Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940072   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 2/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    06.03.2019  13.03.2019  5.4.2019 
11940071   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 2/2019  184,73 
vrátane DPH
A7726890    05.03.2019  22.03.2019  5.4.2019 
11940069   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 3/2019  75,50 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940068   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 3/2019  84,56 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940067   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940066   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 2/2019  12,00 
vrátane DPH
1/2018    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940065   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019  95,00 
vrátane DPH
9/2017    01.03.2019    5.4.2019 
11940064   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 2/2019  51,34 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940063   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 2/2019  72,48 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940062   PYROSERVIS a.s.
Melcice-Lieskové 117, 913 07
30813907  kontrola HP Adamovské Kochanovce  36,18 
vrátane DPH
    01.03.2019  22.03.2019  5.4.2019 
11940061   PYROSERVIS a.s.
Melcice-Lieskové 117, 913 06
30813906  kontrola HP Trenčín  30,36 
vrátane DPH
    01.03.2019  22.03.2019  5.4.2019 
11940060   PYROSERVIS a.s.
Melcice-Lieskové 117, 913 05
30813905  kontrola HP Horné Orechové  23,58 
vrátane DPH
    01.03.2019  22.03.2019  5.4.2019 
11940059   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 913 31
30027608  čistenie a kontrola komínov TN  30,00 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940058   SÚDNY EXEKUTOR DZURIKOVÁ
Mlynská 3, 957 01 Bánovce n/B
36128619  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
    01.03.2019  01.03.2019  5.4.2019 
11940050   AutoMarket Trenčín, s.r.o.
M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín
36336394  mot.vozidlo Kia Stonic 2018 Silver  159,85 
vrátane DPH
Z201765093    21.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940048   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 5.1.-1.2.2019  137,29 
vrátane DPH
788/2014    18.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940045   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.1.-31.1.2019  376,34 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940044   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.1-31.1.19  369,35 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940043   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 17.12.-31.1.2019  226,28 
vrátane DPH
788/2014    13.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940042   TENEL
Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  Poč. Kábel+svietidlá. Predlžovačky  246,00 
vrátane DPH
    08.02.2019  15.02.2019  4.4.2019 
11940040   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 1/2019  186,31 
vrátane DPH
10/2015    08.02.2019  15.02.2019  4.4.2019 
11940039   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 2/2019  372,85 
vrátane DPH
P1390/2015    08.02.2019  15.02.2019  4.4.2019 
11940038   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 2/2019  564,53 
vrátane DPH
P1390/2015    08.02.2019  15.02.2019  4.4.2019 
11940036   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky10 ks  3052,00 
vrátane DPH
3/2016    07.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
11940034   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 12/2018  54,44 
vrátane DPH
2028614802    07.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
11940033   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 1/2019  121,40 
vrátane DPH
2028614802    07.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
11940032   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 1/2019  132,62 
vrátane DPH
A7726890    07.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
11940026   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018  95,00 
vrátane DPH
9/2017    31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
11940025   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 10/2018  12,00 
vrátane DPH
1/2018    31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
11940024   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152087  výkon čin. zodp. osoby 1/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2018    31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
11940021   Konica Minolta, spol.s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok 10/2018-12/2018  22,10 
vrátane DPH
4000022    17.01.2019  22.01.2019  26.2.2019 
11940020   Konica Minolta, spol.s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok 10/2018-12/2018  32,84 
vrátane DPH
4000021    17.01.2019  22.01.2019  26.2.2019 
11940019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn TN 1.1.-31.12.18  1822,98 
vrátane DPH
P1390/2015    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn AK 1.1.-31.12.18  373,29 
vrátane DPH
P1390/2015    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940017   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie EE 10/2018 AK  359,15 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940016   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18  352,27 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940015   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 4.12.-4.1.2019  134,35 
vrátane DPH
788/2014    14.01.2019  22.01.2019  26.2.2019 
11940010   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018  95,00 
vrátane DPH
9/2017    07.01.2019  08.01.2019  26.2.2019 
11940009   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 10/2018  12,00 
vrátane DPH
1/2018    07.01.2019  08.01.2019  26.2.2019 
11940008   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152087  výkon čin. zodp. osoby 12/2018  36,00 
vrátane DPH
8/2018    07.01.2019  08.01.2019  26.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť