Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12240028   Reedukačné centrum Sološnica
500798
00000000  25.32 
bez DPH
11/2/2022        7.3.2023 
12240029   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  oprava KIA  183,38 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240029   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  oprava KIA  183,38 
vrátane DPH
11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240029   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045
00000000  183.38 
bez DPH
11/2/2022        7.3.2023 
12240030   Orange Slovensko, a.s.
35697270  telefónne poplatky Orange  407,80 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240030   Orange Slovensko, a.s.
35697270  telefónne poplatky Orange  407,80 
vrátane DPH
11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240030   Orange Slovensko, a.s.
35697270
00000000  407.80 
bez DPH
11/2/2022        7.3.2023 
12240031   OZ Nervuška - ARTE
50335944  školenie Nikol Deáková  25,00 
vrátane DPH
  25.2.2022  25.02.2022  7.3.2023 
12240031   OZ Nervuška - ARTE
50335944  školenie Nikol Deáková  25,00 
vrátane DPH
  25.2.2022  25.02.2022  7.3.2023 
12240031   OZ Nervuška - ARTE
50335944
00000000  25.00 
bez DPH
25/2/2022        7.3.2023 
12240032   Jambor Ľuboš
30711436  odborná prehliadka, skúšky  228,00 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240032   Jambor Ľuboš
30711436  odborná prehliadka, skúšky  228,00 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240032   Jambor Ľuboš
30711436
00000000  228.00 
bez DPH
18/2/2022        7.3.2023 
12240033   Poľný kesov liečebné stredisko
00400084  strava Kristián Salay  45,28 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240033   Poľný kesov liečebné stredisko
00400084  strava Kristián Salay  45,28 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240033   Poľný kesov liečebné stredisko
400084
00000000  45.28 
bez DPH
18/2/2022        7.3.2023 
12240035   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022  49,94 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240035   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022  49,94 
vrátane DPH
18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240035   Stredoslovenská energetika, a.
51865467
00000000  49.94 
bez DPH
18/2/2022        7.3.2023 
12240036   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022  49,94 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240036   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022  49,94 
vrátane DPH
18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240036   Stredoslovenská energetika, a.
51865467
00000000  49.94 
bez DPH
18/2/2022        7.3.2023 
12240037   EDOS-PEM, s. r. o.
36287229  školenie Alena Marekovičová  79,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240037   EDOS-PEM, s. r. o.
36287229  školenie Alena Marekovičová  79,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240037   EDOS-PEM, s. r. o.
36287229
00000000  79.00 
bez DPH
24/2/2022        7.3.2023 
12240038   Mental Care s.r.o.
50925075  psychodiagnostika Marek Salay  60,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240038   Mental Care s.r.o.
50925075  psychodiagnostika Marek Salay  60,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240038   Mental Care s.r.o.
50925075
00000000  60.00 
bez DPH
24/2/2022        7.3.2023 
12240039   Úsmev ako dar
17316537  školenie Martina Kukučková, Martina Čaplová  180,00 
vrátane DPH
  28.2.2022  28.02.2022  7.3.2023 
12240039   Úsmev ako dar
17316537  školenie Martina Kukučková, Martina Čaplová  180,00 
vrátane DPH
  28.2.2022  28.02.2022  7.3.2023 
12240039   Úsmev ako dar
17316537
00000000  180.00 
bez DPH
28/2/2022        7.3.2023 
12240040   GGFS, s. r. o.
47079690  odobratá strava 22022  1082,72 
vrátane DPH
  28.2.2022  28.02.2022  7.3.2023 
12240040   GGFS, s. r. o.
47079690  odobratá strava 22022  1082,72 
vrátane DPH
28.2.2022  28.02.2022  7.3.2023 
12240040   GGFS, s. r. o.
47079690
00000000  1082.72 
bez DPH
28/2/2022        7.3.2023 
12240041   S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o.
36563978  odtah vozidla KIA  57,12 
vrátane DPH
  03.3.2022  03.03.2022  7.3.2023 
12240041   S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o.
36563978  odtah vozidla KIA  57,12 
vrátane DPH
  03.3.2022  03.03.2022  7.3.2023 
12240041   S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o.
36563978
00000000  57.12 
bez DPH
03/3/2022        7.3.2023 
12240042   Úsmev ako dar
17316537  online konferencia vychovávatelia  160,00 
vrátane DPH
  03.3.2022  03.03.2022  7.3.2023 
12240042   Úsmev ako dar
17316537  online konferencia vychovávatelia  160,00 
vrátane DPH
  03.3.2022  03.03.2022  7.3.2023 
12240042   Úsmev ako dar
17316537
00000000  160.00 
bez DPH
03/3/2022        7.3.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť