Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.318 ks  4744,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  72/2017  11.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740223   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.415 ks  5094,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  62/2017  11.07.2017  07.08.2017  29.12.2017 
11740184   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.658 ks  5968,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  50/2017  15.06.2017  23.06.2017  27.9.2017 
11740155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.390 ks  5004,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  30/2017  18.05.2017  22.05.2017  26.6.2017 
11740150   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.849 ks  6656,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  41/2017  11.05.2017  31.05.2017  26.6.2017 
11740074   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.965 ks  7074,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  19/2017  09.03.2017  27.03.2017  3.5.2017 
11740020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.630 ks  5868,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  13/2017  07.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740408   GroundTech s.r.o.
Vlárska 458, 911 05 Trenčín
45241244  Satelitný komplet a poplatky  419,90 
vrátane DPH
148/2017  19.12.2017  22.12.2017  3.1.2018 
11740009   GroundTech s.r.o.
Ku kyselke 15, 911 05 Trenčín
45241244  Servisné práce elektro a preladenie ústredne STA  40,00 
vrátane DPH
8/2017  20.01.2017  31.01.2017  22.3.2017 
11740353   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín
50307835  Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy  4577,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017  27.11.2017  30.11.2017  2.1.2018 
11740334   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín
50307835  Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy s.č. 1684  4095,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017  07.11.2017  15.11.2017  2.1.2018 
11740191   CHORVÁT spol. s r.o.
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
36321371  Tuzemská autobusová doprava TN-Čilistov  300,60 
vrátane DPH
54/2017  21.06.2017  28.06.2017  27.9.2017 
11740367   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a PO za 4.Q.2017  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  05.12.2017  11.12.2017  3.1.2018 
11740288   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a PO za 3.Q.2017  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  02.10.2017  16.10.2017  2.1.2018 
11740204   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a PO za 2.Q.2017  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  03.07.2017  12.07.2017  29.12.2017 
11740093   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a PO za 1.Q.2017  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  03.04.2017  11.04.2017  8.6.2017 
11740283   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Poplatok za odborný seminár Možnosti diagnostiky  232,00 
vrátane DPH
93/2017  19.09.2017  21.09.2017  29.12.2017 
11740401   Inštitút zdravého vývinu
Za záhradami 548, 013 24 Strečno
42391679  Učebná pomôcka - Sogenzia pre deti  28,60 
vrátane DPH
142/2017  14.12.2017  08.12.2017  3.1.2018 
11740402   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Multifunkčné zariadenie Samsung Sl M2070W  110,90 
vrátane DPH
144/17  15.12.2017  13.12.2017  3.1.2018 
11740156   Ivan Gašpar - CAR CENTER
Javorinská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32781300  Motor vetráku do vozidla Peugeot  48,00 
vrátane DPH
44/2017  16.05.2017  29.05.2017  26.6.2017 
11740043   Ivan Gašpar - CAR CENTER
Javorinská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32781300  Oprava - vesenie dverí Ford Tranzit  75,00 
vrátane DPH
16/2017  20.02.2017  02.03.2017  23.3.2017 
11740203   IVES Košice
Čsľ. armády 20, 041 18 Košice
00162957  Technická podpora Winasu  59,75 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R_75/2016 o používaní aktuálnych verzií aplikačného progamového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS Košice z 24.06.2016  03.07.2017  28.06.2017  29.12.2017 
11740415   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 11+12/2017  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  21.12.2017  27.12.2017  3.1.2018 
11740321   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2017  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  02.11.2017  07.11.2017  2.1.2018 
11740285   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Aktualizačná odborná príprava kuričov  120,00 
vrátane DPH
84/2017  26.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740271   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2017  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  07.09.2017  21.09.2017  29.12.2017 
11740213   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 05+06/2017  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  06.07.2017  12.07.2017  29.12.2017 
11740136   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 04/2017  48,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740350   Kantorka, n.o.
Bazalková 7, 040 17 Košice - Šebastovce
45740313  Vyúčtovanie odborného semináru "Aktuálne problémy e-Governmentu v praxi" 21.11.2017  70,00 
vrátane DPH
123/2017  22.11.2017  20.11.2017  2.1.2018 
11740363   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319, 911 05 Trenčín
33164347  Drobný materiál pre vodičov  361,50 
vrátane DPH
132/2017  04.12.2017  08.12.2017  3.1.2018 
11740414   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Služby servisné súvisiace s PC - výmena, inštalácia  938,04 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  121/2017  21.12.2017  27.12.2017  3.1.2018 
11740413   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Služby servisné súvisiace s PC - výmena, inštalácia  996,36 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  121/2017  21.12.2017  27.12.2017  3.1.2018 
11740341   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Služby - vytvorenie konta a inštalácia MS Office  24,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  91/2017  13.11.2017  20.11.2017  2.1.2018 
11740281   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Inštalácia routra k PC  12,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  83/2017  14.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740219   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Servisné služby - servis PC, výmena a inštalácia  181,92 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  53/2017  10.07.2017  27.07.2017  29.12.2017 
11740183   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Servisné služby - servis PC a správa počít. Sietí  24,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  42/2017  12.06.2017  23.06.2017  27.9.2017 
11740343   Ľudovít Gereg - Servis
Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov
30483042  Odborná technická prehliadka športového náradia  55,00 
vrátane DPH
113/2017  13.11.2017  20.11.2017  2.1.2018 
11740349   M+K Psychology, s.r.o.
Haluzice 750, 913 07 Haluzice
50640071  Psychologické vyšetrenie pre posúdenie spôsobilosti  90,00 
vrátane DPH
116/2017  21.11.2017  30.11.2017  2.1.2018 
11740228   M+K Psychology, s.r.o.
Haluzice 750, 913 07 Haluzice
50640071  Psychologické vyšetrenie podľa objednávky  180,00 
vrátane DPH
66/2017  26.07.2017  03.08.2017  29.12.2017 
11740227   M+K Psychology, s.r.o.
Haluzice 750, 913 07 Haluzice
50640071  Psychologické vyšetrenie podľa objednávky  180,00 
vrátane DPH
61/2017  24.07.2017  03.08.2017  29.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť