Faktúry 2021 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140009   RegionPRESS s.r.o
Pekárska 7489/40A, Trnava
36252417  nájomné  28,66 
vrátane DPH
zmluva č. 111180177BPT    13    16.2.2021 
12140253   Pyroteam Group, s.r.o.
Beňovského 5387/3, Senica
36241903  kontrola hasiacich prístrojov   70,92 
vrátane DPH
  objednávka č. 69/2021  26.11.2021  30.11.2021  5.1.2022 
12140274   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   123,08 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    08.12.2021  14.12.2021  5.1.2022 
12140245   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   147,22 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    12.11.2021  16.11.2021  24.11.2021 
12140214   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   152,05 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    14.10.2021  15.10.2021  27.10.2021 
12140198   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   149,64 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    16.09.2021  27.09.2021  24.9.2021 
12140178   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné  142,40 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    17.08.2021  24.08.2021  24.9.2021 
12140154   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   185,86 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    16.07.2021  21.07.2021  21.7.2021 
12140152   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vytyčovanie podzemného vedenia   113,82 
vrátane DPH
  objednávka č. 42/2021  14.07.2021  20.07.2021  21.7.2021 
12140126   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  156,89 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    14.06.2021  16.06.2021  29.6.2021 
12040102   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné  164,12 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    11.05.2021  18.05.2021  19.5.2021 
12140076   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   207,59 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    13.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140049   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   165,34 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    09.03.2021  11.03.2021  17.3.2021 
12140027   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   149,64 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    10.02.2021  11.02.2021  1.3.2021 
12140011   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   175,01 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    25.01.2021  27.01.2021  26.2.2021 
12140263   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   93,29 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    06.12.2021  10.12.2021  5.1.2022 
12140232   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   95,24 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    05.11.2021  09.11.2021  24.11.2021 
12140200   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   94,79 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    06.10.2021  12.10.2021  27.10.2021 
12140187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   94,79 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    06.09.2021  10.09.2021  24.9.2021 
12140160   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   90,72 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    04.08.2021  05.08.2021  24.9.2021 
12140139   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   94,79 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    06.07.2021  14.07.2021  21.7.2021 
12140117   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   95,72 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018 a z 9.12.2019    04.06.2021  08.06.2021  29.6.2021 
12140090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   94,79 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    11.05.2021  13.05.2021  19.5.2021 
12140069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   94,79 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    06.04.2021  08.04.2021  20.4.2021 
12140052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   97,04 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    12.03.2021  16.03.2021  17.3.2021 
12140018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   94,12 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    10.02.2021  11.02.2021  1.3.2021 
12140013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   94,09 
vrátane DPH
zmluva z 25.05.2018 a 09.12.2019    28.01.2021  29.01.2021  26.2.2021 
12140107   ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766, Púchov
35760532  balíček cukroviniek  75,04 
vrátane DPH
  objednávka č.20/2021  18.05.2021  21.05.2021  29.6.2021 
12140269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    01.12.2021  03.12.2021  5.1.2022 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    02.11.2021  05.11.2021  24.11.2021 
12140207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    06.10.2021  12.10.2021  27.10.2021 
12140188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    06.09.2021  14.09.2021  24.9.2021 
12140166   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    03.08.2021  05.08.2021  24.9.2021 
12140143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    02.07.2021  14.07.2021  21.7.2021 
12140119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033, 58 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    02.06.2021  28.06.2021  29.6.2021 
12140093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    03.05.2021  05.05.2021  19.5.2021 
12140068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    06.04.2021  08.04.2021  20.4.2021 
12140044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    02.03.2021  04.03.2021  17.3.2021 
12140025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    02.02.2021  04.02.2021  1.3.2021 
12140010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu - vyúčtovanie   238,43 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    19.01.2021  20.01.2021  26.2.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť