Faktúry 2015 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540069   Mestský btový podnik
Vajanského16 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    2.4.2015  07.04.2015  7.4.2015 
11540097   Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4 Nové mesto nad Váhom
00350702  Novomestský spravodajca na rok 2015  12,00 
vrátane DPH
    14.5.2015  14.05.2015  14.5.2015 
11540246   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  30,62 
vrátane DPH
4036/2013    14.12.2015  14.12.2015  14.12.2015 
11540234   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka Plynu  460,55 
vrátane DPH
Zmluva P 1388/2015    2.12.2015  02.12.2015  2.12.2015 
11540233   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  173,92 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    2.12.2015  02.12.2015  2.12.2015 
11540232   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  122,99 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    2.12.2015  02.12.2015  2.12.2015 
11540215   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny vyúčtovanie  -80,18 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    19.11.2015  19.11.2015  19.11.2015 
11540207   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka el.energie  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.11.2015  03.11.2015  3.11.2015 
11540206   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  460,55 
vrátane DPH
Zmluva P 1388/2015    3.11.2015  03.11.2015  3.11.2015 
11540188   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    2.10.2015  02.10.2015  5.10.2015 
11540187   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  460,55 
vrátane DPH
Zmluva P 1388/2015    2.10.2015  02.10.2015  5.10.2015 
11540134   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    2.7.2015  02.07.2015  2.7.2015 
11540133   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  460,65 
vrátane DPH
P1388/2015    2.7.2015  02.07.2015  2.7.2015 
11540112   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    2.6.2015  02.06.2015  3.6.2015 
11540098   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    4.5.2015  04.05.2015  14.5.2015 
11540070   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka Elektrina  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    2.4.2015  07.04.2015  7.4.2015 
11540055   MAGNA Energia a.s.
Nitriansky 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    10.3.2015  10.03.2015  10.3.2015 
11540030   MAGNA Energia a.s
Nitranska 18,Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    4.2.2015  04.02.2015  4.2.2015 
11540004   MAGNA E.A. a.s
Nitranska 18,Piešťany
35743565  Dodávka el.energie  414,69 
vrátane DPH
4036/2013    12.1.2015  13.01.2015  15.1.2015 
11540167   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.9.2015  04.09.2015  4.9.2015 
11540166   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  460,55 
vrátane DPH
zmluva P 1388/2015    3.9.2015  04.09.2015  4.9.2015 
11540153   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  460,55 
vrátane DPH
zmluva P 1388/2015    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540152   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540244   ľubomír Hošták-LH Partners
Košecké Podhradie 177
33492689  Vaľandy, stoličky  1988,00 
vrátane DPH
  30/2015/NM  14.12.2015  14.12.2015  14.12.2015 
11540165   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné lístky  2204,00 
vrátane DPH
zmluva z 24.3.2015    3.9.2015  04.09.2015  4.9.2015 
11540149   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné lístky  1121,00 
vrátane DPH
zmluva z 24.3.2015    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540132   LE CHEQE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23 Bratislava
31396674  Stravné lístky  1330,00 
vrátane DPH
zmluva z 24.3.2015    1.7.2015  02.07.2015  2.7.2015 
11540107   LE CHEQE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23 Bratislava
31396674  Stravné lístky  2188,80 
vrátane DPH
zmluva z 24.3.2015    1.6.2015  02.06.2015  3.6.2015 
11540087   LE CHEQE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23 Bratislava
31396674  Stravné lístky  1751,80 
vrátane DPH
zmluva z 24.3.2015    5.5.2015  07.05.2015  7.5.2015 
11540074   LE CHEQE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23 Bratislava
31396674  Vrátená provízia  -39,04 
vrátane DPH
    10.4.2015  10.04.2015  13.4.2015 
11540065   LE CHEQE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23 Bratislava
31396674  Stravné lístky  2072,04 
vrátane DPH
    1.4.2015  01.04.2015  7.4.2015 
11540065   LE CHEQE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23 Bratislava
31396674  Stravné lístky  2072,04 
vrátane DPH
    1.4.2015  01.04.2015  7.4.2015 
11540044   LE CHEQE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  Stravné lístky  403,10 
vrátane DPH
  2/2014  2.3.2015  02.03.2015  4.3.2015 
11540020   LE CHEQE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  Stravné lístky  2853,76 
vrátane DPH
  2/2015  2.2.2015  02.02.2015  4.2.2015 
11540003   LE CHEQE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  Stravné lístky  2497,04 
vrátane DPH
  1/2015/NM  9.1.2015  12.01.2015  15.1.2015 
11540019   Kominárstvo Anton Ocet
kpt.Uhra 14 Nové Mesto nad Váhom
17564051  Revízia a čistenie komínov  111,00 
vrátane DPH
  5/2015/NM  28.1.2015  29.01.2015  29.1.2015 
11540036   K-TEX s.r.o
Gagarinova 1716/3
36335061  Uteráky  2,40 
vrátane DPH
    10.2.2015  11.02.2015  11.2.2015 
11540075   Ing.Rastislav Dzurák
Zemianske Podhradie 222, Bošáca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  170,00 
vrátane DPH
  Obj.7/2015/NM  13.4.2015  14.04.2015  15.4.2015 
11540075   Ing.Rastislav Dzurák
Zemianske Podhradie 222, Bošáca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  170,00 
vrátane DPH
  Obj.7/2015/NM  13.4.2015  14.04.2015  15.4.2015 
11540235   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné poukažky CalioGastro  1791,45 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.12.2015  03.12.2015  4.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť