Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12240015   VLan, s. r. o.
46118896  drogové testy  143,49 
vrátane DPH
  25.1.2022  25.01.2022  7.3.2023 
12240015   VLan, s. r. o.
46118896
00000000  143.49 
bez DPH
25/1/2022        7.3.2023 
12240016   REVISE a.s.
36591581  TASKI aero kĺzavá hubica  45,54 
vrátane DPH
  31.1.2022  31.01.2022  7.3.2023 
12240016   REVISE a.s.
36591581  TASKI aero kĺzavá hubica  45,54 
vrátane DPH
  31.1.2022  31.01.2022  7.3.2023 
12240016   REVISE a.s.
36591581
00000000  45.54 
bez DPH
31/1/2022        7.3.2023 
12240017   GGFS, s. r. o.
47079690  odobratá strava 12022  1190,66 
vrátane DPH
  31.1.2022  31.01.2022  7.3.2023 
12240017   GGFS, s. r. o.
47079690  odobratá strava 12022  1190,66 
vrátane DPH
31.1.2022  31.01.2022  7.3.2023 
12240017   GGFS, s. r. o.
47079690
00000000  1190.66 
bez DPH
31/1/2022        7.3.2023 
12240018   Centrum hygieny a epidemiológi
47414944  vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci  180,00 
vrátane DPH
  02.2.2022  02.02.2022  7.3.2023 
12240018   Centrum hygieny a epidemiológi
47414944  vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci  180,00 
vrátane DPH
02.2.2022  02.02.2022  7.3.2023 
12240018   Centrum hygieny a epidemiológi
47414944
00000000  180.00 
bez DPH
02/2/2022        7.3.2023 
12240019   Ministerstvo vnútra SR
00151866  ochrana objektu 22022  18,26 
vrátane DPH
  08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240019   Ministerstvo vnútra SR
00151866  ochrana objektu 22022  18,26 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240019   Ministerstvo vnútra SR
151866
00000000  18.26 
bez DPH
08/2/2022        7.3.2023 
12240020   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034  dodávka tepla 22022 záloha  1440,00 
vrátane DPH
  08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240020   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034  dodávka tepla 22022 záloha  1440,00 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240020   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034
00000000  1440.00 
bez DPH
08/2/2022        7.3.2023 
12240021   Diners Club CS, s.r.o.
35757086  PHM 12022  337,37 
vrátane DPH
  08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240021   Diners Club CS, s.r.o.
35757086  PHM 12022  337,37 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240021   Diners Club CS, s.r.o.
35757086
00000000  337.37 
bez DPH
08/2/2022        7.3.2023 
12240022   MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565  plyn 22022  9,94 
vrátane DPH
  08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240022   MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565  plyn 22022  9,94 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240022   MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565
00000000  9.94 
bez DPH
08/2/2022        7.3.2023 
12240023   Slovak Telekom, a.s.
36078387  telekomunikačné služby  18,67 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240023   Slovak Telekom, a.s.
36078387  telekomunikačné služby  18,67 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240023   Slovak Telekom, a.s.
36078387
00000000  18.67 
bez DPH
24/2/2022        7.3.2023 
12240024   Mgr. Peter Kollárovič
41261097  individuálna, skupinová supervízia  243,00 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240024   Mgr. Peter Kollárovič
41261097  individuálna, skupinová supervízia  243,00 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240024   Mgr. Peter Kollárovič
41261097
00000000  243.00 
bez DPH
11/2/2022        7.3.2023 
12240025   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034  dodávka tepla vyúčtovanie 12022  166,52 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240025   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034  dodávka tepla vyúčtovanie 12022  166,52 
vrátane DPH
11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240025   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034
00000000  166.52 
bez DPH
11/2/2022        7.3.2023 
12240026   Reedukačné centrum Čerenčany
00163333  strava Martin Bodiš  98,43 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240026   Reedukačné centrum Čerenčany
00163333  strava Martin Bodiš  98,43 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240026   Reedukačné centrum Čerenčany
163333
00000000  98.43 
bez DPH
11/2/2022        7.3.2023 
12240027   Reedukačné centrum Čerenčany
00163333  strava Jozef Girga  123,69 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240027   Reedukačné centrum Čerenčany
00163333  strava Jozef Girga  123,69 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240027   Reedukačné centrum Čerenčany
163333
00000000  123.69 
bez DPH
11/2/2022        7.3.2023 
12240028   Reedukačné centrum Sološnica
00500798  strava Štefan Horínek  25,32 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240028   Reedukačné centrum Sološnica
00500798  strava Štefan Horínek  25,32 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť