Faktúry 2016 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640133   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    23.6.2016  23.06.2013 
11640123   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  82,69 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    9.6.2016  09.06.2016 
11640112   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  317,47 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    2.6.2016  02.06.2016 
11640098   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  88,79 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.5.2016  09.06.2016 
11640094   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Diodávka plynu  317,47 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.5.2016  03.05.2016 
11640093   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    3.5.2016  03.05.2016 
11640092   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    3.5.2016  03.05.2016 
11640078   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  63,89 
bez DPH
zmluva č.4036/2013    11.4.2016  11.04.2016 
11640068   Magna E.a.a.s
Nitrianska18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  317,47 
vrátane DPH
zmluva 1388/2015    4.4.2016  04.04.2016 
11640067   Magna E.a.a.s
Nitrianska18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    4.4.2016  04.04.2016 
11640066   Magna E.a.a.s
Nitrianska18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    4.4.2016  04.04.2016 
11640177   Lynx s.r.o
Gavlovičova 9, Košice
00692069  EsetSmartSecurity na 2PC  33 
vrátane DPH
  obj.16/2016/NM  22.8.2016  23.08.2016 
11640273   Luxa-tep
Clementisa 13A Trnava
41836367  Tepovanie  60,00 
bez DPH
  obj. č.20/2016/MY z 13.12.2016  19.12.2016  19.12.2016 
11640011   Kominárstvo -Antom Ocet
kpt.M.Uhra 14, Nové Mesto nad Váhom
17564051  Revízia a čistenie komínov  111,00 
vrátane DPH
  obj.2/2016/NM  21.1.2016  21.01.2016 
11640197   JUDr.Pavol Šťukovský
Holubyho´, Nové mesto nad Váhom
34056700  Exekútorské trovy  64,75 
vrátane DPH
zastavenie exekúcie    28.9.2016  29.09.2016 
11640213   Ján Vydarený-AZ elektro
Pavla Jantauscha 672/1 Vrbové
43011250  Dodanie a montá prepínača osvetlenia na motorovom vozidle Opel Vivaro e.č. NM 233 CE.  130,00 
vrátane DPH
  obj.č. 11/2016/MY  18.10.2016  18.10.2016 
11640278   JaKub
Trenčíanska 17,Nové mesto nad Váhom
32779755  4 ks pneumatiky  228,00 
vrátane DPH
  obj. č.32/2016/NM z 19.12.2016  19.12.2016  19.12.2016 
11640253   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH
zmluva z 20.7.2010    2.12.2016  02.12.2016 
11640225   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    3.11.2016  03.11.2016 
11640207   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH
zmluva z 20.7.2010    10.10.2016  10.10.2016 
11640137   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  170,00 
vrátane DPH
  obj. č.17/2016/NM  28.6.2016  28.06.2016 
11640135   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  290,00 
vrátane DPH
  obj.č.7/2016/MY  23.6.2016  23.06.2016 
11640125   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  290,00 
vrátane DPH
    13.6.2016  14.06.2016 
11640055   Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D
Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva  322,80 
vrátane DPH
  obj.3/2016/MY  7.3.2016  07.03.2016 
11640246   Ing. Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spottreby PHM  807,60 
vrátane DPH
  obj. č.16/2016/MY z 22.11.2016  1.12.2016  01.12.2016 
11640252   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2033 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.12.2016  02.12.2016 
11640224   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukažky  2242 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.11.2016  03.11.2016 
11640200   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2173,60 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.10.2016  04.10.2016 
11640185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2485,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    5.9.2016  06.09.2016 
11640161   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1801,20 
vrátane DPH
zmluva 49345/2015    4.8.2016  08.08.2016 
11640149   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  1383,20 
vrátane DPH
zmluva 49345/2015    7.7.2016  07.07.2016 
11640124   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  300,20 
vrátane DPH
zmluva 49345/2015    10.6.2016  10.06.2016 
11640114   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2044,40 
vrátane DPH
zmluva 49345/2015    2.6.2016  02.06.2016 
11640091   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravné poukážaky  2.367,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.5.2016  03.05.2016 
11640070   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravné poukážky  2196,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.4.2016  05.04.2016 
11640052   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  1546,60 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.3.2016  03.03.2016 
11640019   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  2470,84 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.2.2016  03.02.2016 
11640018   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné poukažky  53,14 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.2.2016  03.02.2016 
11640005   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  1916,70 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    8.1.2016  08.01.2016 
11640276   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín
36880574  Kancelárske potreby  308,50 
vrátane DPH
  obj. č.29/2016/NM z 14.12.2016  19.12.2016  19.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť