Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12240033   Poľný kesov liečebné stredisko
00400084  strava Kristián Salay  45,28 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240032   Jambor Ľuboš
30711436  odborná prehliadka, skúšky  228,00 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240036   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022  49,94 
vrátane DPH
18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240035   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022  49,94 
vrátane DPH
18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240033   Poľný kesov liečebné stredisko
00400084  strava Kristián Salay  45,28 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240032   Jambor Ľuboš
30711436  odborná prehliadka, skúšky  228,00 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240023   Slovak Telekom, a.s.
36078387  telekomunikačné služby  18,67 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240038   Mental Care s.r.o.
50925075  psychodiagnostika Marek Salay  60,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240037   EDOS-PEM, s. r. o.
36287229  školenie Alena Marekovičová  79,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240023   Slovak Telekom, a.s.
36078387  telekomunikačné služby  18,67 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240038   Mental Care s.r.o.
50925075  psychodiagnostika Marek Salay  60,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240037   EDOS-PEM, s. r. o.
36287229  školenie Alena Marekovičová  79,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240031   OZ Nervuška - ARTE
50335944  školenie Nikol Deáková  25,00 
vrátane DPH
  25.2.2022  25.02.2022  7.3.2023 
12240031   OZ Nervuška - ARTE
50335944  školenie Nikol Deáková  25,00 
vrátane DPH
  25.2.2022  25.02.2022  7.3.2023 
12240040   GGFS, s. r. o.
47079690  odobratá strava 22022  1082,72 
vrátane DPH
  28.2.2022  28.02.2022  7.3.2023 
12240039   Úsmev ako dar
17316537  školenie Martina Kukučková, Martina Čaplová  180,00 
vrátane DPH
  28.2.2022  28.02.2022  7.3.2023 
12240040   GGFS, s. r. o.
47079690  odobratá strava 22022  1082,72 
vrátane DPH
28.2.2022  28.02.2022  7.3.2023 
12240039   Úsmev ako dar
17316537  školenie Martina Kukučková, Martina Čaplová  180,00 
vrátane DPH
  28.2.2022  28.02.2022  7.3.2023 
12240042   Úsmev ako dar
17316537  online konferencia vychovávatelia  160,00 
vrátane DPH
  03.3.2022  03.03.2022  7.3.2023 
12240041   S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o.
36563978  odtah vozidla KIA  57,12 
vrátane DPH
  03.3.2022  03.03.2022  7.3.2023 
12240042   Úsmev ako dar
17316537  online konferencia vychovávatelia  160,00 
vrátane DPH
  03.3.2022  03.03.2022  7.3.2023 
12240041   S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o.
36563978  odtah vozidla KIA  57,12 
vrátane DPH
  03.3.2022  03.03.2022  7.3.2023 
12240043   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  preplatok elektrina 2021  0,18 
vrátane DPH
  04.3.2022  04.03.2022  7.3.2023 
12240043   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  preplatok elektrina 2021  0,18 
vrátane DPH
04.3.2022  04.03.2022  7.3.2023 
32200034   Uhrík a Uhríková
  prenájom MD 32022  490,00 
vrátane DPH
  07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240049   Ministerstvo vnútra SR
00151866  ochrana objektu  18,26 
vrátane DPH
  07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240047   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034  teplo 32022  1410,00 
vrátane DPH
  07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240046   INTO Slovakia, s.r.o.
36276316  tonery  377,00 
vrátane DPH
  07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240045   MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565  elektrina 12022  9,94 
vrátane DPH
  07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240044   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  elektrina 12022  985,87 
vrátane DPH
  07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
32200035   Alexandra Neštická
  prenájom MD 32022  600,00 
vrátane DPH
  07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
32200034   Uhrík a Uhríková
  prenájom MD 32022  490,00 
vrátane DPH
07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240049   Ministerstvo vnútra SR
00151866  ochrana objektu  18,26 
vrátane DPH
07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240047   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034  teplo 32022  1410,00 
vrátane DPH
07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240046   INTO Slovakia, s.r.o.
36276316  tonery  377,00 
vrátane DPH
  07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240045   MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565  elektrina 12022  9,94 
vrátane DPH
07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240044   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  elektrina 12022  985,87 
vrátane DPH
07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
32200035   Alexandra Neštická
  prenájom MD 32022  600,00 
vrátane DPH
07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240052   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  elektrina záloha 32022  398,00 
vrátane DPH
  08.3.2022  08.03.2022  7.3.2023 
12240051   Diners Club CS, s.r.o.
35757086  PHM 22022  244,77 
vrátane DPH
  08.3.2022  08.03.2022  7.3.2023 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť