
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140060 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | el. energia TN 1.2.-28.2.2021 vyúčt. | 278,36  vrátane DPH  | 
						17/2019 | 08.03.2021 | 16.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140059 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | internet 2/2021 | 44,26  vrátane DPH  | 
						2028614802 | 08.03.2021 | 16.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140058 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | internet + telefóny 2/2021 | 66,24  vrátane DPH  | 
						2028614802 | 08.03.2021 | 16.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140057 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava  | 
						47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 2/21 | 2720,02  vrátane DPH  | 
						3/2016 | OBJ. | 08.03.2021 | 19.03.2021 | 6.4.2021 | 
| 12140056 | M@M BN  s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655  | 
						52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00  vrátane DPH  | 
						3/2019 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140055 | M@M BN  s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655  | 
						52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00  vrátane DPH  | 
						4/2019 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140054 | UNIZDRAV PREŠOV s.r.o. Františkánske nám.3/8A, Prešov  | 
						36515388 | respirátory FFP2, návlek na matrac | 107,50  bez DPH  | 
						OBJ: | 03.03.2021 | 08.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140053 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telefóny+internet 2/2021 | 268,50  vrátane DPH  | 
						A7726890 | 02.03.2021 | 19.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140052 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 05  | 
						30813905 | kontrola HP Horné Orechové | 38,22  bez DPH  | 
						OBJ. | 02.03.2021 | 19.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140051 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 07  | 
						30813907 | kontrola HP Adamovské Kochanovce | 75,78  bez DPH  | 
						OBJ. | 02.03.2021 | 19.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140050 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 06  | 
						30813906 | kontrola HP Trenčín | 57,60  bez DPH  | 
						OBJ. | 02.03.2021 | 19.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140049 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín  | 
						44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2021 | 95,00  vrátane DPH  | 
						1/2018 | 02.03.2021 | 08.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140048 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín  | 
						44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 1/2021 | 36,00  vrátane DPH  | 
						4/2020 | 02.03.2021 | 08.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140047 | VERÍME V ZÁBAVU s.r.o. Pod Brezinou 3745/88, Trnčín  | 
						46167145 | workoutové náradie | 4500,00  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 01.03.2021 | 11.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140046 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | plyn AK 3/2021 | 520,85  vrátane DPH  | 
						P3433/2020 | 01.03.2021 | 08.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140045 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | plyn TN 3/2021 | 801,18  vrátane DPH  | 
						P3433/2019 | 01.03.2021 | 08.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140044 | PETER MURKO KOMINS Skalská Nová Ves 83, 913 031  | 
						11979763 | čistenie a kontrola komín. Telesa | 30,00  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 01.03.2021 | 08.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140043 | UPP s.r.o. Veľkomoravská 2167/50, Trenčín  | 
						45854513 | čistenie a diagnostika kanalizácie AK | 276,00  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 15.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140042 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov  | 
						00400085 | strava pre 1 klienta 10/2020 | 43,45  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 15.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140041 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov  | 
						00400084 | ubytovanie pre 1 klienta 10/2020 | 41,85  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 15.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140040 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín  | 
						36302724 | vodné, stočné AK 11.12.-12.01.2021 | 191,32  vrátane DPH  | 
						788/2014 | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140039 | DC ZÁHORSKÁ VES Trstínska 2, 841 06 Bratislava  | 
						00163252 | strava pre 1 klienta doplatok | 31,44  vrátane DPH  | 
						OBJ: | 15.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140038 | ING: ŠKROBANEK Na Skotňu 471/54  | 
						14255791 | úradne meranie spotreby paliv MVTN 721 GI | 264,00  vrátane DPH  | 
						OBJ: | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140037 | PORADCA PODNIKATEĽA a.s. M.Rázusa 23A, Žilina  | 
						31592503 | ročný prístup ver.správy od 5.2.-4.2.2022 | 148,50  vrátane DPH  | 
						OBJ: | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140036 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín  | 
						36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 5.1..-2.2.2021 | 250,76  vrátane DPH  | 
						788/2014 | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140035 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava  | 
						47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/20 | 2928,70  vrátane DPH  | 
						3/2016 | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140034 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | el. energia TN 1.1.-31.1.2021 vyúčt. | 278,36  vrátane DPH  | 
						17/2019 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140033 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra  | 
						00513808 | strava pre 1 klienta 9/2020 | 83,88  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140032 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra  | 
						00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 2/2021 | 70,56  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140031 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky papier 60 balíkov | 186,48  vrátane DPH  | 
						OBJ: | 08.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140030 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | internet 1/2021 | 44,26  vrátane DPH  | 
						2028614802 | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140029 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | internet + telefóny 1/2021 | 69,24  vrátane DPH  | 
						2028614802 | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140028 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | el. energia TN 1.1.-31.1.2021 vyúčt. | 278,36  vrátane DPH  | 
						17/2019 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140027 | LADISLAV LIPECkÝ Vlárska 319, 91105 Trenčín  | 
						33164347 | batéria do MV TN 67 AZ Suzuki Wagon | 61,75  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 05.02.2021 | 10.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140026 | ALZA.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 81109 Bratislava  | 
						36562939 | vyúčt. faktúra -tašky na notebooky 3 ks | 44,40  vrátane DPH  | 
						OBJ. | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140025 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telefóny+internet 1/2021 | 242,24  vrátane DPH  | 
						A7726890 | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140024 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | plyn AK 2/2021 | 520,85  vrátane DPH  | 
						P3433/2020 | 01.02.2021 | 15.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140023 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | plyn TN 2/2021 | 801,18  vrátane DPH  | 
						P3433/2019 | 01.02.2021 | 15.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140022 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín  | 
						44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2021 | 95,00  vrátane DPH  | 
						1/2018 | 01.02.2021 | 14.02.2021 | 1.4.2021 | |
| 12140021 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín  | 
						44152086 | služby v oblasti 1/2021 EVC | 15,00  vrátane DPH  | 
						1/2018 | 01.02.2021 | 14.02.2021 | 1.4.2021 |