Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940312   Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel
Zemianske Podhradie 222
46002596  inštalácia termostatu  110,00 
bez DPH
  obj. č. 89/2019  16.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940099   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20
46350314  Identifikácia a odstránenie úniku zemného plynu.  54 
vrátane DPH
  obj. č. 22/2019  15.4.2019  18.04.2019  15.5.2019 
11940330   Michal Repta - MRC
Sídl. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom
43304885  hygienické prostriedky  80,00 
vrátane DPH
  obj. č. 100/2019  27.12.2019  30.12.2019  14.2.2020 
11940204   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  gigaset - telefónny prístroj  59,9 
vrátane DPH
  objednávka č. 50/2019  15.8.2019  15.08.2019  3.10.2019 
11940331   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  EPI - ročný prístup  372,10 
vrátane DPH
    20.12.2019  18.12.2019  20.4.2020 
11940326   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10 Myjava
11876069  elektrospotrebiče  1440,88 
vrátane DPH
  obj. č. 86/2019  23.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940325   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10 Myjava
11876069  elektrospotrebiče  302,59 
vrátane DPH
  obj. č. 97/2019  23.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940173   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2276 
bez DPH
zmluva č. 6081/2015    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940115   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2857,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    3.5.2019  07.05.2019  4.6.2019 
11940145   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravné poukážky  2671,4 
bez DPH
zmluva č. 6081/2015    3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940081   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2899,40 
bez DPH
    1.4.2019  03.04.2019  15.5.2019 
11940265   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava
44462816  elektroinštalačné práce, materiál  318,90 
vrátane DPH
  obj. č. 72/2019  4.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940164   Dzuriel s.r.o.
Zemianske Podhradie 222
46804382  elektroinštalačné práce a revízia  3132 
vrátane DPH
  č.24/2019  18.6.2019  28.06.2019  12.7.2019 
11940076   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava
44462816  elektroinštalačné práce  139,27 
vrátane DPH
  obj. č. 9/2019  19.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940229   SEZAM CZ s.r.o.
Jindřicha Plachty 1139/25
26460670  elektrický otvárač dverí  78 
bez DPH
  objednávka č. 59/2019  23.9.2019  23.09.2019  3.10.2019 
11940272   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrická energia  109,68 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    6.11.2019  07.11.2019  14.2.2020 
11940271   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrická energia  0,35 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    6.11.2019  07.11.2019  14.2.2020 
11940270   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrická energia  164,90 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.11.2019  07.11.2019  14.2.2020 
11940269   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrická energia  7,76 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    6.11.2019  07.11.2019  14.2.2020 
11940227   CORA s.r.o
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  EK a STK  120,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 58/2019  20.9.2019  23.09.2019  3.10.2019 
11940215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    2.9.2019  06.09.2019  3.10.2019 
11940191   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
č. P-3405/2019    12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    10.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH
    9.4.2019  11.04.2019  15.5.2019 
11940060   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    12.3.2019  14.03.2019  3.4.2019 
11940035   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  771,1 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    11.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940014   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1292,26 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    22.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940003   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940288   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  -874,04 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    1.11.2019  19.11.2019  14.2.2020 
11940219   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    4.9.2019  09.09.2019  3.10.2019 
11940218   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    4.9.2019  09.09.2019  3.10.2019 
11940217   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    4.9.2019  09.09.2019  3.10.2019 
11940216   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    4.9.2019  09.09.2019  3.10.2019 
11940209   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  190,27 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    10.9.2019  12.09.2019  3.10.2019 
11940195   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940194   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940193   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940192   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940189   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  227,93 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    8.8.2019  12.08.2019  3.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť