Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640373   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Administratívny poplatok a poplatok za validačnú známku  42,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2016  30.11.2016  26.08.2016  15.12.2016 
11640344   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie za 11/2016  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2016  07.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640343   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 11/2016  69,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2016  07.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640308   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie 10/2016  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2016  12.10.2016  20.10.2016  28.11.2016 
11640304   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 10/2016  69,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2016  10.10.2016  20.10.2016  28.11.2016 
11640283   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 09/2016  69,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2016  26.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640264   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie 09/2016  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2016  02.09.2016  05.09.2016  27.10.2016 
11640369   Stredná odborná škola obchodu a služieb
T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
00893480  Ubytovanie za 11-12/2016  39,60 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na ubytovanie do školského internátu zo dňa 30.06.2016  115/2016  28.11.2016  02.12.2016  15.12.2016 
11640149   TOP SEFVIS IT s.r.o.
Ľ.Stárka 2202, 911 05 Trenčín
44387598  Oprava kopírky - valec MINOLTA Magicolor  110,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva z 22.06.2015  36/2016  12.05.2016  24.05.2016  20.6.2016 
11640232   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 06/2016  324,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  22.07.2016  16.08.2016  18.8.2016 
11640217   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 06/2016  754,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  08.07.2017  19.07.2016  18.8.2016 
11640193   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 06/2016  413,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  23.06.2016  30.06.2016  18.7.2016 
11640176   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 05/2016  847,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  08.06.2016  14.06.2016  18.7.2016 
11640156   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 05/2016  401,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  23.05.2016  14.06.2016  20.6.2016 
11640139   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 04/2016  561,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  06.05.2016  24.05.2016  20.6.2016 
11640122   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 04/2016  187,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  22.04.2016  29.04.2016  24.5.2016 
11640097   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 03/2016  631,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  07.04.2016  25.04.2016  24.5.2016 
11640228   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  3012,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  19.07.2016  27.07.2016  18.8.2016 
11640186   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  2817,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  16.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640152   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  2793,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  16.05.2016  24.05.2016  20.6.2016 
11640210   JUMA Trenčín s.r.o.
Trenčín, Pred poľom 1652
36365289  Pracovná zdravotná služba 03+04/2016  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  07.07.2016  11.07.2016  18.8.2016 
11640202   JUMA Trenčín s.r.o.
Trenčín, Pred poľom 1652
36365289  Pracovná zdravotná služba 05+06/2016  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  30.06.2016  11.07.2016  18.7.2016 
11640226   IVES Košice
Košice, Čsľ. armády 20
00162957  Vyúčtovanie zálohy technická podpora Winasu  59,75 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R_75/2016 z 24.06.2016  14.07.2016  11.07.2016  18.8.2016 
11640417   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 11+12/2016  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  22.12.2016  28.12.2016  21.3.2017 
11640329   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2016  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  31.10.2016  08.11.2016  28.11.2016 
11640256   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2016  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  31.08.2016  08.09.2016  14.9.2016 
11640054   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 1,2/2016  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  29.02.2016  11.03.2016  11.3.2016 
11640214   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Trenčín, Legionárska 31
46002502  Oprava plochej strechy RD 8/1B  3099,10 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 23.06.2016  07.07.2016  19.07.2016  18.8.2016 
11640422   Maprostav s.r.o.
Kukučínova 378, 911 01 Trenčín
31624081  Rekonštrukcia kúpeľne rodinného domu 8/1C  5387,52 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 24.11.2016  23.12.2016  28.12.2016  21.3.2017 
11640456   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 2016  1665,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  12.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640453   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743566  Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie  27,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  11.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640452   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie  -2,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640445   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640444   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie  -5,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640423   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2016  -391,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  23.12.2016  21.12.2016  21.3.2017 
11640407   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 11/2016 - vyúčtovanie  1906,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  16.12.2016  20.12.2016  21.3.2017 
11640378   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 12/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.12.2016  08.12.2016  21.3.2017 
11640377   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 12/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.12.2016  08.12.2016  21.3.2017 
11640363   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie maloodber  -188,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  22.11.2016  02.12.2016  15.12.2016 
11640350   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie  1504,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť