
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040262 | Michal Repta - MRC Síd. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom  | 
						43304885 | hygienické prostriedky | 180  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 91/2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040261 | Lekáreň Herbária, s. r. o.  Budovateľská 1, Brezová pod Bradlom  | 
						45849579 | respirátory | 51  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 89/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040260 | Mário Smolík MS Elektro  Partizánska 380/25, Myjava  | 
						44462816 | germicídny žiarič | 438,40  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 90/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040259 | Mário Smolík MS Elektro  Partizánska 380/25, Myjava  | 
						44462816 | germicídny žiarič | 1315,20  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 88/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040257 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín  | 
						44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36  vrátane DPH  | 
						zmluva z 07.05.2018 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040256 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín  | 
						44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58  vrátane DPH  | 
						zmluva z 02.09.2008 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040255 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín  | 
						44152086 | služby v oblasti EVC | 15  vrátane DPH  | 
						zmluva z 09.01.2018 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040258 | Miroslav Vrána, MV-servis Pažického 411/10  | 
						11876069 | televízor | 469,90  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 87/2020 | 27.12.2020 | 28.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040253 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | telefónne hovory | 169,09  vrátane DPH  | 
						zmluva B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040252 | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum  Pažického 412/12, Myjava  | 
						44189079 | oprava oplotenia | 1551,37  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 83/2020 | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040251 | Pavol Balvirčák-Kompez 1.SNR 249/6, Myjava  | 
						32717199 | oprava radiatora | 155,34  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 80/2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040250 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava  | 
						30998522 | žalúzie a sieťky na okná | 727,40  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 85/2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040249 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava  | 
						30998522 | kuchynská linka | 987,50  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 86/2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040248 | Eduard Jurenka  Bradáčova 256/17, Myjava  | 
						44340311 | diagnostika termostatu | 25  bez DPH  | 
						objednávka č. 84/2020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040247 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava  | 
						36273350 | kancelárske potreby | 295,79  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 77/2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040246 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín  | 
						36302724 | vodné, stočné | 207,12  vrátane DPH  | 
						zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040254 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | vyúčtovanie elektriny 2019 | -0,31  vrátane DPH  | 
						zmluva z 06.09.2019 | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040245 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D  Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom  | 
						14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 336  bez DPH  | 
						objednávka č. 76/2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040236 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | vyúčtovanie elektriny 2020 | -4,07  vrátane DPH  | 
						zmluva z 06.09.2019 | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040234 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | dodávka elektriny | 241,86  vrátane DPH  | 
						zmluva z 06.09.2019 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040244 | Up Slovensko, s. r. o  Tomášikova 23/D, Bratislava  | 
						31396674 | stravné poukážky | 920  bez DPH  | 
						objednávka č. 82/2020 | 10.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040243 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29  | 
						35850370 | vodné, stočné | 172,58  vrátane DPH  | 
						zmluva PZ00170648-001 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040242 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5  | 
						36617661 | tonery | 184,24  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 81/2020 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040241 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky  | 
						42434271 | supervízia | 162  bez DPH  | 
						objednávka č. 78/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040240 | Centrum pre deti a rodiny Semeteš Semeteš 1208, Vysoká nad Kysucou  | 
						51270986 | stravné | 117,80  bez DPH  | 
						na základe rozhodnutia súdu | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040233 | Pavol Balvirčák-Kompez 1.SNR 249/6, Myjava  | 
						32717199 | demontáž, montáž, pretesnenie | 302,88  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 67/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040232 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca  | 
						46002596 | revízia elektrospotrebičov | 310  bez DPH  | 
						objednávka č. 75/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040231 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca  | 
						46002596 | revízia elektrospotrebičov | 180  bez DPH  | 
						objednávka č. 79/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040230 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | strava | 3580,43  bez DPH  | 
						zmluva zo dňa 28.06.2019 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 93,70  vrátane DPH  | 
						zmluva z 25.05.2018 a 09.12.2019 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040228 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín  | 
						44152086 | služby v oblasti BOSP | 99,58  vrátane DPH  | 
						zmluva z 02.09.2008 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040227 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín  | 
						44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36  vrátane DPH  | 
						zmluva z 07.05.2018 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040226 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín  | 
						44152086 | služby v oblasti EVC | 15  vrátane DPH  | 
						zmluva zo dňa 09.01.2018 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040239 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom  | 
						36310743 | nájomné | 524,40  bez DPH  | 
						zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | dodávka plynu | 1103,33  vrátane DPH  | 
						zmluva č.P-3405/2019 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040237 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky  | 
						42434271 | supervízia | 252  bez DPH  | 
						objednávka č. 74/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040225 | Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3, Senica  | 
						36241903 | kontrola hasiacich prístrojov | 48,90  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 63/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040235 | Technické služby mesta  Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom  | 
						00350656 | poplatok za odvoz odpadu | 1200  bez DPH  | 
						zmluva ZKO/2012/26 | 01.12.2020 | 02.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040224 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa23A, Žilina  | 
						31592503 | ročný prístup EPI | 415,90  vrátane DPH  | 
						telefonická objednávka | 30.11.2020 | 27.11.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040223 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava  | 
						36313254 | oprava auta - Opel Vivaro | 389,46  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 72/2020 | 27.11.2020 | 01.12.2020 | 5.1.2021 |