Faktúry 2015 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540179   Pergamon spol. s.r.o
Chemická 1 Bratislava
30794536  Toner DELL 1720  163,90 
vrátane DPH
  23/2015/NM  21.9.2015  21.09.2015  21.9.2015 
11540254   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48,, Bratislava
35850370  Vodné stočné  164,89 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    21.12.2015  21.12.2015  21.12.2015 
11540086   Brantner Slovakia s.r.o
Vietnamská 22, Bratislava
31698336  Orez stromov  166,27 
vrátane DPH
  2/2015/MY  4.5.2015  04.05.2015  4.5.2015 
11540031   Základná škola
Odborárska 1374 Nové mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  168,56 
vrátane DPH
zmluva č.8 z 3.9.2014    4.2.2015  04.02.2015  4.2.2015 
11540075   Ing.Rastislav Dzurák
Zemianske Podhradie 222, Bošáca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  170,00 
vrátane DPH
  Obj.7/2015/NM  13.4.2015  14.04.2015  15.4.2015 
11540075   Ing.Rastislav Dzurák
Zemianske Podhradie 222, Bošáca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  170,00 
vrátane DPH
  Obj.7/2015/NM  13.4.2015  14.04.2015  15.4.2015 
11540257   GC TECH -Gerši
Jilemníckeho 6, Trenčín
36880574  tonery  172 
vrátane DPH
  31/2015/NM  22.12.2015  22.12.2015  28.12.2015 
11540129   Základná škola
Odborárska č.1374,Nové Mesto nad Váhom
36125148  Stravovanie detí  172,63 
vrátane DPH
zmluva č.8 z 3.9.2014    29.6.2015  30.06.2015  30.6.2015 
11540129   Základná škola
Odborárska č.1374,Nové Mesto nad Váhom
36125148  Stravovanie detí  172,63 
vrátane DPH
zmluva č.8 z 3.9.2014    29.6.2015  30.06.2015  30.6.2015 
11540233   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  173,92 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    2.12.2015  02.12.2015  2.12.2015 
11540011   GC Tech Peter Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Kancelárske potreby  173,00 
vrátane DPH
  3/2015/NM  21.1.2015  22.01.2015  22.1.2015 
1150223   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48,, Bratislava
35850370  Vodné stočné  174,91 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    26.11.2015  26.11.2015  27.11.2015 
11540103   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné stočné  178,26 
vrátane DPH
PZ001176648-001    25.5.2015  26.05.2015  26.5.2015 
11540249   Portál Slovakia
Horská 810 Veľký Slávkov
35463066  Knihy  185,41 
vrátane DPH
  obj. cez internet  16.12.2015  16.12.2015  17.12.2015 
11540085   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné stočné  190,51 
vrátane DPH
PZ001176648-001    27.4.2015  28.04.2015  4.5.2015 
11540259   základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  191,89 
vrátane DPH
zmluva č.1 z 3.9.2015    31.12.2015  04.01.2016  4.1.2016 
11540061   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  191,56 
vrátane DPH
480/2014    30.3.2015  31.03.2015  31.3.2015 
11540220   Milan Vítek-VIMAD
Goláňová 19 Myjava
32715447  Servis motorových vozidiel  205,72 
vrátane DPH
  6/2015/MY  25.11.2015  26.11.2015  27.11.2015 
11540183   základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Stravovanie detí  210,88 
bez DPH
zmluva č.1 z 3.9.2015    30.9.2015  01.10.2015  1.10.2015 
11540201   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48,, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  215,04 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    26.10.2015  27.10.2015  27.10.2015 
11540203   základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  216,20 
vrátane DPH
zmluva č.1 z 3.9.2015    28.10.2015  29.10.2015  29.10.2015 
11540226   základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Stravovanie detí  234,89 
vrátane DPH
zmluva č.1 z 3.9.2015    30.11.2015  01.12.2015  1.12.2015 
11540124   REGAS s.r.o
Trenčianska 20 Nové Mesto nad Váhom
46350314  Vnútorná odb.prehliadka TNS sep.nádoby Meranie hrúbkY stien tlakových nádob  234,72 
vrátane DPH
  11/2015/NM  15.6.2015  16.06.2015  16.6.2015 
11540247   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9 Banská Bystrica
36631124  Noviny a časopisy na rok 2016  275,02 
vrátane DPH
    14.12.2015  14.12.2015  14.12.2015 
11540159   Milan Margetin
SNP 35, Stará Turá
46860908  Oprava kanalizačného zvodu  300,00 
vrátane DPH
  obj.18/2015/NM  7.8.2015  11.08.2015  11.8.2015 
11540015   Autocentrum Figura
Považská 3 Nové Mesto nad Váhom
43866867  Oprava osobného automobilu Fiat Ducato  300,00 
vrátane DPH
  4/2015/NM  22.1.2015  23.01.2015  27.1.2015 
1154155   GC TECH-Ing. Gerši
Jilemníckeho 6, Trenčín
36880574  Tonery a kancelárske potreby  316,50 
vrátane DPH
  obj.17/2015/NM  5.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540219   Poradca podnikateľa spol. s.r.o
Martina Rázusa 23 A
31592503  EPI Právny systém  372,10 
vrátane DPH
    23.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
11540207   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka el.energie  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.11.2015  03.11.2015  3.11.2015 
11540188   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    2.10.2015  02.10.2015  5.10.2015 
11540167   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.9.2015  04.09.2015  4.9.2015 
11540152   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540134   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    2.7.2015  02.07.2015  2.7.2015 
11540112   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    2.6.2015  02.06.2015  3.6.2015 
11540098   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    4.5.2015  04.05.2015  14.5.2015 
11540070   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka Elektrina  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    2.4.2015  07.04.2015  7.4.2015 
11540055   MAGNA Energia a.s.
Nitriansky 7555/18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    10.3.2015  10.03.2015  10.3.2015 
11540030   MAGNA Energia a.s
Nitranska 18,Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
4036/2013    4.2.2015  04.02.2015  4.2.2015 
11540044   LE CHEQE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  Stravné lístky  403,10 
vrátane DPH
  2/2014  2.3.2015  02.03.2015  4.3.2015 
11540241   DAMITO s.r.o
Brunovce 68
44148542  Pracovné mikiny  411,10 
vrátane DPH
  obj. 26/2015/NM  11.12.2015  11.12.2015  11.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť