Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940190   Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Kostolné 390, 916 13
34133861  veľkoobjemový kontajner - zneškodnenie odpadu  88,12 
vrátane DPH
  objednávka č. 44/2019  12.8.2019  14.08.2019  3.10.2019 
11940276   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, Bratislava
35974133  kancelárske kreslá  263,80 
vrátane DPH
  internet. obj. 4008576114  14.11.2019  14.11.2019  14.2.2020 
11940316   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby  318,66 
vrátane DPH
  obj. č. 85/2019  19.12.2019  19.12.2019  14.2.2020 
11940142   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby  107,47 
vrátane DPH
  obj. č. 34/2019  3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940327   JK BUS s.r.o.
Zuzky Zgurišky 539/47
46423397  preprava detí   816,00 
vrátane DPH
  obj. č. 82/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940127   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4, Košice
48068012  účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku pre jednu osobu  220 
bez DPH
zmluva o službách cest. ruchu zo dňa 17.5.2019    20.5.2019  22.05.2019  4.6.2019 
11940318   J-storm s.r.o.
Bradáčova 28
36314099  sedacia súprava  1150,00 
vrátane DPH
  obj. č. 91/2019  19.12.2019  20.12.2019  14.2.2020 
11940310   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  vzdelávanie - využitie projektívnych techník  140 
bez DPH
  obj. č. 76/2019  16.12.2019  18.12.2019  14.2.2020 
11940305   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia  270,00 
bez DPH
  obj. č. 83/2019  11.12.2019  13.12.2019  14.2.2020 
11940275   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia  510,0 
bez DPH
  obj. č. 74/2019  11.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940228   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  skupinové a individuálne supervízie  570 
bez DPH
  objednávka č. 57/2019  20.9.2019  23.09.2019  3.10.2019 
11940158   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  skupinová a individuálna supervízia   510 
bez DPH
  obj. č. 39/2019  15.6.2019  19.06.2019  12.7.2019 
11940117   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  skupinová a individuálna supervízia  252 
bez DPH
  obj. č. 18/2019  13.5.2019  16.05.2019  4.6.2019 
11940105   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  Skupinové a individuálne supervízie  348 
bez DPH
  obj. č. 18/2019  4.5.2019  07.05.2019  4.6.2019 
11940059   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia  480 
bez DPH
  obj. č. 10/2019  8.3.2019  14.03.2019  3.4.2019 
11940069   Ing.Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva  327,6 
vrátane DPH
  obj. č. 10/2019  15.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940314   Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel
Zemianske Podhradie 222
46002596  revízia elektrospotrebičov, elektroinštalácie a bleskozvodu -NMnV  1140,00 
bez DPH
  obj. č. 89/2019  16.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940313   Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel
Zemianske Podhradie 222
46002596  revízia elektrospotrebičov a bleskozvodu - Myjava  210,00 
bez DPH
  obj. č. 89/2019  16.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940312   Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel
Zemianske Podhradie 222
46002596  inštalácia termostatu  110,00 
bez DPH
  obj. č. 89/2019  16.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940295   ing. Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
14255791  meranie spotreby paliva  590,40 
vrátane DPH
  obj.č. 79/2019  9.12.2019  11.12.2019  14.2.2020 
11940328   i. m. indecom s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava
30998522  kancelársky nábytok   675,00 
vrátane DPH
  obj. č. 101/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940289   i. m. indecom s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava
30998522  oprava nábytku  69 
vrátane DPH
  obj. č. 69/2019  25.11.2019  28.11.2019  14.2.2020 
11940333   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3344,59 
bez DPH
zmluva z 28.6.2019    7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
11940291   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2704,78 
bez DPH
zmuva z 28.6.2019    3.12.2019  06.12.2019  14.2.2020 
11940267   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2899,0 
bez DPH
zmluva z 26.8.2019    7.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940236   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2517,35 
bez DPH
zmluva z 28.6.2019    7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940210   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2046,65 
bez DPH
zmluva č.26698/2019    11.9.2019  13.09.2019  3.10.2019 
11940173   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2276 
bez DPH
zmluva č. 6081/2015    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940145   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravné poukážky  2671,4 
bez DPH
zmluva č. 6081/2015    3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940115   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2857,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    3.5.2019  07.05.2019  4.6.2019 
11940081   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2899,40 
bez DPH
    1.4.2019  03.04.2019  15.5.2019 
11940053   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2694,2 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940037   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  stravovacie poukážky  406,6 
bez DPH
zmluva č. 6801/2015    16.2.2019  19.02.2019  3.4.2019 
11940034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2048,2 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    11.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940002   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2272,4 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    4.1.2019  04.01.2019  3.4.2019 
11940133   FM Consulting s.r.o.
Ružová 1779/9, Púchov
36342696  Vypracovanie dokumentu Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík  102 
vrátane DPH
  obj. č. 19/2019  26.5.2019  27.05.2019  4.6.2019 
11940294   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby  36,00 
bez DPH
zmluva z 7.5.2018    3.12.2019  06.12.2019  14.2.2020 
11940293   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15 
vrátane DPH
zmluva z 9.1.2018    3.12.2019  06.12.2019  14.2.2020 
11940292   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    3.12.2019  06.12.2019  14.2.2020 
11940264   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby  36 
bez DPH
zmluva z 7.5.2018    4.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť