Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740079   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740078   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740061   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  95,18 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    16.3.2017  16.03.2017  16.3.2017 
11740055   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    9.3.2017  10.03.2017  10.3.2017 
11740054   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    9.3.2016  10.03.2016  10.3.2017 
11740035   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  113,36 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740034   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,03 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740033   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  115,50 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740013   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  63,62 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740009   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  115,45 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    12.1.2017  12.01.2017  23.1.2017 
11740005   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740004   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,50 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740275   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740244   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    6.11.2017  06.11.2017  6.11.2017 
11740210   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.10.2017  04.10.2017  4.10.2017 
117401805   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740177   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  177,88 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    15.8.2017  15.08.2017  16.8.2017 
11740168   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740143   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.7.2017  06.07.2017  7.7.2017 
11740125   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    2.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740119   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  1863,85 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    22.5.2017  31.05.2017  24.5.2017 
11740104   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.5.2017  04.05.2017  4.5.2017 
11740081   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH
zmluva z 20.7.2010    5.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740080   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740052   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    7.3.2017  08.03.2017  9.3.2017 
11740051   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    3.3.32017  3.3.32017  3.3.2017 
11740027   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    6.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740026   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH
zmluva z 20.7.2010    2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740012   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1323,24 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740003   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  317,47 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740002   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740032   Mgr.Aurel Valábek
Poľnohospodárska 34 Bratislava
44118651  Doplatok za školenie s terapeutickými kartami  20,00 
vrátane DPH
    9.2.2017  09.02.2017  9.2.2017 
11740171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravé poukážky  1729,00 
vrátane DPH
zmluva 49345/2015    7.8.2017  08.08.2017  8.8.2017 
11740241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2318,00 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.11.2017  03.11.2017  3.11.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2447,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.10.2017  04.10.2017  4.10.2017 
11740183   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2162,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740122   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2576,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740105   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2527 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.5.2017  04.05.2017  5.5.2017 
11740077   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2291,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740046   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2.329,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.3.2017  02.03.2017  2.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť