Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540197   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2210,88 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  14.07.2015  22.07.2015  14.8.2015 
11540254   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2232,06 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  17.09.2015  24.09.2015  9.10.2015 
11540036   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2241,19 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  04.02.2015  16.02.2015  19.3.2015 
11540156   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  vyúčt.spotreby zem.plynu 05/2015  2435,48 
vrátane DPH
9100088221,9102882864,9102882853,4100034535, 4100041871  10.06.2015  22.06.2015  13.7.2015 
11540079   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2497,40 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  27.03.2015  09.04.2015  20.4.2015 
11540250   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  2585,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  11.09.2015  17.09.2015  9.10.2015 
11540374   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2596,44 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  15.12.2015  18.12.2015  22.1.2016 
11540063   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2612,94 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  06.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540227   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2650,52 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  17.08.2015  20.08.2015  16.9.2015 
11540020   Očkolandia s.r.o.
Bojnice, Sama Chalupku 649/17
46030611  detská zimná rekreácia  2700,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 18.12.2014  21.01.2015  26.01.2015  19.2.2015 
11540129   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2701,46 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  24.04.2015  26.05.2015  11.6.2015 
11540398   mediaTIP, s.r.o.
Dubnica nad Váhom, Bratislavská 432/7
36335487  6 ks PC  2999,99 
vrátane DPH
Z201540523-Z  29.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540164   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  3089,18 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  18.06.2015  24.06.2015  13.7.2015 
11540106   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  3163,99 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  24.04.2015  30.04.2015  18.5.2015 
11540097   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  3527,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  15/2015  10.04.2015  17.04.2015  18.5.2015 
11540280   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  3580,43 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540280   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  3580,43 
bez DPH
699/2014 z 4.12.2014  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540223   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  3595,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  06.08.2015  25.08.2015  16.9.2015 
11540325   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  4150,13 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  18.11.2015  25.11.2015  14.12.2015 
11540371   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4437,07 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  96/2015  11.12.2015  16.12.2015  22.1.2016 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540127   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5138,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  29/2015  15.05.2015  21.05.2015  11.6.2015 
11540103   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5501,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  20/2015  20.04.2015  22.04.2015  18.5.2015 
11540199   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5677,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  54/2015  16.07.2015  27.07.2015  14.8.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540169   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  6364,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  39/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540377   Hydroizolácie NRC, s.r.o.
Trenčín, Legionárska 31
46002502  oprava 2 ks strechy  7198,08 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 18.11.2015  18.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540171   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 01/2015  8474,39 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540173   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 03/2015  8831,87 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540364   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie plynu 11/2015  9367,86 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  09.12.2015  15.12.2015  14.12.2015 
11540341   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 12/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.11.2015  09.11.2015  20.11.2015 
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
bez DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.11.2015  09.11.2015  20.11.2015 
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540238   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.09.2015  11.09.2015  16.9.2015 
11540209   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 07/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.08.2015  10.08.2015  14.8.2015 
11540185   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zemného plynu 7/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015  02.07.2015  13.07.2015  13.7.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť