Faktúry 2024 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440002   PIPE CONTROL s.r.o.
M. Rázusa 864/7, 971 01 Prievidza
52518337  Lokalizácia úniku vody  600,00 
vrátane DPH
3/2024  03.1.2024  09.01.2024  25.1.2024 
12440073   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 01,02/2024  132,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu pracovnej zdravotnej služby č. 34/2023/EKON  01.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440097   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dodávka vody 04/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov  8,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   28.3.2024  03.04.2024  29.4.2024 
12440096   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné, zrážková voda 5.3.-19.3.2024  2038,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   28.3.2024  08.04.2024  29.4.2024 
12440087   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné,stočné, zrážková voda 07.02.-04.03. 2024  3513,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   13.3.2024  20.03.2024  29.4.2024 
12440064   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dodávka vody 03/2024 - OM.225-2620-0 / Beckov  8,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   29.2.2024  02.04.2024  29.4.2024 
12440059   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné, zrážková voda 11.01.-06.02.2024  3494,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014  15.02.2024  21.02.2024  14.3.2024 
12440053   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vyúčtovanie vody 18.10.2023-31.01.2024  6,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   08.2.2024  06.02.2024  14.3.2024 
12440051   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dodávka vody 02/2024 - OM 235-2620-0 Beckov  8,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   08.2.2024  13.02.2024  14.3.2024 
12440027   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné, zrážková voda 12.12.2023-10.01.2024  3705,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   17.1.2024  22.01.2024  14.3.2024 
12440001   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Spotreba vody 01/2024 - OM 235-2620-0 Beckov  8,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   02.1.2024  09.01.2024  25.1.2024 
12440106   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 03/2024  50,28 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   03.4.2024  12.04.2024  29.4.2024 
12440077   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 02/2024  50,28 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   05.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440045   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 01/2024  50,28 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   05.2.2024  14.02.2024  14.3.2024 
12440018   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 12/2023  50,28 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   04.1.2024  08.01.2024  14.3.2024 
12440090   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 03/2024  434,79 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   19.3.2024  12.04.2024  29.4.2024 
12440076   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 02/2024  762,83 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   05.3.2024  28.03.2024  29.4.2024 
12440061   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 02/2024  395,17 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   19.02.2024  27.03.2024  25.3.2024 
12440049   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01/2024  702,59 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   06.2.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440037   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01/2024  374,09 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006   25.1.2024  07.02.2024  14.3.2024 
12440011   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 12/2023  586,33 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    04.1.2024  17.01.2024  25.1.2024 
12440092*   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačný poplatok 03/2024  500,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018    25.3.2024    29.4.2024 
12440062   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačný poplatťok 02/2024  496,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018   26.02.2024  11.03.2024  25.3.2024 
12440031   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačný poplatok 01/2024  527,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018  24.1.2024  29.02.2024  14.3.2024 
12440086   Spojená škola internátna Žilin
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
36142131  Ubytovanie 02/2024  40,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON   13.3.2024  19.03.2024  29.4.2024 
12440056   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
36142131  Ubytovanie 01/2024  40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON  12.02.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440093   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi 04/2024  13,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018  25.3.2024  08.04.2024  29.4.2024 
12440063   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi 03/2023  13,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018  26.2.2024  08.04.2024  29.4.2024 
12440033   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi 02/2023  13,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018   24.1.2024  05.02.2024  14.3.2024 
12440080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2024  132,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2024  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2024  226,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 01/2024  133,32 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.2.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 01/2024  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.2.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440046   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 01/2024  229,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017      05.2.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 12/2023  224,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017     04.1.2024  17.01.2024  25.1.2024 
12440016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 12/2023  132,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017     04.1.2024  17.01.2024  25.1.2024 
12440015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 12/2023  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017     04.1.2024  17.01.2024  25.1.2024 
12440036   Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom
36342645  Školné za letný semester 2023/2024  495,00 
vrátane DPH
Zmluva o štúdiu č. 36/2023/EKON  25.1.2024  05.02.2024  14.3.2024 
12440104   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Dodávka el.energie 04/2024 - OM. 4921851  14,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/23 z 29.12.2022  02.4.2024  15.04.2024  29.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť