Faktúry 2020 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040013   PHDR.JAN SOUKUP
Brezová 623/66, 63700 Brno
63760046  vzdelávanie soc. pracovníkov 15.-17.01.2021  121,00 
vrátane DPH
  OBJ.  13.01.2020  28.01.2020 
12040012   PHDR.JAN SOUKUP
Brezová 623/66, 63700 Brno
63760045  vzdelávanie soc. pracovníkov 15.-17.01.2020  120,00 
vrátane DPH
  OBJ.  13.01.2020  28.01.2020 
12040018   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  nákup prenos. Telefonu  0,00 
vrátane DPH
  OBJ.  03.01.2020  21.01.2020 
12040011   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 12/2019  2407,17 
vrátane DPH
3/2016    03.01.2020  28.01.2020 
12040010   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 12/2019  112,09 
vrátane DPH
2028614802    03.01.2020  21.01.2020 
12040009   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 12/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    03.01.2020  21.01.2020 
12040008   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 12/2019  253,19 
vrátane DPH
A7726890    03.01.2020  28.01.2020 
12040007   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 1/2020   449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    03.01.2020  14.01.2020 
12040006   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 1/2020   765,20 
vrátane DPH
P3433/2019    03.01.2020  14.01.2020 
12040005   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre 2 klientov 11/2019  115,92 
vrátane DPH
  OBJ.  03.01.2020  14.01.2020 
12040004   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 2 klientov 1/2020  130,32 
vrátane DPH
  OBJ.  03.01.2020  14.01.2020 
12040003   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 1/2020  95,00 
vrátane DPH
1/2018    03.01.2020  14.01.2020 
12040002   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby výkon činnosti ZO 1/2020  36,00 
vrátane DPH
8/2018    03.01.2020  14.01.2020 
12040001   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP 1/2020 EVC  12,00 
vrátane DPH
1/2018    03.01.2020  14.01.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť