Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940020   RegionPRESS s.r.o
Študentská 2, 91701 Trnava
36252417  prenájom tlačiarne  28,66 
vrátane DPH
zmluva 111180177BPT    21.1.2019  29.01.2019  3.4.2019 
11940019   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  66,79 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    21.1.2019  29.01.2019  3.4.2019 
11940008   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  93,34 
vrátane DPH
zmluva 0270316, 0029309    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940007   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940006   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940005   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940004   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940003   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940001   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné  524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    5.1.2019  07.01.2019  3.4.2019 
11940002   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2272,4 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    4.1.2019  04.01.2019  3.4.2019 
11940050   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15,00 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 9.1.2018    5.3.2018  08.03.2018  3.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť