Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640197   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielenisku 4
35755989  repasované tonery  34,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014  58/2016  24.06.2016  11.07.2016  18.7.2016 
11640113   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  Toner 3ks  54,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  14.04.2016  11.05.2016  24.5.2016 
11640112   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  Toner 2ks  36,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  14.04.2016  11.05.2016  24.5.2016 
11640062   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 2ks  27,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  17/2016  04.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
11640229   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Dobropis - preplatok na stravnom  -6,40 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  22.07.2016  26.07.2016  18.8.2016 
11640170   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Ubytovanie za 06/2016  10,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  06.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640169   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Strava za 06/2016  84,85 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  06.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640135   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Dobropis za stravu za 04/2016  -8,56 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.05.2016  09.05.2016  20.6.2016 
11640134   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Ubytovanie za 05/2016  10,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  05.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640133   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Strava za 05/2016  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640108   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Ubytovanie za 04/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  11.04.2016  25.04.2016  24.5.2016 
11640107   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Strava za 04/2016  179,48 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  11.04.2016  25.04.2016  24.5.2016 
11640078   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 3/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  14.03.2016  22.03.2016  21.4.2016 
11640077   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 3/2016  139,86 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  14.03.2016  22.03.2016  21.4.2016 
11640040   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 2/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  11.02.2016  18.02.2016  11.3.2016 
11640039   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 2/2016  150,68 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  11.02.2016  18.02.2016  11.3.2016 
11640025   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 1/2016  116,06 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  04.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
11640024   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 1/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  04.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
11640400   Linotex Group, s.r.o.
Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná
50310364  Dodávka a montáž PVC podlahy SHS  1109,78 
vrátane DPH
143/2016  13.12.2016  15.12.2016  21.3.2017 
11640367   ĽUDOVÍT GEREG - servis
Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov
30483042  Odborná technická prehliadka športového náradia  55,00 
vrátane DPH
123/2016  25.11.2016  02.12.2016  15.12.2016 
11640221   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu za 06/2016 - vyúčtovanie  -2332,51 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  12.07.2016  09.08.2016  18.8.2016 
11640220   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 - vyúčtovanie  534,49 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  12.07.2016  19.07.2016  18.8.2016 
11640206   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 7/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.07.2016  13.07.2016  18.8.2016 
11640205   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 7/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.07.2016  13.07.2016  18.8.2016 
11640204   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 7/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.07.2016  13.07.2016  18.8.2016 
11640203   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 7/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.07.2016  13.07.2016  18.8.2016 
11640178   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 - vyúčtovanie  759,11 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640175   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu za 05/2016 - vyúčtovanie  -991,69 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  08.06.2016  04.07.2016  18.7.2016 
11640164   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640163   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640162   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 6/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640161   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 6/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640155   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 vyúčtovanie  957,37 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  20.05.2016  27.05.2016  20.6.2016 
11640144   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu za 04/2016 - vyúčtovanie  2520,35 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  09.05.2016  24.05.2016  20.6.2016 
11640131   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640130   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640129   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 5/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640128   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 5/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640101   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Vyúčtovanie dodávky plynu za 03/2016  9205,23 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  11.04.2016  10.05.2016  24.5.2016 
11640094   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber  1499,68 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  07.04.2016  10.05.2016  24.5.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť