Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340303   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  120,00 
bez DPH
  Objednávka č.32/2023  05.10.2023  11.10.2023  27.2.2024 
12340185   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  120,00 
bez DPH
  Objednávka č.17/2023  28.06.2023  29.06.2023  28.11.2023 
12340090   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť pre prof.náhradných rodičov  120,00 
bez DPH
  Objednávka č.07/2023  03.04.2023  03.04.2023  14.6.2023 
12340353   ÚzS Slovenský Červený kríž
Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda
00415944  kurz prvej pomoci -7 zamestnancov  210,00 
bez DPH
  Objednávka č.44/1/2023  21.11.2023  30.11.2023  28.2.2024 
12340349   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  240,00 
bez DPH
  Objednávka č.39/2023  22.11.2023  27.11.2023  28.2.2024 
12340311   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia vychovávateľov  240,00 
bez DPH
  Objednávka č.31/2023  19.10.2023  24.10.2023  27.2.2024 
12340181   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  240,00 
bez DPH
  Objednávka č.18/2023  16.06.2023  21.06.2023  28.11.2023 
12340147   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  360,00 
bez DPH
  Objednávka č.13/2023  18.05.2023  22.05.2023  8.8.2023 
12340350   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP-OPP 9-12/2023  400,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    22.11.2023  27.11.2023  28.2.2024 
12340273   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP 2 mesiace  200,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    12.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340152   Marta Szucs Gaál Ing.
930 21 Dunajský Klátov č.612
43704247  služby BOZP-OPP 6 mes.  600,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    23.05.2023  26.05.2023  8.8.2023 
12340388   Condor Trade s.r.o.
Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder
44264534  vysokotlakový čistič,záhradný drvič.záhradné potreby  1237,55 
vrátane DPH
  Objednávka č.52/2023  28.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340155   Global Gastro s.r.o.
Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava
46317287  obedy žiaka na internáte  31,52 
vrátane DPH
  Objednávka č.01/01/2023  26.05.2023  30.05.2023  8.8.2023 
12340123   Global Gastro s.r.o.
Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava
46317287  obedy žiaka na internáte za 03/2023  45,31 
vrátane DPH
  Objednávka č.01/01/2023  03.05.2023  05.05.2023  8.8.2023 
12340087   Global Gastro s.r.o.
Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava
46317287  strava žiaka na internáte  29,55 
vrátane DPH
  Objednávka č.01/01/2023  22.03.2023  27.03.2023  14.6.2023 
12340062   Global Gastro s.r.o.
Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava
46317287  obedy za 01/23  33,49 
vrátane DPH
  Objednávka č.01/01/2023  01.03.2023  03.03.2023  13.6.2023 
12340019   Global Gastro s.r.o.
Hrachová 16/12B 821 05 Bratislava
46317287  obedy v školskej jedálni  27,58 
vrátane DPH
  Objednávka č.01/01/2023  13.01.2023  17.01.2023  27.4.2023 
12340394   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  kancelársky papier 120 ks  684,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.56/2023  28.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340391   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery,valec Brother  291,24 
vrátane DPH
  Objednávka č.54/2023  28.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340387   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tlačiareň  202,92 
vrátane DPH
  Objednávka č.49/2023  20.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340386   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  Notebook s príslušenstvom  760,44 
vrátane DPH
  Objednávka č.50/2023  22.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340384   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tlačiareň, príslušenstvo k počítačom  685,68 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2023  20.12.2023  21.12.2023  28.2.2024 
12340383   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  342,00 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    13.12.2023  21.12.2023  28.2.2024 
12340382   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  103,20 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    19.12.2023  21.12.2023  28.2.2024 
12340381   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  269,40 
vrátane DPH
  objednávka č.47/2023  13.12.2023  21.12.2023  28.2.2024 
12340307   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  189,24 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    18.10.2023  20.10.2023  27.2.2024 
12340285   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  198,00 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    02.10.2023  04.10.2023  27.2.2024 
12340278   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  335,28 
vrátane DPH
  Objednávka č.28/2023  18.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340182   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  414,00 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    16.06.2023  21.06.2023  28.11.2023 
12340121   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery,opt.jednotka,USB kľúč  661,70 
vrátane DPH
  Objednávka č.10/2023  28.04.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340120   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  342,00 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    28.04.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340074   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  213,95 
vrátane DPH
  Objednávka č.04/2023  02.03.2023  06.03.2023  13.6.2023 
12340029   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  toner a patch kabel  177,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.01/2023  24.01.2023  27.01.2023  27.4.2023 
12340028   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  toner do tlačiarne  73,92 
vrátane DPH
  Objednávka č.02/2023  24.01.2023  27.01.2023  27.4.2023 
12340276   Cestovná kancelária Vida s.r.o.
Konventná 7, 811 03 Bratislava
46754571  autobusový výlet  108,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.29/1/2023  14.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340348   Pilulka.sk,a.s.
Pestovateľská 17796/3,821 04 Bratislava
47235225  postrek proti ploštici posteľnej 5 ks  65,99 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2023  24.11.2023  24.11.2023  28.2.2024 
12340376   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,36 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    07.12.2023  12.12.2023  28.2.2024 
12340338   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,31 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    06.11.2023  13.11.2023  28.2.2024 
12340305   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  13,43 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    06.10.2023  11.10.2023  27.2.2024 
12340271   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby,mobilný telefón  171,42 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    07.09.2023  12.09.2023  27.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť