Faktúry 2021 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    01.12.2021  03.12.2021  5.1.2022 
12140207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    06.10.2021  12.10.2021  27.10.2021 
12140188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    06.09.2021  14.09.2021  24.9.2021 
12140166   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    03.08.2021  05.08.2021  24.9.2021 
12140143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    02.07.2021  14.07.2021  21.7.2021 
12140093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    03.05.2021  05.05.2021  19.5.2021 
12140068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    06.04.2021  08.04.2021  20.4.2021 
12140044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    02.03.2021  04.03.2021  17.3.2021 
12140025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    02.02.2021  04.02.2021  1.3.2021 
12140010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu - vyúčtovanie   238,43 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    19.01.2021  20.01.2021  26.2.2021 
12140128   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  187,16 
vrátane DPH
zmluva č.480/2019 zo dňa 11.2.2019    15.06.2021  16.06.2021  29.6.2021 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    02.11.2021  05.11.2021  24.11.2021 
12140119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033, 58 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    02.06.2021  28.06.2021  29.6.2021 
12140001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    4.1.2021  05.01.2021  16.2.2021 
12140280   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   210,43 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    14.12.2021  17.12.2021  5.1.2022 
12140242   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   207,08 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    10.11.2021  12.11.2021  24.11.2021 
12140217   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   422,08 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    15.10.2021  19.10.2021  27.10.2021 
12140195   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné a stočné   184,58 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    13.09.2021  20.09.2021  24.9.2021 
12140176   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   187,16 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    11.08.2021  18.08.2021  24.9.2021 
12140153   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   174,59 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    14.07.2021  20.07.2021  21.7.2021 
12040103   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   198,62 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    11.05.2021  18.05.2021  19.5.2021 
12140075   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  186,05 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    13.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140053   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   184,93 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    12.03.2021  16.03.2021  17.3.2021 
12140030   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   235,58 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    15.02.2021  17.02.2021  1.3.2021 
12140008   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  157,81 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019    13.1.2021  15.01.2021  16.2.2021 
12140084   Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
36361518  pripojovací poplatok   33,55 
vrátane DPH
zmluva č. 122076187    30.04.2021  21.04.2021  19.5.2021 
12140009   RegionPRESS s.r.o
Pekárska 7489/40A, Trnava
36252417  nájomné  28,66 
vrátane DPH
zmluva č. 111180177BPT    13    16.2.2021 
12140156   Orange Slovesnko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory   214,46 
vrátane DPH
zmluva B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026    16.07.2021  21.07.2021  21.7.2021 
12140054   Orange Slovesnko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory   172,70 
vrátane DPH
zmluva B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026    16.03.2021  22.03.2021  9.4.2021 
12140061   Orange Slovesnko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy A12 blue - ekonomika   33,25 
vrátane DPH
zmluva A12332794,   objednávka B0355163  26.03.2021  30.03.2021  9.4.2021 
12140060   Orange Slovesnko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy A12 blue - Ostrenková, Bolechová  33,25 
vrátane DPH
zmluva A12332794,   objednávka B0355163  26.03.2021  30.03.2021  9.4.2021 
12140059   Orange Slovesnko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy A12 blue - 4.SUS  33,25 
vrátane DPH
zmluva A12332794,   objednávka B0355163  26.03.2021  30.03.2021  9.4.2021 
12140058   Orange Slovesnko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy A12 blue - 3. SUS  33,25 
vrátane DPH
zmluva A12332794,   objednávka B0355163  26.03.2021  30.03.2021  9.4.2021 
12140057   Orange Slovesnko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy A12 blue - 2. SUS  33,25 
vrátane DPH
zmluva A12332794,   objednávka B0355163  26.03.2021  30.03.2021  9.4.2021 
12140056   Orange Slovesnko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy A12 blue - 1SUS  33,25 
vrátane DPH
zmluva A12332794,   objednávka B0355163  26.03.2021  30.03.2021  9.4.2021 
12140055   Orange Slovesnko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy A12 blue   33,25 
vrátane DPH
zmluva A12332794,   objednávka B0355163  26.03.2021  30.03.2021  9.4.2021 
12140157   Občianske združenie Bublina
Cabanova 22, Bratislava
42186021  letná detská rekreácia   2224 
bez DPH
zmluva     16.07.2021  23.07.2021  24.9.2021 
12140286   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  služby spojené s pobytom dieťaťa   35,28 
bez DPH
na základe rozhodnutia súdu     16.12.2021  17.12.2021  5.1.2022 
12140285   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  služby spojené s pobytom dieťaťa   35,28 
bez DPH
na základe rozhodnutia súdu     16.12.2021  17.12.2021  5.1.2022 
12140273   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  služby spojené s pobytom dieťaťa   132,30 
bez DPH
na základe rozhodnutia súdu     06.12.2021  10.12.2021  5.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť