Faktúry 2018 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840162   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, Bratislava
42186021  letný tábor  3000 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    2.7.2018  02.07.2018  9.7.2018 
11840271   Pyroteam Group s.r.o
Beňovského 5387/3, Senica
36241903  kontrola a revízia hasiacich prístrojov  117 
vrátane DPH
  obj. č. 22/2018/MY zo dňa 5.10.2018      20.12.2018 
11840151   PsycheRhesis s.r.o
Kyjevská 7, Trenčín
50123378  Klinicko-psychodiagnostické služby - 2 osoby  350,00 
bez DPH
  obj.č.11/201//MY z 4.6.2018  19.6.2018  20.06.2018  20.6.2018 
11840127   GC-Tech Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Kancelársky papier, tonery  422,62 
vrátane DPH
  obj.č.9/2018/NM z 25.5.2018  31.5.2018  01.06.2018  1.6.2018 
11840243   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  Individuálna a skupinová supervízia  318 
bez DPH
  obj.č.19/2018/MY z 26.9.2018  10.10.2018  11.10.2018  11.10.2018 
11840279   Poradca podnikateľa spol. s.r.o
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  EPI právny systém Medium - ročný prístup  372,10 
vrátane DPH
    27.11.2018  12.11.2018  20.12.2018 
11840254   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2090 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    5.11.2018  06.11.2018  7.11.2018 
11840241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2424,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    8.10.2018  09.10.2018  9.10.2018 
11840206   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2.424,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.9.2018  04.09.2018  4.9.2018 
11840187   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1941,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.8.2018  02.08.2018  2.8.2018 
11840171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1485,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.7.2018  04.07.2018  9.7.2018 
11840131   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2.143,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.6.2018  04.06.2018  4.6.2018 
11840081   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2329,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    4.4.2018  05.04.2018  5.4.2018 
11840050   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2451 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.3.2018  02.03.2018  6.3.2018 
11840003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2253,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    8.1.2018  08.01.2018  15.1.2018 
11840003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2253,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    8.1.2018  08.01.2018  15.1.2018 
11840026   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Eelektronické stravné poukážky  2097,60 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.2.2018  02.02.2018  5.2.2018 
11840010   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu- vyúčtovanie  1300,18 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    15.1.2018  15.01.2018  15.1.2018 
11840258   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    6.11.2018  07.11.2018  7.11.2018 
11840230   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.10.2018  03.10.2018  5.10.2018 
11840207   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.9.2018  04.09.2018  4.9.2018 
11840188   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.8.2018  06.08.2018  8.8.2018 
11840169   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.7.2018  04.07.2018  9.7.2018 
11840140   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.6.2018  05.06.2018  6.6.2018 
11840109   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    2.5.2018  02.05.2018  3.5.2018 
11840079   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.4.2018  05.04.2018  5.4.2018 
11840057   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka PLynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    5.3.2018  05.03.2018  6.3.2018 
11840001   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.1.2018  03.01.2018  15.1.2018 
11840292   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    10.12.2018  10.12.2018  20.12.2018 
11840291   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    10.12.2018  10.12.2018  20.12.2018 
11840290   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    10.12.2018  10.12.2018  20.12.2018 
11840289   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    6.12.2018  10.12.2018  20.12.2018 
11840282   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  38,41 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    28.11.2018  29.11.2018  20.12.2018 
11840281   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  4,22 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    28.11.2018  29.11.2018  20.12.2018 
11840280   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  2,8 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    28.11.2018  03.12.2018  20.12.2018 
11840259   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  216,84 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    9.11.2018  12.11.2018  13.11.2018 
11840246   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  174,35 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    12.10.2018  12.10.2018  12.10.2018 
11840236   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  12,74 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.10.2018  03.10.2018  5.10.2018 
11840235   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.10.2018  03.10.2018  5.10.2018 
118402334   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  121,94 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.10.2018  03.10.2018  5.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť