Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740054   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    9.3.2016  10.03.2016  10.3.2017 
11740052   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    7.3.2017  08.03.2017  9.3.2017 
11740035   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  113,36 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740034   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,03 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740033   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  115,50 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740027   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    6.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740013   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  63,62 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740012   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1323,24 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740009   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  115,45 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    12.1.2017  12.01.2017  23.1.2017 
11740005   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740004   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,50 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740003   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  317,47 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740275   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740289   MagicPrint s.r.o
Rovniaková 15 Bratislava
36617661  Tonery  442,75 
vrátane DPH
  obj.č.23/2017/MY  18.12.2017  18.12.2017  19.12.2017 
11740198   Magic Print.s.r.o
Rovniaková 15, Bratislava
36617661  Multifunkčné zariadenia, tonery  246 
vrátane DPH
  obj.č.16/2017/MY z 18.9.2017  20.9.2017  21.09.2017  21.9.2017 
11740069   Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o
Kostolné 390
34133861  Odvoz a zneškodnenie odpadu  76,42 
vrátane DPH
  obj.č. 3/2017/MY z 14.3.2017  22.3.2017  23.03.2017  23.3.2017 
11740249   Kopaničiarska odpadová spoločnosť
Kostolné 390
34133861  Likvidácia odpadu  159,11 
vrátane DPH
  obj.č. 17/2017/MY ý 17.10.2017  10.11.2017  10.11.2017  13.11.2017 
11740011   Kominárstvo Anton Ocet
kpt.Miloša Uhra č.14 Nové mesto nad Váhom
17564051  Revízia a čistenie komínov  111,00 
bez DPH
  obj. č. 1/2017/NM z 9.1.2017  13.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740302   JYSK s.r.o
Śoltesovej 14, Bratislava
35974133  Kancelárske stoličky  375,00 
vrátane DPH
  obj.č.23/2017/NM z 19.12.2017  22.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
11740197   Inštitút rodinnej terapie a terapecie vzťahovej väzby o.z
Dielenská kružná 4 Vrútky
42434271  Odborný seminár  116 
vrátane DPH
  Pozvánka  20.9.2017  20.09.2017  21.9.2017 
11740196   Inštitút rodinnej terapie a terapecie vzťahovej väzby o.z
Dielenská kružná 4 Vrútky
42434271  Odborný seminár  116 
vrátane DPH
  pozvánka  20.9.2017  20.09.2017  21.9.2017 
117402161   Inštitút osobnostného rozvoja
E. F. Scherera 16, Piešťany
46300554  Kurz krízovej intervencie pre Mgr. Valúchovú  110 
bez DPH
    24.11.2017  24.11.2017  24.11.2017 
11740260   Inštitút osobnostného rozvoja
E. F. Scherera 16, Piešťany
46300554  Kurt krízovej intervencie pre Mgr. Marônkovú  110 
bez DPH
    24.11.2017  24.11.2017  24.11.2017 
11740256   Inštitút osobnostného rozvoja
E. F. Scherera 16, Piešťany
46300554  Kurz krízovej intervencie pre Mgr.Bolechovú  110 
bez DPH
    21.11.2017  21.11.2017  21.11.2017 
11740177   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  177,88 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    15.8.2017  15.08.2017  16.8.2017 
11740119   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  1863,85 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    22.5.2017  31.05.2017  24.5.2017 
11740081   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH
zmluva z 20.7.2010    5.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740051   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    3.3.32017  3.3.32017  3.3.2017 
11740026   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH
zmluva z 20.7.2010    2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740002   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740169   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie  752,00 
vrátane DPH
  obj. č. 10/2017/MY z 20.7.2017  3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740288   Ing.Igor Škrobánek
Na Skotňu 54,Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva  304,80 
vrátane DPH
  Obj.č.22/2017/MY  18.12.2017  18.12.2017  19.12.2017 
11740269   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravovacia poukážky  2192,60 
bez DPH
zmluva 6801/2015    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2318,00 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.11.2017  03.11.2017  3.11.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2447,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.10.2017  04.10.2017  4.10.2017 
11740183   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2162,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravé poukážky  1729,00 
vrátane DPH
zmluva 49345/2015    7.8.2017  08.08.2017  8.8.2017 
11740154   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronikcé stravné poukážky  1683,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    14.7.2017  14.07.2017  14.7.2017 
11740122   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2576,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740105   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2527 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.5.2017  04.05.2017  5.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť