Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940357   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 - veľkoodber   8271,99 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.12.2019  09.12.2019 
11940353   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 12/2019 -záloha   15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019 
11940352   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 12/2019 -opakované plnenie  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019 
11940314   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 -záloha  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
11940313   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019   364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
11940312   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok  -9373,20 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  08.10.2019 
11940301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -986,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  06.11.2019 
11940269   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -7325,11 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     7.10.2019  05.11.2019 
11940268   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019 
11940267   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019 
11940240   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    3.9.209  06.09.2019 
11940239   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    3.9.2019  06.09.2019 
11940213   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019 
11940212   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019 
11940185   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 veľkoodber -záloha   15021,31  
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.7.2019  12.07.2019 
11940404   Maprostav ,s.r.o.
Kukučinova 378, 91101 Trenčín
31624081  Oprava kúpeľne v RD s.č. 1684  8111,12 
vrátane DPH
  127/2019  20.12.2019  23.12.2019 
11940403   Maprostav ,s.r.o.
Kukučinova 378, 91101 Trenčín
31624081  Oprava podláh v RD s.č. 1681   17838,98 
vrátane DPH
ZoD č. 19/2019/EKON    20.12.2019  23.12.2019 
11940393   Martin Minaroviech- MM SERVIS
Piešťanská 2142/21, 91105 Trenčín
45376158  Servis a údržby plynového kotla 2 ks Vailant  100,00 
bez DPH
  109/2019  17.12.2019  20.12.2019 
11940024   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  Garníže a spojovnice  332,59 
vrátane DPH
10/2019  30.01.2019  06.02.2019 
11940374   MERTOP,s.r.o.
Otrokovická 4133/13, 01841 Dubnica nad Váhom
46790144  Soľ tabletovaná bal. 25 kg  100,66 
vrátane DPH
  132/2019  10.12.2019  13.12.2019 
11940387   Mgr. Svetlana Síthová - Mirabilis
Jesenského 230/7, 93801 Partizánske
48144189  Odborné vzdelávanie " Korekčný program Mirabilis pre deti s problémovým správaním" - 13.12.2019  188,00 
bez DPH
  126/2019  16.12.2019  29.11.2019 
11940415   miniBOTKA - detská nezisková humanitná org.
Cintorínska 2, 92705 Šaľa
42057574  Detský zimný tábor pre 4 deti na dni 27.12.-31.12.2019   320,00 
bez DPH
  162/2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940414   miniBOTKA - detská nezisková humanitná org.
Cintorínska 2, 92705 Šaľa
42057574  Detský zimný tábor pre 1 dieťa na dni 27.12.-31.12.2019  80,00 
bez DPH
  161/2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940413   miniBOTKA - detská nezisková humanitná org.
Cintorínska 2, 92705 Šaľa
42057574  Detský zimný tábor pre 2 detí na dni 27.12.-31.12.2019  160,00 
bez DPH
  160/2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940215   miniBOTKA - detská nezisková humanitná org.
Cintorínska 2, 92705 Šaľa
42057574  Detský letný tábor pre 5 detí na 28 dní 1.7.-29.7.2019  2240,00 
bez DPH
Zmluva č. 7/2019    2.8.2019  12.08.2019 
11940399   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Renovácia tónerových kaziet   84,12 
vrátane DPH
154/2019  18.12.2019  23.12.2019 
11940296   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Renovácia tónerových kaziet   151,02 
vrátane DPH
  102/2019  29.10.2019  28.10.2019 
11940250   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Renovácia tónerových kaziet   89,22 
vrátane DPH
  86/2019  10.9.2019  20.09.2019 
11940205   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Renovácia tónerových kaziet Samsung MLT-D111L  77,78 
vrátane DPH
  69/2019     
11940407   Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča
41133986  Maliarske práce na objekte s.č. 1686   3019,70 
bez DPH
  157/2019  23.12.2019  27.12.2019 
11940388   Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča
41133986  Maliarske práce na objekte s.č. 1681   4292,80 
bez DPH
  128/2019  16.12.2019  18.12.2019 
11940355   Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča
41133986  Maliarske práce na objekte s.č. 1699   1092,75 
bez DPH
  108/2019  30.11.2019  06.12.2019 
11940292   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná
43249132  Oprava vozidla TN848BE   186,50 
vrátane DPH
  89/2019  25.10.2019  30.10.2019 
11940261   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná
43249132  Oprava vozidla TN659ET  500,62 
vrátane DPH
  87/2019  25.9.2019  01.10.2019 
11940203   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná
43249132  Oprava vozidla TN848BE  800,12 
vrátane DPH
  29/2019  10.7.2019  17.07.2019 
11940151   MM Team s.r.o.
Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
44141297  Vykonanie merania emisií ovzdušia CO2  806,40 
bez DPH
  objednávka č.46/2019  03.06.2019  06.06.2019 
11940320   MOBELIX SK s.r.o.
OC Laugarício 7271 Bela, 91101 Trenčín
35903414  Kancelárske kreslo 4 ks  239,70 
vrátane DPH
  105/2019  12.11.2019  05.11.2019 
11940334   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 91105 Trenčín
46968059  Materiál a ND k záhradnej technike a ručného náradia  269,30 
vrátane DPH
  119/2019  19.11.2019  29.11.2019 
11940324   N
N
00000000  číslo nebolo použité  
bez DPH
11940143   N
N
00000000  číslo nebolo použité 
bez DPH
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť