Faktúry 2024 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440025   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Dodávka el.energie 02/2024 - OM. 4921850  14,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  16.1.2024  12.02.2024  14.3.2024 
12440024   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Dodávka el.energie 02/2024 - OM. 4921057/Beckov  112,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  16.1.2024  12.02.2024  14.3.2024 
12440023   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Dodávka el.energie 02/2024 - OM. 4913636  26,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  16.1.2024  12.02.2024  14.3.2024 
12440022   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Dodávka el.energie 02/2024 - OM. 4913720  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  16.1.2024  12.02.2024  14.3.2024 
12440019   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Vyúčtovanie el.energie 01.12.-31.12.2023 - PREPLATOK  241,84 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  08.1.2024  18.01.2024  14.3.2024 
12440014   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Vyúčtovanie el.energie 3.10.-31.12.2023  49,19 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  04.1.2024  17.01.2024  25.1.2024 
12440008   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Dodávka el.energie 01/2024 – OM 4913618  2109,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  03.1.2024  16.01.2024  25.1.2024 
12440007   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Vyúčtovanie el.energie 3.10.-31.12.2023 OM4921851  55,32 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  03.1.2024  08.01.2024  25.1.2024 
12440006   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Vyúčtovanie el.energie 1.11.-31.12.2023 OM4921057  152,91 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  03.1.2024  08.01.2024  25.1.2024 
12440005   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Vyúčtovanie el.energie 1.1.-31.12.2023 OM4913720  35,19 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  03.1.2024  08.01.2024  25.1.2024 
12440004   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Vyúčtovanie el.energie 1.1.-31.12.2023 OM4913636  89,60 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  03.1.2024  08.01.2024  25.1.2024 
12440073   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 01,02/2024  132,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu pracovnej zdravotnej služby č. 34/2023/EKON  01.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440036   Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom
36342645  Školné za letný semester 2023/2024  495,00 
vrátane DPH
Zmluva o štúdiu č. 36/2023/EKON  25.1.2024  05.02.2024  14.3.2024 
12440030   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  Repasované tonery HP 2612A 2-ks, HP CF230A-1ks  108,50 
vrátane DPH
8/2024  23.1.2024  26.01.2024  14.3.2024 
12440106   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 03/2024  50,28 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   03.4.2024  12.04.2024  29.4.2024 
12440077   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 02/2024  50,28 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   05.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440045   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 01/2024  50,28 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   05.2.2024  14.02.2024  14.3.2024 
12440018   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 12/2023  50,28 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   04.1.2024  08.01.2024  14.3.2024 
12440097   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dodávka vody 04/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov  8,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   28.3.2024  03.04.2024  29.4.2024 
12440096   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné, zrážková voda 5.3.-19.3.2024  2038,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   28.3.2024  08.04.2024  29.4.2024 
12440087   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné,stočné, zrážková voda 07.02.-04.03. 2024  3513,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   13.3.2024  20.03.2024  29.4.2024 
12440064   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dodávka vody 03/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov  8,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   29.2.2024  02.04.2024  29.4.2024 
12440059   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné, zrážková voda 11.01.-06.02.2024  3494,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014  15.02.2024  21.02.2024  14.3.2024 
12440053   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vyúčtovanie vody 18.10.2023-31.01.2024  6,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   08.2.2024  06.02.2024  14.3.2024 
12440051   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dodávka vody 02/2024 - OM 235-2620-0 Beckov  8,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   08.2.2024  13.02.2024  14.3.2024 
12440027   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné, zrážková voda 12.12.2023-10.01.2024  3705,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   17.1.2024  22.01.2024  14.3.2024 
12440001   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Spotreba vody 01/2024 - OM 235-2620-0 Beckov  8,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   02.1.2024  09.01.2024  25.1.2024 
12440086   Spojená škola internátna Žilin
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
36142131  Ubytovanie 02/2024  40,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON   13.3.2024  19.03.2024  29.4.2024 
12440056   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
36142131  Ubytovanie 01/2024  40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON  12.02.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440038   Petit Press a. s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
35790253  Inzercia voľ.prac.miesta - týždenník Pardon 26.1.  38,40 
vrátane DPH
9/2024  29.1.2024  24.01.2024  14.3.2024 
12440065   INFOCAR a.s.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
35773090  Mesačný poplatok za automonitor - GPS 02/2024  68,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.BA046/11036/2022 (kúpa) z 29.11.2022   29.2.2024  07.03.2024  29.4.2024 
12440044   INFOCAR a.s.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
35773090  Mesačný poplatok za automonitor - GPS 01/2024  68,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.BA046/11036/2022 (kúpa) z 29.11.2022  05.2.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440003   INFOCAR a.s.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
35773090  Mesačný poplatok za automonitor - GPS 12/2023  68,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.BA046/11036/2022 (kúpa) z 29.11.2022   03.1.2024  17.01.2024  25.1.2024 
12440043   ELEKTROSPED, a.s.
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
35765038  Nabíjačky na mob.telefón Samsung USB-C - 9ks  98,00 
vrátane DPH
10/2024  05.2.2024  25.01.2024  14.3.2024 
12440080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2024  132,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2024  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2024  226,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 01/2024  133,32 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.2.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 01/2024  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.2.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440046   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 01/2024  229,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.2.2024  15.02.2024  14.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť