Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740209   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20 
bez DPH
zmluva z 31.10.2014    3.10.2017  04.10.2017  4.10.2017 
11740208   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008 a dodatok    3.10.2017  04.10.2017  4.10.2017 
11740189   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011    5.9.2017  06.09.2017  6.9.2017 
11740188   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    5.9.2017  06.09.2017  6.9.2017 
11740164   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740163   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011    3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740142   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011    4.7.2017  06.07.2017  7.7.2017 
11740141   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    4.7.2017  06.07.2017  7.7.2017 
11740128   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    5.6.2017  06.06.2017  6.6.2017 
14740127   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011    5.6.2017  06.06.2017  6.6.2017 
117400100   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008 a dodatok    2.5.2017  02.05.2017  2.5.2017 
11740099   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    2.5.2017  02.05.2017  2.5.2017 
11740076   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
bez DPH
zmluva z 31.10.2014    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740075   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740048   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    2.3.2017  02.03.2017  2.3.2017 
11740047   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011    2.3.2017  02.03.2017  2.3.2017 
11740021   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblassti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008 dodatok z 30.12.2011    31.1.2017  06.02.2017  8.2.2017 
117400020   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    31.1.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740297   GC-Tech Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Kancelárske potreby  310,26 
vrátane DPH
  obj.č.21/2017/NM z 15.12.2017  19.12.2017  19.12.2017  21.12.2017 
11740296   GC-Tech Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Kancelársky papier  118,80 
vrátane DPH
  obj.č.22/2017/NM z 15.12.2017  19.12.2017  19.12.2017  21.12.2017 
11740191   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Tonery, kancelársky papier  225,00 
vrátane DPH
  obj.č.15/2017/NM z 5.9.2017  8.9.2017  11.09.2017  12.9.2017 
11740152   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Tonery  268,63 
vrátane DPH
  obj.č.9/2017/NM z7.7.2017  11.7.2017  12.07.2017  12.7.2017 
11740112   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Tonery  554,64 
vrátane DPH
  obj.č.8/2017/NM  18.5.2017  18.05.2017  22.5.2017 
11740072   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Toner Dell  162,50 
vrátane DPH
  7/2017/NM z 29.3.2017  31.3.2017  03.04.2017  3.4.2017 
11740056   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Tonery CRG-731  106,80 
vrátane DPH
  obj.č. 4/2017/NM z 9.3.32017  10.3.2017  10.03.2017  13.3.2017 
11740010   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín
36880574  Toner HP Q2612 - dvojbalenie  127,00 
bez DPH
  obj.č. 2/2017/NM z 9.1.2017  13.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740269   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravovacia poukážky  2192,60 
bez DPH
zmluva 6801/2015    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2318,00 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.11.2017  03.11.2017  3.11.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2447,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.10.2017  04.10.2017  4.10.2017 
11740183   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2162,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravé poukážky  1729,00 
vrátane DPH
zmluva 49345/2015    7.8.2017  08.08.2017  8.8.2017 
11740154   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronikcé stravné poukážky  1683,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    14.7.2017  14.07.2017  14.7.2017 
11740122   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2576,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740105   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2527 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.5.2017  04.05.2017  5.5.2017 
11740077   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2291,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740046   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2.329,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.3.2017  02.03.2017  2.3.2017 
11740025   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2029,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740001   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2321,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.1.2017  03.01.2017  23.1.2017 
11740288   Ing.Igor Škrobánek
Na Skotňu 54,Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva  304,80 
vrátane DPH
  Obj.č.22/2017/MY  18.12.2017  18.12.2017  19.12.2017 
11740169   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie  752,00 
vrátane DPH
  obj. č. 10/2017/MY z 20.7.2017  3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť