Faktúry 2015 (DeD Prievidza, Š. Závodníka 494/24)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
7715155   Mesto Prievidza
#REF!
00318442  PD_komunálny odpad 1Q/2015  124,80 
vrátane DPH
Z_02/2011    02.3.2015  05.03.2015  13.3.2015 
2161540440   Mgr. Weisz Imrich, Lekáreň pri
00627381  SHS4_kojenecká strava  585,14 
vrátane DPH
  O_102/2015  16.12.2015  21.12.2015  12.1.2016 
2161540416   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_12/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    11.12.2015  15.12.2015  12.1.2016 
2161540400   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_11/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    01.12.2015  02.12.2015  12.1.2016 
2161540370   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
M. Rázusa 25/8, 97101 Prievidza
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_10/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    03.11.2015  09.11.2015  20.11.2015 
2161540336   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
M. Rázusa 25/8, 97101 Prievidza
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_09/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    02.10.2015  09.10.2015  20.11.2015 
2161540306   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
M. Rázusa 25/8, 97101 Prievidza
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_08/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    03.9.2015  08.09.2015  17.9.2015 
2161540275   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
M. Rázusa 25/8, 97101 Prievidza
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_07/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    03.8.2015  07.08.2015  17.9.2015 
2161540243   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
M. Rázusa 25/8, 97101, Prievidza
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_06/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    03.7.2015  10.07.2015  12.8.2015 
2161540198   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
M. Rázusa 25/8, 97101, Prievidza
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_05/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    02.6.2015  05.06.2015  15.6.2015 
2161540157   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
M. Rázusa 25/8, 97101, Prievidza
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_04/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    05.5.2015  07.05.2015  15.6.2015 
2161540115   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
#REF!
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_03/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    01.4.2015  07.04.2015  13.4.2015 
2161540082   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
#REF!
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS_02/2015  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    02.3.2015  05.03.2015  13.3.2015 
2161540044   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
#REF!
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    03.2.2015  04.02.2015  10.2.2015 
2161540350   Miroslav Stručka
Kolačno 58, 95841 Kolačno
40951103  RD2_geom. prezúv. pneu Peugeot  40,00 
vrátane DPH
  O_18/2015  15.10.2015  19.10.2015  20.11.2015 
2161540270   Miroslav Stručka
Kolačno 58, 95841, Kolačno
40951103  VU_výmena filtrov a oleja  96,50 
vrátane DPH
  O_18/2015  27.7.2015  29.07.2015  12.8.2015 
2161540136   Miroslav Stručka
Kolačno 58, 95841, Kolačno
40951103  VU_geom.,prezúv.,diag,čist.a nadstav.klapky  65,00 
vrátane DPH
  O_18/2015  17.4.2015  20.04.2015  15.6.2015 
2161540473   Montic s.r.o.
47695960  byt2_archivačné skrine a skrinka so zásuvkami  948,00 
vrátane DPH
  O_122/2015  22.12.2015  23.12.2015  12.1.2016 
2161540170   Mountfield SK, s.r.o.
Červenej armády 1, 03601, Martin
36377147  RD2_oprava kosačky  67,65 
vrátane DPH
  O_38/2015  13.5.2015  19.05.2015  15.6.2015 
7715158   Murgaš Miroslav, Ing.
#REF!
  byt2_kúpa 2 izbového bytu_kancelária EÚ  41000,00 
vrátane DPH
Z_07/2015    04.3.2015  05.03.2015  13.3.2015 
7715157   Murgaš Miroslav, Ing.
#REF!
  byt1_kúpa 4 izbového bytu_MD  59200,00 
vrátane DPH
Z_06/2015    03.3.2015  05.03.2015  13.3.2015 
7715304   Obecný úrad Veľké Uherce
360, 95841, Veľké Uherce
00311294  VU_poplatok za komunálny odpad 2015  240,00 
vrátane DPH
    07.7.2015  10.07.2015  12.8.2015 
2161540252   OČKOLANDIA s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 97201, Bojnice
46030611  HA, VU_letný tábor  4189,50 
vrátane DPH
  O_32/2015  08.7.2015  15.07.2015  12.8.2015 
2161540471   Online group s.r.o.
47119594  Dátumovník s textom, štočky finančná kontrola,mená  100,69 
vrátane DPH
  O_123/2015  22.12.2015  23.12.2015  12.1.2016 
2161540449   Orange Slovensko, a.s.
35697270  HA_0917495896 - vedúca výchovy  25,08 
vrátane DPH
Z_25/2012    17.12.2015  21.12.2015  12.1.2016 
2161540448   Orange Slovensko, a.s.
35697270  PD_0917449839 - ekonómka  26,86 
vrátane DPH
Z_17/2011    17.12.2015  21.12.2015  12.1.2016 
2161540447   Orange Slovensko, a.s.
35697270  PD_mobil 0917434219 riaditeľ  13,57 
vrátane DPH
Z_18/2011    17.12.2015  21.12.2015  12.1.2016 
2161540446   Orange Slovensko, a.s.
35697270  PD_MOI 0917141266 riaditeľ  16,49 
vrátane DPH
Z_11/2011    17.12.2015  21.12.2015  12.1.2016 
2161540445   Orange Slovensko, a.s.
35697270  PD_0915913002_špeciálny pedagóg  22,56 
vrátane DPH
Z_16/2011    17.12.2015  21.12.2015  12.1.2016 
2161540444   Orange Slovensko, a.s.
35697270  PD_0905645333 - riaditeľ  20,08 
vrátane DPH
Z_16/2011    17.12.2015  21.12.2015  12.1.2016 
2161540443   Orange Slovensko, a.s.
35697270  PD_0905539871 - soc. prac.  30,67 
vrátane DPH
Z_01/1998    17.12.2015  21.12.2015  12.1.2016 
2161540430   Orange Slovensko, a.s.
35697270  Samsung S5611  1,00 
vrátane DPH
Z_1/2014    09.12.2015  16.12.2015  12.1.2016 
2161540429   Orange Slovensko, a.s.
35697270  Samsung Galaxy A5 white  144,00 
vrátane DPH
Z_3/2014    09.12.2015  16.12.2015  12.1.2016 
2161540428   Orange Slovensko, a.s.
35697270  Huawei MediaPad M2 8 LTE  84,60 
vrátane DPH
Z_4/2014    09.12.2015  16.12.2015  12.1.2016 
2161540427   Orange Slovensko, a.s.
35697270  Nokia 225 White  1,00 
vrátane DPH
Z_5/2014    09.12.2015  16.12.2015  12.1.2016 
2161540426   Orange Slovensko, a.s.
35697270  obaly na mobily, sklo na mobil  53,97 
vrátane DPH
  O_98a/2015  09.12.2015  16.12.2015  12.1.2016 
2161540389   Orange Slovensko, a.s.
35697270  HA_0917495896 - vedúca výchovy  22,93 
vrátane DPH
Z_25/2012    18.11.2015  23.11.2015  12.1.2016 
2161540388   Orange Slovensko, a.s.
35697270  PD_0917449839 - ekonómka  20,44 
vrátane DPH
Z_17/2011    18.11.2015  23.11.2015  12.1.2016 
2161540387   Orange Slovensko, a.s.
35697270  PD_mobil 0917434219 riaditeľ  13,63 
vrátane DPH
Z_18/2011    18.11.2015  23.11.2015  12.1.2016 
2161540386   Orange Slovensko, a.s.
35697270  PD_MOI 0917141267 - soc.pracovníčka  16,49 
vrátane DPH
Z_12/2011    18.11.2015  23.11.2015  12.1.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Prievidza, Š. Závodníka 494/24

Tlačiť