Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940318   J-storm s.r.o.
Bradáčova 28
36314099  sedacia súprava  1150,00 
vrátane DPH
  obj. č. 91/2019  19.12.2019  20.12.2019  14.2.2020 
11940324   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,50 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    20.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
11940323   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  177,65 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
11940321   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  123,66 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    19.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
11940329   DINTECH s.r.o.
Rudník 357
44735391  náradie  623,36 
vrátane DPH
  obj. č. 98/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940328   i. m. indecom s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava
30998522  kancelársky nábytok   675,00 
vrátane DPH
  obj. č. 101/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940327   JK BUS s.r.o.
Zuzky Zgurišky 539/47
46423397  preprava detí   816,00 
vrátane DPH
  obj. č. 82/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940326   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10 Myjava
11876069  elektrospotrebiče  1440,88 
vrátane DPH
  obj. č. 86/2019  23.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940325   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10 Myjava
11876069  elektrospotrebiče  302,59 
vrátane DPH
  obj. č. 97/2019  23.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940330   Michal Repta - MRC
Sídl. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom
43304885  hygienické prostriedky  80,00 
vrátane DPH
  obj. č. 100/2019  27.12.2019  30.12.2019  14.2.2020 
11940333   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3344,59 
bez DPH
zmluva z 28.6.2019    7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť