Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740159   Autocentrum Figura s.r.o
Považská 3, Nové Mesto nad Váhom
43866867  Oprava Fiat Ducato  197,62 
vrátane DPH
  Obj.č.10/2017/NM z 18.7.2017  25.7.2017  25.07.2017  26.7.2017 
11740280   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  214,66 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    8.12.2017  08.12.2017  8.12.2017 
11740266   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  217,62 
bez DPH
    1.12.2017  01.12.2017  1.12.2017 
11740191   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Tonery, kancelársky papier  225,00 
vrátane DPH
  obj.č.15/2017/NM z 5.9.2017  8.9.2017  11.09.2017  12.9.2017 
11740156   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  236,14 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    18.7.2017  18.07.2017  18.7.2017 
11740198   Magic Print.s.r.o
Rovniaková 15, Bratislava
36617661  Multifunkčné zariadenia, tonery  246 
vrátane DPH
  obj.č.16/2017/MY z 18.9.2017  20.9.2017  21.09.2017  21.9.2017 
11740152   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Tonery  268,63 
vrátane DPH
  obj.č.9/2017/NM z7.7.2017  11.7.2017  12.07.2017  12.7.2017 
11740175   Autocentrum Figura s.r.o
Považská 3, Nové Mesto nad Váhom
43866867  Oprava štartéay na vozidle Fiat Ducato  279,60 
vrátane DPH
  Obj.č.11/2017/NM z 9.8.2017  11.8.2017  14.08.2017  14.8.2017 
11740246   Milan Figura-Inštalatérstvo
Hurbanova 623/24 Myjava
22707956  Výmena radiatorov  303,71 
vrátane DPH
  obj.č.14/2017/MY z1.8.2017  7.11.2017  08.11.2017  8.11.2017 
11740288   Ing.Igor Škrobánek
Na Skotňu 54,Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva  304,80 
vrátane DPH
  Obj.č.22/2017/MY  18.12.2017  18.12.2017  19.12.2017 
11740297   GC-Tech Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Kancelárske potreby  310,26 
vrátane DPH
  obj.č.21/2017/NM z 15.12.2017  19.12.2017  19.12.2017  21.12.2017 
11740003   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  317,47 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740306   Poradca podnikateľa spol. s.r.o
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  EPI právny systém-medium-ročný prístup  372,10 
vrátane DPH
  telefonikcy-obnova  22.12.2017  22.12.2017  5.1.2018 
11740302   JYSK s.r.o
Śoltesovej 14, Bratislava
35974133  Kancelárske stoličky  375,00 
vrátane DPH
  obj.č.23/2017/NM z 19.12.2017  22.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
11740221   PhDr.Martina Kozáková
Oščadnica
50929682  Supervízia  390,00 
vrátane DPH
  Zmluva o vykonaní supervízie  18.10.2017  19.10.2017  23.10.2017 
11740104   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.5.2017  04.05.2017  4.5.2017 
11740080   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740052   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    7.3.2017  08.03.2017  9.3.2017 
11740027   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    6.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740289   MagicPrint s.r.o
Rovniaková 15 Bratislava
36617661  Tonery  442,75 
vrátane DPH
  obj.č.23/2017/MY  18.12.2017  18.12.2017  19.12.2017 
11740270   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740242   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    2.11.2017  03.11.2017  3.11.2017 
11740242   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    2.11.2017  03.11.2017  3.11.2017 
11740211   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743    524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    5.10.2017  06.10.2017  6.10.2017 
11740184   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740165   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740147   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    6.7.2017  06.07.2017  7.7.2017 
11740129   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    5.6.2017  06.06.2017  6.6.2017 
11740101   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    3.5.2017  04.05.2017  4.5.2017 
11740074   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    3.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740050   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    2.3.2017  02.03.2017  2.3.2017 
11740024   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    2.2.2017  6.2.  8.2.2017 
11740006   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    11.1.2017  11.01.2017  23.1.2017 
11740081   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH
zmluva z 20.7.2010    5.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740051   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    3.3.32017  3.3.32017  3.3.2017 
11740026   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH
zmluva z 20.7.2010    2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740002   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740112   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Tonery  554,64 
vrátane DPH
  obj.č.8/2017/NM  18.5.2017  18.05.2017  22.5.2017 
11740237   Bystrík Igaz-BIBO design
Horný Šianec 223, Trenčín
30879515  Počítač Lenovo V520  583,15 
vrátane DPH
  obj.č.18/2017/NM z 29.10.2017  2.11.2017  02.11.2017  2.11.2017 
11740022   REGAS s.r.o
Trenčíanska 20,Nové Mesto nad Váhom
46350314  Revízia plynových zariadení  587,38 
vrátane DPH
  Obj. č.3/2017/NM z 10.1.2017  31.1.2017  06.02.2017  8.2.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť