Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940239   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  služby spojené s pobytom umiestneného dieťaťa  14 
bez DPH
súdne rozhodnutie    1.10.2019  03.10.2019  20.11.2019 
11940238   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  služby spojené s pobytom umiestneného dieťaťa  14 
bez DPH
súdne rozhodnutie    1.10.2019  03.10.2019  20.11.2019 
11940287   Milan Vitek-VIMAD
Goláňova 138/19, Myjava
32715447  oprava prevodovky osobného auta  419,64 
vrátane DPH
  obj. č. 80/2019  22.11.2019  26.11.2019  14.2.2020 
11940286   Milan Vitek-VIMAD
Goláňova 138/19, Myjava
32715447  prezutie áut  75 
vrátane DPH
  obj. č. 78/2019  22.11.2019  26.11.2019  14.2.2020 
11940199   Milan Vitek-VIMAD
Goláňová 138/19, Myjava
32715447  oprava a údržba auta  112,04 
vrátane DPH
  objednávka č. 46/2019  14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940184   Milan Vitek-VIMAD
Goláňová 138/19, Myjava
32715447  Oprava osobného auta   453,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 42/2019  15.7.2019  17.07.2019  16.9.2019 
11940129   Milan Vitek-VIMAD
Goláňová 138/19, Myjava
32715447  prezutie áut  90 
vrátane DPH
  obj. č. 30/2019  27.5.2019  29.05.2019  4.6.2019 
11940016   Milan Vitek-VIMAD
Goláňová 138/19, Myjava
32715447  batéria   118 
vrátane DPH
    23.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940320   Ľubomír Hošták JH-partners
Malé Košecké Podhradie 177
33492689  nábytok  858,90 
vrátane DPH
  obj.č. 95/2019  19.12.2019  20.12.2019  14.2.2020 
11940315   Tilia v.o.s.
Tehelná 85, Nové Mesto nad Váhom
34115668  pracovné stoly  330 
vrátane DPH
  obj. č. 90/2019  16.12.2019  19.12.2019  14.2.2020 
11940268   Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Kostolné 390, 916 13
34133861  zneškodnenie odpadu  217,07 
vrátane DPH
  obj. č. 66/2019  11.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940190   Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Kostolné 390, 916 13
34133861  veľkoobjemový kontajner - zneškodnenie odpadu  88,12 
vrátane DPH
  objednávka č. 44/2019  12.8.2019  14.08.2019  3.10.2019 
11940196   PaeDr. Čabiňaková, PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Odborný seminár Detská agresivita  140 
vrátane DPH
  objednávka č. 45/2019  9.8.2019  12.08.2019  3.10.2019 
11940323   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  177,65 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
11940304   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilný telefón  1,00 
vrátane DPH
Zmluvy A3121569-0001,A5331026,A-12332794    9.12.2019  13.12.2019  14.2.2020 
11940280   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  153,78 
vrátane DPH
Zmluvy A3121569-0001,A5331026,A-12332794    20.11.2019  26.11.2019  14.2.2020 
11940258   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  151,08 
vrátane DPH
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794    17.10.2019  23.10.2019  20.11.2019 
11940230   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory  161,75 
vrátane DPH
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794    20.9.2019  23.09.2019  3.10.2019 
11940203   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  157,34 
vrátane DPH
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794    23.8.2019  27.08.2019  3.10.2019 
11940185   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  151,43 
vrátane DPH
Zmluvy A3121569-0001,A5331026,A-12332794    23.7.2019  30.07.2019  16.9.2019 
11940160   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  175,72 
vrátane DPH
A3121569-0001,A5331026,A-12332794    24.6.2019  25.06.2019  12.7.2019 
11940136   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  67,71 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    3.5.2019  05.06.2019  4.6.2019 
11940104   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telefónne hovory  62,90 
vrátane DPH
    22.4.2019  30.04.2019  15.5.2019 
11940075   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  65,43 
vrátane DPH
A3121569-0001,A5331026,A-12332794    19.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940041   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  68,69 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.2.2019  22.02.2019  3.4.2019 
11940019   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  66,79 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    21.1.2019  29.01.2019  3.4.2019 
11940299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    5.12.2019  09.12.2019  14.2.2020 
11940274   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    11.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    2.9.2019  06.09.2019  3.10.2019 
11940191   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    8.7.2019  12.07.2019  16.9.2019 
11940154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
č. P-3405/2019    12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    10.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH
    9.4.2019  11.04.2019  15.5.2019 
11940060   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    12.3.2019  14.03.2019  3.4.2019 
11940035   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  771,1 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    11.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940014   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1292,26 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    22.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940003   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940324   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,50 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    20.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť