Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640315   IGLU CHLAD - PETER ŠČASNOVIČ
Námestie Sv. Anny 26, 911 01 Trenčín
33184232  Oprava chladničky  130,80 
vrátane DPH
107/2016  19.10.2016  28.10.2016  28.11.2016 
11640314   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 09/2016  31,59 
vrátane DPH
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  24.10.2016  28.10.2016  28.11.2016 
11640313   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Strava dieťaťa 09/2016  92,80 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  18.10.2016  28.10.2016  28.11.2016 
11640311   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Škoda Fabia - filtre  63,06 
vrátane DPH
101/2016  17.10.2016  28.10.2016  28.11.2016 
11640319   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál na údržbu - štetka, špachtla  160,73 
vrátane DPH
110/2016  21.10.2016  31.10.2016  28.11.2016 
11640330   Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom
36342645  Školné za zimný semester 2016/2017  411,00 
vrátane DPH
Zmluva o štúdiu zo dňa 04.10.2016, Rozhodnutie o prijatí na štúdium č. 45/2016-MAN-D-Dca zo dňa 22.08.2016  31.10.2016  03.11.2016  28.11.2016 
11640429   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Pracovné stretnutie 07.11.2016 v Častej Papierničke  25,00 
vrátane DPH
Pozvánka  118/2016  23.12.2016  04.11.2016  21.3.2017 
11640303   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 09/2016 - vyúčtovanie  -1968,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  06.10.2016  04.11.2016  28.11.2016 
11640332   DELNET SLOVAKIA, s.r.o.
Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín
46576657  Servis a údržba softvéru a hardvéru  30,00 
vrátane DPH
108/2016  02.11.2016  08.11.2016  15.12.2016 
11640331   Autistické centrum Andreas
Galandova 7, 811 06 Bratislava
31821677  Diagnostické odporúčanie  5,00 
vrátane DPH
95/2016  02.11.2016  08.11.2016  15.12.2016 
11640329   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2016  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  31.10.2016  08.11.2016  28.11.2016 
11640324   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál - adaptér wc, plavákový ventil, batéria  55,34 
vrátane DPH
114/2016  26.10.2016  08.11.2016  28.11.2016 
11640323   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  187,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  27.10.2016  08.11.2016  28.11.2016 
11640321   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Škoda SuperB - olej, filtre, diagno  151,04 
vrátane DPH
101/2016  25.10.2016  08.11.2016  28.11.2016 
11640346   NAY a.s.
Tuhovská 15, 831 07 Bratislava
35739487  Dobropis k faktúre č. 3711301260 SANDISK do kamery  -33,90 
vrátane DPH
113/2016  07.11.2016  10.11.2016  15.12.2016 
11640338   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 10/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.11.2016  11.11.2016  15.12.2016 
11640361   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Predplatné - PORADCA 2017  49,80 
vrátane DPH
120/2016  22.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640360   Poradca podnikateľa,spol.s r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Predplatné - Finančný spravodajca 2017  26,40 
vrátane DPH
119/2016  22.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640344   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie za 11/2016  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2016  07.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640343   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 11/2016  69,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2016  07.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640342   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.10.2016-31.10.2016  286,45 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640341   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.10.2016-31.10.2016  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.10.2016-31.10.2016  119,83 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640337   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640336   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640335   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 11/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640334   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 11/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640333   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky  3,16 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  03.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640320   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2016  358,39 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  21.10.2016  16.11.2016  28.11.2016 
11640351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  5698,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  122/2016  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
11640350   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie  1504,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
11640349   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 10/2016 - vyúčtovanie  4468,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
11640348   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany
00163333  Stravné dieťaťa 10/2016  89,61 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 13. 09. 2016  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
11640345   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2016  732,93 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
11640354   METALSTROJ, s.r.o.
Velčice 503, 913 04 Chocholná - Velčice
44021551  Maľovanie obytných priestorov v areáli DM  641,00 
vrátane DPH
116/2016  15.11.2016  21.11.2016  15.12.2016 
11640353   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín
46968059  Motorový vysávač lístia MTD 202 + olej  1493,80 
vrátane DPH
117/2016  15.11.2016  22.11.2016  15.12.2016 
11640375   Möbelix SK s.r.o.
OC Laugarício 7271 Belá, 911 01 Trenčín
35903414  Otočná stolička 4 ks a kancelárske kreslo 2 ks  221,80 
vrátane DPH
131/2016  01.12.2016  29.11.2016  21.3.2017 
11640366   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 10/2016  93,64 
vrátane DPH
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  23.11.2016  29.11.2016  15.12.2016 
11640364   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 10/2016  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  22.11.2016  29.11.2016  15.12.2016 
11640370   Renáta Hrobová STEPS NITRA
Novozámocká 194, 949 05 Nitra
40494748  Vysokotlakový čistič Karcher K 5 Full Control Home  317,20 
vrátane DPH
133/2016  28.11.2016  30.11.2016  15.12.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť