Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440083 | M a H Trenčín s.r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
35702656 | Oprava mot.vozidla Opel Zafira Life - škodová udalosť | 66,39 vrátane DPH |
x | 19/2024 | 08.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440095 | ELERM s.r.o. Hlavná 488/4, 911 05 Trenčín |
47596490 | Oprava odstavnej plochy po havárii ÚK - areál CDR | 2664,91 vrátane DPH |
x | 34/2024 | 28.3.2024 | 08.04.2024 | 29.4.2024 |
12440098 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
36562939 | PC Dell Vostro 3710 SFF,LCD monitor Phillips | 683,34 vrátane DPH |
x | 31/2024 | 28.3.2024 | 26.03.2024 | 29.4.2024 |
12440049 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01/2024 | 702,59 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 06.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440037 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01/2024 | 374,09 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 25.1.2024 | 07.02.2024 | 14.3.2024 |
12440076 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 02/2024 | 762,83 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 05.3.2024 | 28.03.2024 | 29.4.2024 |
12440061 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 02/2024 | 395,17 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 19.02.2024 | 27.03.2024 | 25.3.2024 |
12440090 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 03/2024 | 434,79 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 19.3.2024 | 12.04.2024 | 29.4.2024 |
12440011 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 12/2023 | 586,33 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 04.1.2024 | 17.01.2024 | 25.1.2024 |
12440029* | Kúpele Trenčianske Teplice a.s T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice |
34129316 | Poplatok za overenie podpisov | 29,20 vrátane DPH |
x | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 14.3.2024 | |
12440073 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 01,02/2024 | 132,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu pracovnej zdravotnej služby č. 34/2023/EKON | x | 01.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440089 | A iné... s.r.o. Vlárska 16/298, 911 05 Trenčín |
44702159 | Prehliadka plynového kotla Immergas | 60,00 vrátane DPH |
x | 11/2024 | 18.3.2024 | 19.03.2024 | 29.4.2024 |
12440045 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 01/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.2.2024 | 14.02.2024 | 14.3.2024 |
12440077 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 02/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440106 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 03/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 03.4.2024 | 12.04.2024 | 29.4.2024 |
12440018 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 12/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.1.2024 | 08.01.2024 | 14.3.2024 |
12440030 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasované tonery HP 2612A 2-ks, HP CF230A-1ks | 108,50 vrátane DPH |
x | 8/2024 | 23.1.2024 | 26.01.2024 | 14.3.2024 |
12440032 | RELIA spol. s r.o. Trnavská 80, 821 02 Bratislava |
31369308 | Seminár - Ročné zúčtovanie za rok 2023 a Legislatívne zmeny 2024 | 144,00 vrátane DPH |
x | 1/2024 | 24.1.2024 | 08.01.2024 | 14.3.2024 |
12440055 | ARAVER a.s. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
00679291 | Servis motorového vozidla Kia Stonic TN212HA | 253,15 vrátane DPH |
x | 15/2024 | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440091 | M a H Trenčín s.r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
35702656 | Servis mototového vozidla Opel Zafira Life TN402GU | 1099,98 vrátane DPH |
x | 30/2024 | 21.3.2024 | 02.04.2024 | 29.4.2024 |
12440033 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 02/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.1.2024 | 05.02.2024 | 14.3.2024 |
12440063 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 03/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 26.2.2024 | 08.04.2024 | 29.4.2024 |
12440093 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 04/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 25.3.2024 | 08.04.2024 | 29.4.2024 |
12440060 | MERTOP s.r.o. Otrokovičká 4133/13, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46790144 | Soľ tabletovaná štvorhranná bal. 25kg - 12 balení | 186,16 vrátane DPH |
x | 12/2024 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 14.3.2024 |
12440001 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 01/2024 - OM 235-2620-0 Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 02.1.2024 | 09.01.2024 | 25.1.2024 |
12440042 | Stredná športová škola Žilina Rosinská 6, 010 09 Žilina |
55494099 | Stravné 01/2024 | 93,22 vrátane DPH |
x | 5/2024 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 14.3.2024 |
12440081 | Stredná športová škola Žilina Rosinská 6, 010 09 Žilina |
55494099 | Stravné 02/2024 | 85,94 vrátane DPH |
x | 5/2024 | 06.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440075 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia 02/2024 | 216,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 14/2024 | 04.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440036 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za letný semester 2023/2024 | 495,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu č. 36/2023/EKON | x | 25.1.2024 | 05.02.2024 | 14.3.2024 |
12440048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2024 | 133,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2024 | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2024 | 229,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440031 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačný poplatok 01/2024 | 527,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018 | x | 24.1.2024 | 29.02.2024 | 14.3.2024 |
12440080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2024 | 132,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2024 | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2024 | 226,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440092* | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačný poplatok 03/2024 | 500,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018 | x | 25.3.2024 | 29.4.2024 | |
12440017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 12/2023 | 224,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.1.2024 | 17.01.2024 | 25.1.2024 |
12440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 12/2023 | 132,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.1.2024 | 17.01.2024 | 25.1.2024 |
12440015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 12/2023 | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.1.2024 | 17.01.2024 | 25.1.2024 |