Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940193   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940192   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940189   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  227,93 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    8.8.2019  12.08.2019  3.10.2019 
11940177   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodanie elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940176   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodanie elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940175   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodanie elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940174   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940007   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940006   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940005   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940004   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940241   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodanie elektriny  226,93 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2019    9.10.2019  11.10.2019  20.11.2019 
11940020   RegionPRESS s.r.o
Študentská 2, 91701 Trnava
36252417  prenájom tlačiarne  28,66 
vrátane DPH
zmluva 111180177BPT    21.1.2019  29.01.2019  3.4.2019 
11940197   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  131,17 
vrátane DPH
Zmluva 480/2019    14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940040   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  171,92 
vrátane DPH
Zmluva 480/2019    20.2.2019  22.02.2019  3.4.2019 
11940009   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  119,32 
vrátane DPH
Zmluva 480/2019    22.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940258   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  151,08 
vrátane DPH
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794    17.10.2019  23.10.2019  20.11.2019 
11940230   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory  161,75 
vrátane DPH
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794    20.9.2019  23.09.2019  3.10.2019 
11940203   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  157,34 
vrátane DPH
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794    23.8.2019  27.08.2019  3.10.2019 
11940323   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  177,65 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
11940136   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  67,71 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    3.5.2019  05.06.2019  4.6.2019 
11940041   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  68,69 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.2.2019  22.02.2019  3.4.2019 
11940019   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  66,79 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    21.1.2019  29.01.2019  3.4.2019 
11940281   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  172,18 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019    20.11.2019  26.11.2019  14.2.2020 
11940223   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  133,45 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019    12.9.2019  17.09.2019  3.10.2019 
11940181   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  131, 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019    15.7.2019  17.07.2019  16.9.2019 
11940308   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  195,92 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019    13.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940251   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  180,61 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019    15.10.2019  17.10.2019  20.11.2019 
11940173   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2276 
bez DPH
zmluva č. 6081/2015    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940145   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravné poukážky  2671,4 
bez DPH
zmluva č. 6081/2015    3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940115   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2857,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    3.5.2019  07.05.2019  4.6.2019 
11940053   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2694,2 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940037   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  stravovacie poukážky  406,6 
bez DPH
zmluva č. 6801/2015    16.2.2019  19.02.2019  3.4.2019 
11940034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2048,2 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    11.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940002   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2272,4 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    4.1.2019  04.01.2019  3.4.2019 
11940299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    5.12.2019  09.12.2019  14.2.2020 
11940274   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    11.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    2.9.2019  06.09.2019  3.10.2019 
11940191   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť