Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140008   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany
00000000  strava počas pobytu dieťaťa  67,83 
bez DPH
  117/2020  7.1.2021  14.01.2021  11.5.2021 
12140389   CK Boomerang Slovensko s.r.o.
Šášovská 2, 851 06 Bratislava
50766511  Letný detský tábor  248,90 
vrátane DPH
11/2021/EKON z 06.07.2021  22.11.2021  19.07.2021  28.6.2022 
12140390   CK Boomerang Slovensko s.r.o.
Šášovská 2, 851 06 Bratislava
50766511  Letný detský tábor  924,80 
vrátane DPH
12/2021/EKON z 06.07.2021  22.11.2021  19.07.2021  28.6.2022 
12140355   Maprostav s.r.o.
Kukučínová 378, 911 01 Trenčín
31624081  Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1683  14388,20 
vrátane DPH
28/2021/EKON z 26.09.2021  29.10.2021  03.11.2021  28.6.2022 
12140391   Maprostav s.r.o.
Kukučínová 378, 911 01 Trenčín
31624081  Oprava podláh v RD s.č. 1683  22971,00 
vrátane DPH
38/2021/EKON z 29.10.2021  22.11.2021  25.11.2021  28.6.2022 
2140141   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 91101 Trenčín
00000034  SW konfigurácia  57,60 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020    6.5.2021  18.05.2021  17.8.2021 
2140104   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 91101 Trenčín
00000034  SW konfigurácia  172,80 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020  č.20/2021 z 1.3.2021  7.4.2021  21.04.2021  9.8.2021 
2140293   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  konfigurácia SW  50,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.90/2021 z 28.8.2021  8.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140205   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  sw konfigurácia  134,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.61/2021 z 11.6.2021  2.7.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140188   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  antivírus eset -10 stanic  287,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.62/2021 z 11.6.2021  22.6.2021  28.06.2021  17.9.2021 
2140171   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  nákup VYT a SW  2 942,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.54/2021 z 27.5.2021  2.6.2021  11.06.2021  17.9.2021 
12140382   Legia a.s.
Bratislavská 8, 911 01 Trenčín
34101985  Výpočtová technika SSD disk Samsung 250 GB 870 EVO  57,48 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021   120/2021 z 19.10.2021  11.11.2021  16.11.2021  28.6.2022 
12140381   Legia a.s.
Bratislavská 8, 911 01 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW 10/2021  67,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021   120/2021 z 19.10.2021  11.11.2021  16.11.2021  28.6.2022 
2140336   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 Trenčín
00000341  VT- SSD 250GB  114,96 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021  98/2021 z 3.9.2021  11.10.2021  21.10.2021  11.1.2022 
2140335   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 Trenčín
00000341  SW konfigurácia  218,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021  99/2021 z 3.9.2021  11.10.2021  14.10.2021  11.1.2022 
12140371   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku 623, 952 01 Vráble
00181315  Stravné v RC 10/2021  219,41 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborých služieb maloletému dieťaťu v Reedukačnom centre Vráble  08.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140109   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00000011  strava dieťaťa  85,56 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020    12.4.2021  20.04.2021  9.8.2021 
2140070   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00000000  strava dieťaťa  104,16 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 z 30.9.2020    12.3.2021  22.03.2021  13.5.2021 
2140040   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00000000  strava dieťaťa počas pobytu  73,73 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 z 30.9.2020    8.2.2021  19.02.2021  13.5.2021 
2140122   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  kancelárske potreby  613,26 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č.z.54076/2015 zo 16.02.2017  č.41/2021 z 8.4.2021  23.4.2021  07.06.2021  17.8.2021 
2140349   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00000001  strava  94,44 
bez DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu    25.10.2021  27.10.2021  11.1.2022 
2140314   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5
11751932  BOZP aOOP   298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva     1.10.2021  07.10.2021  11.1.2022 
2140201   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín
00000011  zmluvné činnosti BOZP a OPP  298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005    1.7.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140089   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín
00000011  zmluvné činnosti BOZP a OOP za 1.Q.2021  298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005    31.3.2021  06.04.2021  13.5.2021 
2140283   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 538,67 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.82/2021 z 2.8.2021  6.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140246   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6463,13 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.71/2021 z 2.7.2021  6.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140214   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  8 033,61 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.56/2021 z 1.6.2021  12.6.2021  15.07.2021  22.9.2021 
2140182   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  8686,86 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.44/2021 z 3.5.2021  8.6.2021  18.06.2021  17.9.2021 
2140143   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 940,04 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  č.37/2021 z 1.4.2021  10.5.2021  18.05.2021  17.8.2021 
2140090   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  7 599,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  č.22/2021 z 1.3.2021  8.4.2021  22.04.2021  13.5.2021 
12140353   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery CF226A,CR283A  343,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 8669/2019-M_OIKT č.z.33700 z. 25.7.2019   129/2021 z 25.10.2021  28.10.2021  12.11.2021  25.2.2022 
2140317   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.10.2021  13.10.2021  11.1.2022 
2140287   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  1 301,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    8.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140275   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el.energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140274   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  24,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140273   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  510,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140247   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  1257,02 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    6.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140236   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el.energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140235   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  24,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140234   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el.energia  510,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť