Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940261   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,26 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    4.11.2019  18.11.2019  20.11.2019 
11940240   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    9.10.2019  11.10.2019  20.11.2019 
11940208   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  92,57 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    2.9.2019  12.09.2019  3.10.2019 
11940204   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  gigaset - telefónny prístroj  59,9 
vrátane DPH
  objednávka č. 50/2019  15.8.2019  15.08.2019  3.10.2019 
11940200   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,39 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940172   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    10.7.2019  12.07.2019  15.7.2019 
11940143   T-COM
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,20 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 20.5.2018    4.6.2019  07.06.2019  12.7.2019 
11940112   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  92,99 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 20.5.2019    6.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940074   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   
vrátane DPH
zmluva zo dňa 20.5.2016    19.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940028   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  97,45 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 20.5.2016    12.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940021   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  5,81 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 20.5.2016    21.1.2019  29.01.2019  3.4.2019 
11940008   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  93,34 
vrátane DPH
zmluva 0270316, 0029309    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    5.12.2019  09.12.2019  14.2.2020 
11940274   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    11.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    2.9.2019  06.09.2019  3.10.2019 
11940191   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    8.7.2019  12.07.2019  16.9.2019 
11940154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
č. P-3405/2019    12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    10.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH
    9.4.2019  11.04.2019  15.5.2019 
11940060   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    12.3.2019  14.03.2019  3.4.2019 
11940035   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  771,1 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    11.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940014   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1292,26 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    22.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940003   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940323   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  177,65 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
11940304   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilný telefón  1,00 
vrátane DPH
Zmluvy A3121569-0001,A5331026,A-12332794    9.12.2019  13.12.2019  14.2.2020 
11940280   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  153,78 
vrátane DPH
Zmluvy A3121569-0001,A5331026,A-12332794    20.11.2019  26.11.2019  14.2.2020 
11940258   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  151,08 
vrátane DPH
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794    17.10.2019  23.10.2019  20.11.2019 
11940230   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory  161,75 
vrátane DPH
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794    20.9.2019  23.09.2019  3.10.2019 
11940203   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  157,34 
vrátane DPH
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794    23.8.2019  27.08.2019  3.10.2019 
11940185   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  151,43 
vrátane DPH
Zmluvy A3121569-0001,A5331026,A-12332794    23.7.2019  30.07.2019  16.9.2019 
11940160   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  175,72 
vrátane DPH
A3121569-0001,A5331026,A-12332794    24.6.2019  25.06.2019  12.7.2019 
11940136   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  67,71 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    3.5.2019  05.06.2019  4.6.2019 
11940104   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telefónne hovory  62,90 
vrátane DPH
    22.4.2019  30.04.2019  15.5.2019 
11940075   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  65,43 
vrátane DPH
A3121569-0001,A5331026,A-12332794    19.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940041   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  68,69 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.2.2019  22.02.2019  3.4.2019 
11940019   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  66,79 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    21.1.2019  29.01.2019  3.4.2019 
11940196   PaeDr. Čabiňaková, PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Odborný seminár Detská agresivita  140 
vrátane DPH
  objednávka č. 45/2019  9.8.2019  12.08.2019  3.10.2019 
11940268   Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Kostolné 390, 916 13
34133861  zneškodnenie odpadu  217,07 
vrátane DPH
  obj. č. 66/2019  11.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť