Faktúry 2020 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040184   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory  172,97 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    21.10.2020  22.10.2020  26.11.2020 
12040162   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory  175,04 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    25.9.2020  29.09.2020  5.10.2020 
12040146   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory  174,36 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    19.8.2020  28.08.2020  17.9.2020 
12040134   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  180,67 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    21.7.2020  22.07.2020  7.8.2020 
12040116   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory  172,2 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    19.6.2020  23.06.2020  6.7.2020 
12040098   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory  168,21 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.5.2020  22.05.2020  26.5.2020 
12040077   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telefónne hovory, mesačné paušály  173,72 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.4.2020  28.04.2020  27.4.2020 
12040057   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory - mesačné paušály  171,92 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    18.3.2020  25.03.2020  21.4.2020 
12040037   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory - mesačné paušály  170,05 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.2.2020  26.02.2020  20.4.2020 
12040017   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telekomunikačné služby - mesačné paušály   164,95 
vrátane DPH
Zmluvy A3121569-0001,A5331026,A-12332794    21.1.2020  24.01.2020  20.4.2020 
12040238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1103,33 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.11.2020  04.11.2020  26.11.2020 
12040177   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    2.10.2020  05.10.2020  16.10.2020 
12040154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.9.2020  04.09.2020  18.9.2020 
12040141   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    4.8.2020  06.08.2020  17.9.2020 
12040127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    7.7.2020  09.07.2020  7.8.2020 
12040106   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  plyn  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    2.6.2020  09.06.2020  6.7.2020 
12040090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    7.5.2020  11.05.2020  19.5.2020 
12040073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.4.2020  08.04.2020  21.4.2020 
12040048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.3.2020  06.03.2020  21.4.2020 
12040030   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva P-3405/2019    5.2.2020  13.02.2020  20.4.2020 
12040020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu  2308,83 
vrátane DPH
zmluva P-3405/2019    23.1.2020  29.01.2020  20.4.2020 
12040012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040229   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   93,70 
vrátane DPH
zmluva z 25.05.2018 a 09.12.2019    07.12.2020  08.12.2020  5.1.2021 
12040207   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  92,24 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.11.2020  10.11.2020  26.11.2020 
12040166   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,41 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    5.10.2020  07.10.2020  16.10.2020 
12040151   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,61 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    7.9.2020  09.09.2020  17.9.2020 
12040139   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.8.2020  12.08.2020  17.9.2020 
12040120   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.7.2020  23.06.2020  6.7.2020 
12040100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,71 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    8.6.2020  12.06.2020  6.7.2020 
12040084   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,30 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.5.2020  11.05.2020  12.5.2020 
12040067   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.4.2020  08.04.2020  21.4.2020 
12040050   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  92,11 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    4.3.2020  06.03.2020  21.4.2020 
12040038   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,34 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    20.2.2020  21.02.2020  20.4.2020 
12040004   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,46 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040214   ELEKTROSPED a. s.
Pestovateľská 13, Bratislava
35765038  tlačiareň - multifunkčné zariadenie  323,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 69/2020  8.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040243   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   172,58 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    10.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040215   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  160,50 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    14.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040183   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  177,41 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    14.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
12040158   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  135,82 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    11.9.2020  17.09.2020  18.9.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť