Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740294   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  163,28 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    19.12.2017  19.12.2017  21.12.2017 
11740072   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Toner Dell  162,50 
vrátane DPH
  7/2017/NM z 29.3.2017  31.3.2017  03.04.2017  3.4.2017 
11740005   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740255   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  161,75 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    20.11.2017  21.11.2017  21.11.2017 
11740249   Kopaničiarska odpadová spoločnosť
Kostolné 390
34133861  Likvidácia odpadu  159,11 
vrátane DPH
  obj.č. 17/2017/MY ý 17.10.2017  10.11.2017  10.11.2017  13.11.2017 
11740187   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740166   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740144   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.7.2017  06.07.2017  7.7.2017 
11740124   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    2.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740103   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.5.2017  04.05.2017  4.5.2017 
11740079   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740055   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    9.3.2017  10.03.2017  10.3.2017 
11740034   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,03 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740094   Brasislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  153,76 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    21.4.2017  24.04.2017  24.4.2017 
11740029   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  152,39 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    6.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740265   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  149,06 
bez DPH
    1.12.2017  01.12.2017  1.12.2017 
11740130   PaeDr.Čabiňáková
Horská 810, Horný Slávkov
35463066  Seminár agresia a agresivita  148,0 
vrátane DPH
    6.6.2017  06.06.2017  7.6.2017 
11740121   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Stravovanie detí  148,10 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    31.5.2017  01.06.2017  1.6.2017 
11740234   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava žiaci  146,24 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    27.10.2017  30.10.2017  30.10.2017 
11740063   Brasislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné stočné  144,84 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    21.3.2017  21.03.2017  21.3.2017 
11740090   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  140,02 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    18.4.2017  19.04.2017  19.4.2017 
11740292   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  135,19 
bez DPH
    18.12.2017  18.12.2017  19.12.2017 
11740236   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  135,08 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    31.10.2017  31.10.2017  31.10.2017 
11740254   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  129,23 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    20.11.2017  21.11.2017  21.11.2017 
11740139   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné stočné  127,01 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    23.6.2017  23.06.2017  23.6.2017 
11740043   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  127,33 
bez DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    24.2.2017  24.02.2017  27.2.2017 
11740017   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné stočné  127,69 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    23.1.2017  23.01.2017  23.1.2017 
11740010   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín
36880574  Toner HP Q2612 - dvojbalenie  127,00 
bez DPH
  obj.č. 2/2017/NM z 9.1.2017  13.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740195   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  126,31 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    19.9.2017  19.09.2017  19.9.2017 
11740178   Brasislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  125,90 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    18.8.2017  18.08.2017  18.8.2017 
11740073   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Stravovanie detí  125,89 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    31.3.2017  03.04.2017  3.4.2017 
11740071   Autocentrum Figura s.r.o
Považská 3, Nové Mesto nad Váhom
43866867  Servis motorových osobných vozidiel  125,78 
vrátane DPH
  obj.č.6/2017/NM z 17.3.2017  23.3.32017  23.03.2017  23.3.2017 
11740004   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,50 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740205   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  122,52 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    29.9.2017  02.10.2017  2.10.2017 
11740114   FaxCopy
Hviezdoslavova19, Nové Mesto nad Váhom
35729040  výroba pečiatok  122,10 
vrátane DPH
    18.5.2017  18.05.2017  22.5.2017 
11740272   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  121,94 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740224   BFC s.r.o
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  121,94 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    20.10.2017  23.10.2017  23.10.2017 
11740091   Milan Oříšek DDD servis
P.O.Box 12 E Nové Mesto nad Váhom
30870836  Deratizácia pracovisko Myjava  120,00 
vrátane DPH
  obj.č. 4/2017/MY zo dňas 23.3.2017  19.4.2017  19.04.2017  19.4.2017 
11740058   Spojená škola Hlohovec
Palárikova 1/A, Hlohovec
00158461  Strava a ubytovanie Hergezel  119 
vrátane DPH
  obj. č.23/2016/NM 24/2016/NM z 8.9.2016  13.3.2017  13.03.2017  14.3.2017 
11740019   Brasislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  119,21 
vrátane DPH
zmluva PZ001170648-001    27.1.2017  27.01.2017  27.1.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť