Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540250   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  2585,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  11.09.2015  17.09.2015  9.10.2015 
11540223   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  3595,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  06.08.2015  25.08.2015  16.9.2015 
11540199   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5677,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  54/2015  16.07.2015  27.07.2015  14.8.2015 
11540170   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  40/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540169   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  6364,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  39/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540127   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5138,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  29/2015  15.05.2015  21.05.2015  11.6.2015 
11540103   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5501,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  20/2015  20.04.2015  22.04.2015  18.5.2015 
11540097   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  3527,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  15/2015  10.04.2015  17.04.2015  18.5.2015 
11540050   GroundTech s.r.o
Trenčín, Vlárska 458
45241244  servis STA  240,40 
vrátane DPH
12/2015  17.02.2015  18.02.2015  19.3.2015 
11540234   Hechter Hugo Travel Slovakia s.r.o.
Nitra, Štefánikova 43
34109722  letný tábor Kréta 5 osôb  431,20 
vrátane DPH
49/2015/SHS  28.08.2015  31.08.2015  16.9.2015 
11540233   Hechter Hugo Travel Slovakia s.r.o.
Nitra, Štefánikova 43
34109722  letný tábor Kréta 6 osôb  568,80 
vrátane DPH
49/2015/SHS  28.08.2015  31.08.2015  16.9.2015 
11540377   Hydroizolácie NRC, s.r.o.
Trenčín, Legionárska 31
46002502  oprava 2 ks strechy  7198,08 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 18.11.2015  18.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540258   IBO s.r.o.
Trenčín, Bratislavská 50
36340073  motorová píla STIHL  308,00 
vrátane DPH
73/2015  28.09.2015  07.10.2015  20.11.2015 
11540258   IBO s.r.o.
Trenčín, Bratislavská 50
36340073  motorová píla STIHL  308,00 
vrátane DPH
73/2015  28.09.2015  07.10.2015  20.11.2015 
11540368   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  služby BOZP a OPP  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005  10.12.2015  15.12.2015  14.12.2015 
11540269   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  služby BOZP a OPP  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005  06.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540269   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  služby BOZP a OPP  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005  06.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540184   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  zmluvné činnosti v oblasti BOZP a PO  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 1.7.2005  02.07.2015  09.07.2015  13.7.2015 
11540082   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  služby BOZP a OPP  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005  02.04.2015  09.04.2015  20.4.2015 
11540092   Ivan Hošták - RIO
Zliechov 110
17968879  oprava sporáka  48,00 
vrátane DPH
22/2015  09.04.2015  16.04.2015  20.4.2015 
11540057   Ivan Hošták - RIO
Zliechov 110
17968879  diagnostika a oprava sporákov  72,00 
vrátane DPH
13/2015  02.03.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540279   Ivan Jánošík
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  37,70 
vrátane DPH
78/2015/SHS  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540279   Ivan Jánošík
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  37,70 
bez DPH
12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540081   Ivan Jánošík ml.
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračiek 2 ks  97,30 
vrátane DPH
19/2015  01.04.2015  14.04.2015  20.4.2015 
11540027   Ivan Jánošík ml.
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  24,60 
vrátane DPH
4/2015  27.01.2015  06.02.2015  19.2.2015 
11540167   Ivan Malina - Kredit. Vzduchotechnika, montáže s.r.o.
Trenčín, Višňová 197/6
36344672  revízna prehliadka CO  896,55 
vrátane DPH
41/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540394   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  28.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
bez DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540239   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.09.2015  11.09.2015  16.9.2015 
11540181   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 5,6/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  01.07.2015  09.07.2015  13.7.2015 
11540109   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  30.04.2015  15.05.2015  18.5.2015 
11540059   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  04.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540327   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  49,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  91/2015  19.11.2015  25.11.2015  14.12.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
bez DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť