Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740067   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné stočné  6,18 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    22.3.2017  23.03.2017  23.3.2017 
11740067   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné stočné  6,18 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    22.3.2017  23.03.2017  23.3.2017 
11740066   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  72,05 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    22.3.2017  23.03.2017  23.3.2017 
11740192   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  15,27 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    11.9.2017  11.09.2017  12.9.2017 
11740186   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740172   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  35,14 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    8.8.2017  08.08.2017  9.8.2017 
11740150   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  33,83 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.7.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740145   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.7.2017  06.07.2017  7.7.2017 
11740144   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.7.2017  06.07.2017  7.7.2017 
11740123   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    2.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740108   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  81,05 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.5.2017  10.05.2017  11.5.2017 
11740087   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  105,89 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.4.2017  11.04.2017  11.4.2017 
11740079   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740078   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740061   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  95,18 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    16.3.2017  16.03.2017  16.3.2017 
11740054   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    9.3.2016  10.03.2016  10.3.2017 
11740035   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  113,36 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740034   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,03 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740033   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  115,50 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740013   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  63,62 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740235   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava žiaci  11854 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    27.10.2017  30.10.2017  30.10.2017 
11740234   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava žiaci  146,24 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    27.10.2017  30.10.2017  30.10.2017 
11740206   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava deti  101,89 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    29.9.2017  02.10.2017  2.10.2017 
11740205   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  122,52 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    29.9.2017  02.10.2017  2.10.2017 
11740140   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  166,60 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    29.6.2017  29.06.2017  29.6.2017 
11740121   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Stravovanie detí  148,10 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    31.5.2017  01.06.2017  1.6.2017 
11740098   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  97,62 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    28.4.2017  02.05.2017  2.5.2017 
11740073   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Stravovanie detí  125,89 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    31.3.2017  03.04.2017  3.4.2017 
11740043   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  127,33 
bez DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    24.2.2017  24.02.2017  27.2.2017 
11740029   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  152,39 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    6.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740301   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  63,21 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    22.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
11740253   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  63,96 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.11.2017  21.11.2017  21.11.2017 
11740151   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, Hlohovec
00163309  Strava Všek  102,66 
vrátane DPH
zmluva 947/16    10.7.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740136   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, Hlohovec
00163309  Strava Vašek  87,75 
vrátane DPH
zmluva 947/16    19.6.2017  20.06.2017  20.6.2017 
11740269   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravovacia poukážky  2192,60 
bez DPH
zmluva 6801/2015    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2318,00 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.11.2017  03.11.2017  3.11.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2447,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.10.2017  04.10.2017  4.10.2017 
11740183   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2162,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740154   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronikcé stravné poukážky  1683,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    14.7.2017  14.07.2017  14.7.2017 
11740122   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2576,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť