29.4.2024 |
12440087 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné,stočné, zrážková voda 07.02.-04.03. 2024 | 3513,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 13.3.2024 | 20.03.2024 | 29.4.2024 |
12440064 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 03/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 29.2.2024 | 02.04.2024 | 29.4.2024 |
12440059 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 11.01.-06.02.2024 | 3494,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 14.3.2024 |
12440053 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vyúčtovanie vody 18.10.2023-31.01.2024 | 6,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 08.2.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 |
12440051 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 02/2024 - OM 235-2620-0 Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 08.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 |
12440027 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 12.12.2023-10.01.2024 | 3705,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 17.1.2024 | 22.01.2024 | 14.3.2024 |
12440001 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 01/2024 - OM 235-2620-0 Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 02.1.2024 | 09.01.2024 | 25.1.2024 |
12440086 | Spojená škola internátna Žilin Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina |
36142131 | Ubytovanie 02/2024 | 40,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON | x | 13.3.2024 | 19.03.2024 | 29.4.2024 |
12440056 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina |
36142131 | Ubytovanie 01/2024 | 40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON | x | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440038 | Petit Press a. s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 | Inzercia voľ.prac.miesta - týždenník Pardon 26.1. | 38,40 vrátane DPH |
x | 9/2024 | 29.1.2024 | 24.01.2024 | 14.3.2024 |
12440065 | INFOCAR a.s. Račianska 30/A, 831 02 Bratislava |
35773090 | Mesačný poplatok za automonitor - GPS 02/2024 | 68,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.BA046/11036/2022 (kúpa) z 29.11.2022 | x | 29.2.2024 | 07.03.2024 | 29.4.2024 |
12440044 | INFOCAR a.s. Račianska 30/A, 831 02 Bratislava |
35773090 | Mesačný poplatok za automonitor - GPS 01/2024 | 68,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.BA046/11036/2022 (kúpa) z 29.11.2022 | x | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440003 | INFOCAR a.s. Račianska 30/A, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
35773090 | Mesačný poplatok za automonitor - GPS 12/2023 | 68,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.BA046/11036/2022 (kúpa) z 29.11.2022 | x | 03.1.2024 | 17.01.2024 | 25.1.2024 |
12440043 | ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35765038 | Nabíjačky na mob.telefón Samsung USB-C - 9ks | 98,00 vrátane DPH |
x | 10/2024 | 05.2.2024 | 25.01.2024 | 14.3.2024 |
12440080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2024 | 132,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2024 | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2024 | 226,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2024 | 133,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2024 | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2024 | 229,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |