
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540195 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis motorového vozidla Dacia Lodgy TN184HE | 196,75 vrátane DPH |
x | 48/2025 | 19.6.2025 | 24.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540196 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis motorového vozidla Kia Carens TN783FL | 330,93 vrátane DPH |
x | 48/2025 | 19.6.2025 | 24.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540194 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis motorového vozidla Kia Stonic TN212HA | 197,23 vrátane DPH |
x | 48/2025 | 19.6.2025 | 24.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540014 | M a H Trenčín s.r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
35702656 | Servis Opel Zafira Life TN402GU | 626,97 vrátane DPH |
x | 3/2025 | 17.1.2025 | 22.01.2025 | 20.3.2025 |
| 12540208 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servis, meranie a nastavenie spaľovania | 910,20 vrátane DPH |
x | 68/2025 | 27.6.2025 | 04.07.2025 | 10.9.2025 |
| 12540204 | A iné... s.r.o. Horné Orechové 450/3C, 911 05 Trenčín |
44702159 | Servisné prehliadky plynových kotlov - byt č.14,15 | 123,00 vrátane DPH |
x | 49/2025 | 26.6.2025 | 01.07.2025 | 10.9.2025 |
| 12540277 | COLD s. r. o. Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín |
45930261 | Servisný výjazd/diagnostika závady na zariadení | 94,71 vrátane DPH |
x | 85/2025 | 19.8.2025 | 25.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540087 | PRVÝ TRENČ. AUTOSERVIS s.r.o. M. R. Štefánika 206, 911 01 Trenčín |
36308994 | Sevis mot.vozidla Kia Carens - škodová udalosť | 0,00 vrátane DPH |
x | 28/2025 | 26.3.2025 | x | 19.5.2025 |
| 12540270 | Skartovanie-Doprava s.r.o. Pannónska 1657/7, 900 21 Svätý Jur |
56870701 | Skartovanie - autodoprava | 369,00 vrátane DPH |
x | 89/2025 | 15.8.2025 | 18.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540026 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 02/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 23.1.2025 | 03.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540025 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 02/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 23.1.2025 | 03.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540055 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 03/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 24.2.2025 | 07.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540054 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 03/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.2.2025 | 07.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540085 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 04/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 24.3.2025 | 08.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540084 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 04/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.3.2025 | 08.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540122 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 05/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 24.4.2025 | 05.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540121 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 05/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.4.2025 | 05.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540156 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 06/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 22.5.2025 | 27.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540155 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 06/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 22.5.2025 | 27.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540202 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 07/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 25.6.2025 | 30.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540201 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 07/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 25.6.2025 | 30.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540080 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 01.01.-28.02.2025/OM 235-2620-0/Beckov | 30,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540245 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 08/2025 - OM RD Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 30.7.2025 | 04.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540287 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 09/2025 - OM RD Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 01.9.2025 | 04.09.2025 | 16.10.2025 |
| 12540246 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 27.2-25.7.2025 - OM RD Beckov | 241,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 30.7.2025 | 05.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540089 | Bc. Patrícia Lapošová Bavlnárska 16, 911 05 Trenčín |
54485461 | Spracovanie rozpočtov a výkazov výmer na opr.budov | 180,00 vrátane DPH |
x | 21/2025 | 28.3.2025 | 08.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540042 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 01/2025 | 177,12 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 2/2025 | 04.2.2025 | 14.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540075 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 02/2025 | 154,98 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 19/2025 | 04.3.2025 | 11.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540102 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 03/2025 | 66,42 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 26/2025 | 01.4.2025 | 15.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540177 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za mesiac 05/2025 | 110,70 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 47/2025 | 02.6.2025 | 24.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540220 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za mesiac 06/2025 | 132,84 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.ZA003/11042/2024 | 61/2025 | 03.7.2025 | 16.07.2025 | 10.9.2025 |
| 12540255 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za mesiac 07/2025 | 132,84 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sietí č. 27/2023/ EKON | 76/2025 | 01.8.2025 | 15.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540033 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za letný semester 2024/2025 | 519,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu č. 21/2024/EKON | x | 30.1.2025 | 12.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540284 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za zim.semester, popl.za zápis a ukončenie | 690,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu č. 14/2025/EKON | x | 25.8.2025 | 27.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2025 | 225,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.2.2025 | 14.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2025 | 24,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.2.2025 | 14.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540039 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2025 | 109,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.2.2025 | 14.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540027 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačný poplatok 01/2025 | 537,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018 | x | 24.1.2025 | 12.03.2025 | 20.3.2025 |
| 12540074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2025 | 109,49 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.3.2025 | 11.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540073 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2025 | 24,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.3.2025 | 11.03.2025 | 19.5.2025 |